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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高端医疗器械项目立项申请报告高端医疗器械项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44602.29平方米(折合约66.87亩),其中:净用地面积44602.29平方米(红线范围折合约66.87亩)。项目规划总建筑面积57090.93平方米,其中:规划建设主体工程43166.49平方米,计容建筑面积57090.93平方米;预计建筑工程投资4651.17万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高端医疗器械,根据市场情况,预计年产值15011.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11579.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4651.175886.29173.1711579.881.1工程费用万元4651.175886.299187.421.1.1建筑工程费用万元4651.174651.1735.51%1.1.2设备购置及安装费万元5886.295886.2944.94%1.2工程建设其他费用万元1042.421042.427.96%1.2.1无形资产万元439.04439.041.3预备费万元603.38603.381.3.1基本预备费万元297.81297.811.3.2涨价预备费万元305.57305.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元11579.8811579.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1519.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9187.424533.748147.829187.429187.429187.421.1应收账款万元2756.231240.302204.982756.232756.232756.231.2存货万元4134.341860.453307.474134.344134.344134.341.2.1原辅材料万元1240.30558.14992.241240.301240.301240.301.2.2燃料动力万元62.0227.9149.6162.0262.0262.021.2.3在产品万元1901.80855.811521.441901.801901.801901.801.2.4产成品万元930.23418.60744.18930.23930.23930.231.3现金万元2296.861033.581837.482296.862296.862296.862流动负债万元7668.383450.776134.707668.387668.387668.382.1应付账款万元7668.383450.776134.707668.387668.387668.383流动资金万元1519.04683.571215.231519.041519.041519.044铺底流动资金万元506.34227.86405.08506.34506.34506.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13098.92万元,其中:固定资产投资11579.88万元,占项目总投资的88.40%;流动资金1519.04万元,占项目总投资的11.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4651.17万元,占项目总投资的35.51%;设备购置费5886.29万元,占项目总投资的44.94%;其它投资1042.42万元,占项目总投资的7.96%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11579.88+1519.04=13098.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13098.92113.12%113.12%100.00%2项目建设投资万元11579.88100.00%100.00%88.40%2.1工程费用万元10537.4691.00%91.00%80.45%2.1.1建筑工程费万元4651.1740.17%40.17%35.51%2.1.2设备购置及安装费万元5886.2950.83%50.83%44.94%2.2工程建设其他费用万元439.043.79%3.79%3.35%2.2.1无形资产万元439.043.79%3.79%3.35%2.3预备费万元603.385.21%5.21%4.61%2.3.1基本预备费万元297.812.57%2.57%2.27%2.3.2涨价预备费万元305.572.64%2.64%2.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11579.88100.00%100.00%88.40%5建设期间费用万元6流动资金万元1519.0413.12%13.12%11.60%7铺底流动资金万元506.354.37%4.37%3.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.01%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度173.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22392.1722392.1743166.4943166.493868.431.1主要生产车间13435.3013435.3025899.8925899.892398.431.2辅助生产车间7165.497165.4913813.2813813.281237.901.3其他生产车间1791.371791.372503.662503.66232.112仓储工程4750.814750.819050.899050.89589.902.1成品贮存1187.701187.702262.722262.72147.472.2原料仓储2470.422470.424706.464706.46306.752.3辅助材料仓库1092.691092.692081.702081.70135.683供配电工程253.38253.38253.38253.3818.583.1供配电室253.38253.38253.38253.3818.584给排水工程291.38291.38291.38291.3816.624.1给排水291.38291.38291.38291.3816.625服务性工程3008.853008.853008.853008.85196.105.1办公用房1313.731313.731313.731313.7384.605.2生活服务1695.121695.121695.121695.1295.326消防及环保工程848.81848.81848.81848.8162.246.1消防环保工程848.81848.81848.81848.8162.247项目总图工程126.69126.69126.69126.69-195.237.1场地及道路硬化8807.831597.771597.777.2场区围墙1597.778807.838807.837.3安全保卫室126.69126.69126.69126.698绿化工程2700.9894.53合计31672.0957090.9357090.934651.17(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费5886.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1206169.58千瓦时,折合148.24吨标准煤。2、项目年总用水量8562.81立方米,折合0.73吨标准煤。3、“高端医疗器械项目投资建设项目”,年用电量1206169.58千瓦时,年总用水量8562.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.97吨标准煤/年。达产年综合节能量39.60吨标准煤/年,项目总节能率26.28%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“高端医疗器械项目”主要从事高端医疗器械项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高端医疗器械项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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