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泓域咨询MACRO/ 聚砜系列树脂项目立项申请报告聚砜系列树脂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42021.00平方米(折合约63.00亩),其中:净用地面积42021.00平方米(红线范围折合约63.00亩)。项目规划总建筑面积59669.82平方米,其中:规划建设主体工程46704.23平方米,计容建筑面积59669.82平方米;预计建筑工程投资5282.11万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚砜系列树脂,根据市场情况,预计年产值22453.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11547.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5282.114202.95183.3011547.901.1工程费用万元5282.114202.9514484.401.1.1建筑工程费用万元5282.115282.1138.28%1.1.2设备购置及安装费万元4202.954202.9530.46%1.2工程建设其他费用万元2062.842062.8414.95%1.2.1无形资产万元1096.641096.641.3预备费万元966.20966.201.3.1基本预备费万元433.51433.511.3.2涨价预备费万元532.69532.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元11547.9011547.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2252.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14484.4010397.5011348.7414484.4014484.4014484.401.1应收账款万元4345.322824.463258.994345.324345.324345.321.2存货万元6517.984236.694888.486517.986517.986517.981.2.1原辅材料万元1955.391271.011466.551955.391955.391955.391.2.2燃料动力万元97.7763.5573.3397.7797.7797.771.2.3在产品万元2998.271948.882248.702998.272998.272998.271.2.4产成品万元1466.55953.251099.911466.551466.551466.551.3现金万元3621.102353.722715.823621.103621.103621.102流动负债万元12232.077950.859174.0512232.0712232.0712232.072.1应付账款万元12232.077950.859174.0512232.0712232.0712232.073流动资金万元2252.331464.011689.252252.332252.332252.334铺底流动资金万元750.77488.00563.08750.77750.77750.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13800.23万元,其中:固定资产投资11547.90万元,占项目总投资的83.68%;流动资金2252.33万元,占项目总投资的16.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5282.11万元,占项目总投资的38.28%;设备购置费4202.95万元,占项目总投资的30.46%;其它投资2062.84万元,占项目总投资的14.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11547.90+2252.33=13800.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13800.23119.50%119.50%100.00%2项目建设投资万元11547.90100.00%100.00%83.68%2.1工程费用万元9485.0682.14%82.14%68.73%2.1.1建筑工程费万元5282.1145.74%45.74%38.28%2.1.2设备购置及安装费万元4202.9536.40%36.40%30.46%2.2工程建设其他费用万元1096.649.50%9.50%7.95%2.2.1无形资产万元1096.649.50%9.50%7.95%2.3预备费万元966.208.37%8.37%7.00%2.3.1基本预备费万元433.513.75%3.75%3.14%2.3.2涨价预备费万元532.694.61%4.61%3.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11547.90100.00%100.00%83.68%5建设期间费用万元6流动资金万元2252.3319.50%19.50%16.32%7铺底流动资金万元750.786.50%6.50%5.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.33%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度183.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17032.0817032.0846704.2346704.234547.801.1主要生产车间10219.2510219.2528022.5428022.542819.641.2辅助生产车间5450.275450.2714945.3514945.351455.301.3其他生产车间1362.571362.572708.852708.85272.872仓储工程3613.603613.608427.638427.63596.832.1成品贮存903.40903.402106.912106.91149.212.2原料仓储1879.071879.074382.374382.37310.352.3辅助材料仓库831.13831.131938.351938.35137.273供配电工程192.73192.73192.73192.7315.353.1供配电室192.73192.73192.73192.7315.354给排水工程221.63221.63221.63221.6313.734.1给排水221.63221.63221.63221.6313.735服务性工程2288.612288.612288.612288.61162.075.1办公用房1118.051118.051118.051118.0584.265.2生活服务1170.561170.561170.561170.5665.256消防及环保工程645.63645.63645.63645.6351.446.1消防环保工程645.63645.63645.63645.6351.447项目总图工程96.3696.3696.3696.36-198.197.1场地及道路硬化6169.541177.901177.907.2场区围墙1177.906169.546169.547.3安全保卫室96.3696.3696.3696.368绿化工程2659.3093.08合计24090.6459669.8259669.825282.11(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费4202.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量996163.94千瓦时,折合122.43吨标准煤。2、项目年总用水量18714.93立方米,折合1.60吨标准煤。3、“聚砜系列树脂项目投资建设项目”,年用电量996163.94千瓦时,年总用水量18714.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.03吨标准煤/年。达产年综合节能量45.87吨标准煤/年,项目总节能率27.91%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“聚砜系列树脂项目”主要从事聚砜系列树脂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚砜系列树脂项目选址于某某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业

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