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泓域咨询MACRO/ 海水淡化项目简介及立项备案申请海水淡化项目简介及立项备案申请一、项目建设背景进行海水淡化和直接利用海水对沿海缺乏淡水资源的国家和地区具有重大的现实意义和深远的战略意义。目前,全球已有150多个国家在开发及应用海水利用技术,并取得了良好的经济和社会效益。我国沿海和中西部地区拥有极为丰富的地下苦咸水资源,海水淡化成为解决我国淡水紧缺的重要途径。截至2014年底,全国已建成海水淡化工程112个,产水规模92.69万吨/日。其中,2014年,全国新建成海水淡化工程9个,新增海水淡化工程产水规模2.61万吨/日。全国已建成万吨级以上海水淡化工程27个;千吨级以上、万吨级以下海水淡化工程34个;千吨级以下海水淡化工程51个。全国已建成最大海水淡化工程规模20万吨/日。截至2014年底,全国海水淡化工程在沿海9个省市分布,主要是在水资源严重短缺的沿海城市和海岛。北方以大规模的工业用海水淡化工程为主,主要集中在天津、河北、山东等地的电力、钢铁等高耗水行业;南方以民用海岛海水淡化工程居多,主要分布在浙江、福建、海南等地,以百吨级和千吨级工程为主。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37031.84平方米(折合约55.52亩),其中:净用地面积37031.84平方米(红线范围折合约55.52亩)。项目规划总建筑面积61102.54平方米,其中:规划建设主体工程36693.05平方米,计容建筑面积61102.54平方米;预计建筑工程投资5065.01万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为海水淡化,根据市场情况,预计年产值16597.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9837.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5065.014833.42177.189837.031.1工程费用万元5065.014833.4212250.331.1.1建筑工程费用万元5065.015065.0143.92%1.1.2设备购置及安装费万元4833.424833.4241.91%1.2工程建设其他费用万元-61.40-61.40-0.53%1.2.1无形资产万元-29.09-29.091.3预备费万元-32.31-32.311.3.1基本预备费万元-19.33-19.331.3.2涨价预备费万元-12.98-12.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元9837.039837.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1695.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12250.337644.988342.6212250.3312250.3312250.331.1应收账款万元3675.102205.062572.573675.103675.103675.101.2存货万元5512.653307.593858.855512.655512.655512.651.2.1原辅材料万元1653.79992.281157.661653.791653.791653.791.2.2燃料动力万元82.6949.6157.8882.6982.6982.691.2.3在产品万元2535.821521.491775.072535.822535.822535.821.2.4产成品万元1240.35744.21868.241240.351240.351240.351.3现金万元3062.581837.552143.813062.583062.583062.582流动负债万元10554.626332.777388.2310554.6210554.6210554.622.1应付账款万元10554.626332.777388.2310554.6210554.6210554.623流动资金万元1695.711017.431187.001695.711695.711695.714铺底流动资金万元565.23339.14395.67565.23565.23565.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11532.74万元,其中:固定资产投资9837.03万元,占项目总投资的85.30%;流动资金1695.71万元,占项目总投资的14.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5065.01万元,占项目总投资的43.92%;设备购置费4833.42万元,占项目总投资的41.91%;其它投资-61.40万元,占项目总投资的-0.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9837.03+1695.71=11532.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11532.74117.24%117.24%100.00%2项目建设投资万元9837.03100.00%100.00%85.30%2.1工程费用万元9898.43100.62%100.62%85.83%2.1.1建筑工程费万元5065.0151.49%51.49%43.92%2.1.2设备购置及安装费万元4833.4249.13%49.13%41.91%2.2工程建设其他费用万元-29.09-0.30%-0.30%-0.25%2.2.1无形资产万元-29.09-0.30%-0.30%-0.25%2.3预备费万元-32.31-0.33%-0.33%-0.28%2.3.1基本预备费万元-19.33-0.20%-0.20%-0.17%2.3.2涨价预备费万元-12.98-0.13%-0.13%-0.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9837.03100.00%100.00%85.30%5建设期间费用万元6流动资金万元1695.7117.24%17.24%14.70%7铺底流动资金万元565.245.75%5.75%4.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.34%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度177.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14488.8514488.8536693.0536693.053345.781.1主要生产车间8693.318693.3122015.8322015.832074.381.2辅助生产车间4636.434636.4311741.7811741.781070.651.3其他生产车间1159.111159.112128.202128.20200.752仓储工程3074.013074.0115866.1715866.171052.162.1成品贮存768.50768.503966.543966.54263.042.2原料仓储1598.491598.498250.418250.41547.122.3辅助材料仓库707.02707.023649.223649.22242.003供配电工程163.95163.95163.95163.9512.233.1供配电室163.95163.95163.95163.9512.234给排水工程188.54188.54188.54188.5410.944.1给排水188.54188.54188.54188.5410.945服务性工程1946.871946.871946.871946.87129.115.1办公用房983.54983.54983.54983.5454.935.2生活服务963.33963.33963.33963.3351.926消防及环保工程549.22549.22549.22549.2240.976.1消防环保工程549.22549.22549.22549.2240.977项目总图工程81.9781.9781.9781.97413.557.1场地及道路硬化5319.45884.76884.767.2场区围墙884.765319.455319.457.3安全保卫室81.9781.9781.9781.978绿化工程1722.0460.27合计20493.4261102.5461102.545065.01(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费4833.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量970289.55千瓦时,折合119.25吨标准煤。2、项目年总用水量10829.18立方米,折合0.92吨标准煤。3、“海水淡化项目投资建设项目”,年用电量970289.55千瓦时,年总用水量10829.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.17吨标准煤/年。达产年综合节能量42.22吨标准煤/年,项目总节能率26.22%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“海水淡化项目”主要从事海水淡化项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性海水淡化项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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