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泓域咨询MACRO/ 高密度纤维板项目简介及立项备案申请高密度纤维板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景高密度纤维板属于资源依赖性产业。森林资源是与石油、煤炭、矿产等自然资源同等地位的储备性资源,但又有别于上述自然资源,其区别就在于它具有可再生性。高密度纤维板正是利用这一资源的特点而发展,使用木材的同时,可大量回收利用其废旧家具等剩余物及其它纤维素材料,经加工可制造成优质板材。因此高密度纤维板的生产,提高木材资源的综合利用率,符合国家的产业政策。一般而言,1立方米的中高密度纤维板相当于34立方米的木材的使用效果。因此,高密度纤维板制造业的发展,对木材实施节约代用和综合利用,对缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境、促进可持续发展,发挥了突出的作用。国家出台了各项优惠政策鼓励中、高密度纤维板发展。为了保护森林资源,国家除了大力发展林业和加大木材进口外,对木材实施节约代用和综合利用,为了鼓励纤维板等业的发展,2001年经国务院批准,财政部和国家税务总局以财税200172号文出台了关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税优惠政策的通知,对利用三剩物和次小薪材为原料生产的产品,实行增值税即征即返的优惠政策。这对于从事该项产业的公司来说,无疑是件十分利好之事。2003年6月25日,国家又出台了许多有利于中/高密度纤维板产业发展的政策规定,在放手发展非公有制林业时,强调了要进一步明确非公有制林业的法律地位,切实落实"谁造谁有、合造共有"的政策,同时推行统一税费政策、资源利用政策和投融资政策,为各林业经营主体创造了公平竞争的经营环境。这些政策的出台,都十分有利于高密度纤维板产业的大力发展。为了鼓励纤维板等的发展,2006年增值税优惠政策期满后,经国务院批准增值税优惠政策又延长至2008年底。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8350.84平方米(折合约12.52亩),其中:净用地面积8350.84平方米(红线范围折合约12.52亩)。项目规划总建筑面积8601.37平方米,其中:规划建设主体工程5719.62平方米,计容建筑面积8601.37平方米;预计建筑工程投资723.74万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高密度纤维板,根据市场情况,预计年产值2887.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2465.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元723.74979.64196.912465.311.1工程费用万元723.74979.642155.281.1.1建筑工程费用万元723.74723.7425.69%1.1.2设备购置及安装费万元979.64979.6434.77%1.2工程建设其他费用万元761.93761.9327.04%1.2.1无形资产万元333.48333.481.3预备费万元428.45428.451.3.1基本预备费万元240.38240.381.3.2涨价预备费万元188.07188.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元2465.312465.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金352.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2155.28775.651685.932155.282155.282155.281.1应收账款万元646.58258.63517.27646.58646.58646.581.2存货万元969.88387.95775.90969.88969.88969.881.2.1原辅材料万元290.96116.39232.77290.96290.96290.961.2.2燃料动力万元14.555.8211.6414.5514.5514.551.2.3在产品万元446.14178.46356.92446.14446.14446.141.2.4产成品万元218.2287.29174.58218.22218.22218.221.3现金万元538.82215.53431.06538.82538.82538.822流动负债万元1803.06721.221442.451803.061803.061803.062.1应付账款万元1803.06721.221442.451803.061803.061803.063流动资金万元352.22140.89281.78352.22352.22352.224铺底流动资金万元117.4146.9693.93117.41117.41117.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2817.53万元,其中:固定资产投资2465.31万元,占项目总投资的87.50%;流动资金352.22万元,占项目总投资的12.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资723.74万元,占项目总投资的25.69%;设备购置费979.64万元,占项目总投资的34.77%;其它投资761.93万元,占项目总投资的27.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2465.31+352.22=2817.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2817.53114.29%114.29%100.00%2项目建设投资万元2465.31100.00%100.00%87.50%2.1工程费用万元1703.3869.09%69.09%60.46%2.1.1建筑工程费万元723.7429.36%29.36%25.69%2.1.2设备购置及安装费万元979.6439.74%39.74%34.77%2.2工程建设其他费用万元333.4813.53%13.53%11.84%2.2.1无形资产万元333.4813.53%13.53%11.84%2.3预备费万元428.4517.38%17.38%15.21%2.3.1基本预备费万元240.389.75%9.75%8.53%2.3.2涨价预备费万元188.077.63%7.63%6.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2465.31100.00%100.00%87.50%5建设期间费用万元6流动资金万元352.2214.29%14.29%12.50%7铺底流动资金万元117.414.76%4.76%4.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.83%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度196.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4595.124595.125719.625719.62529.391.1主要生产车间2757.072757.073431.773431.77328.221.2辅助生产车间1470.441470.441830.281830.28169.401.3其他生产车间367.61367.61331.74331.7431.762仓储工程974.92974.921873.141873.14126.092.1成品贮存243.73243.73468.29468.2931.522.2原料仓储506.96506.96974.03974.0365.572.3辅助材料仓库224.23224.23430.82430.8229.003供配电工程52.0052.0052.0052.003.943.1供配电室52.0052.0052.0052.003.944给排水工程59.8059.8059.8059.803.524.1给排水59.8059.8059.8059.803.525服务性工程617.45617.45617.45617.4541.565.1办公用房342.72342.72342.72342.7220.805.2生活服务274.73274.73274.73274.7322.726消防及环保工程174.19174.19174.19174.1913.196.1消防环保工程174.19174.19174.19174.1913.197项目总图工程26.0026.0026.0026.00-13.407.1场地及道路硬化1810.08388.38388.387.2场区围墙388.381810.081810.087.3安全保卫室26.0026.0026.0026.008绿化工程555.7119.45合计6499.468601.378601.37723.74(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费979.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量419929.93千瓦时,折合51.61吨标准煤。2、项目年总用水量1981.12立方米,折合0.17吨标准煤。3、“高密度纤维板项目投资建设项目”,年用电量419929.93千瓦时,年总用水量1981.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.78吨标准煤/年。达产年综合节能量19.15吨标准煤/年,项目总节能率28.63%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高密度纤维板项目”主要从事高密度纤维板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高密度纤维板项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项

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