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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铝银浆项目简介及立项备案申请铝银浆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铝银浆,英文名:Aluminiumpaste 别名:铝粉浆,闪光浆,银浆。其主要成分为雪片状铝粒子和石油溶剂,呈膏状。其特点是铝片表面光滑平整,粒度分布集中,形状规则,具有优异的光反射能力和金属光泽,与透明彩色颜料混合使用,漆膜具有明显的“随角异色效应”,装饰效果非常华丽美观。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45089.20平方米(折合约67.60亩),其中:净用地面积45089.20平方米(红线范围折合约67.60亩)。项目规划总建筑面积51401.69平方米,其中:规划建设主体工程36658.32平方米,计容建筑面积51401.69平方米;预计建筑工程投资4264.01万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝银浆,根据市场情况,预计年产值15450.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12851.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4264.015592.14190.1112851.441.1工程费用万元4264.015592.149966.001.1.1建筑工程费用万元4264.014264.0129.50%1.1.2设备购置及安装费万元5592.145592.1438.69%1.2工程建设其他费用万元2995.292995.2920.72%1.2.1无形资产万元1244.631244.631.3预备费万元1750.661750.661.3.1基本预备费万元897.56897.561.3.2涨价预备费万元853.10853.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元12851.4412851.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1602.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9966.004806.889152.429966.009966.009966.001.1应收账款万元2989.801195.922242.352989.802989.802989.801.2存货万元4484.701793.883363.524484.704484.704484.701.2.1原辅材料万元1345.41538.161009.061345.411345.411345.411.2.2燃料动力万元67.2726.9150.4567.2767.2767.271.2.3在产品万元2062.96825.181547.222062.962062.962062.961.2.4产成品万元1009.06403.62756.791009.061009.061009.061.3现金万元2491.50996.601868.632491.502491.502491.502流动负债万元8363.843345.546272.888363.848363.848363.842.1应付账款万元8363.843345.546272.888363.848363.848363.843流动资金万元1602.16640.861201.621602.161602.161602.164铺底流动资金万元534.05213.62400.54534.05534.05534.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14453.60万元,其中:固定资产投资12851.44万元,占项目总投资的88.92%;流动资金1602.16万元,占项目总投资的11.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4264.01万元,占项目总投资的29.50%;设备购置费5592.14万元,占项目总投资的38.69%;其它投资2995.29万元,占项目总投资的20.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12851.44+1602.16=14453.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14453.60112.47%112.47%100.00%2项目建设投资万元12851.44100.00%100.00%88.92%2.1工程费用万元9856.1576.69%76.69%68.19%2.1.1建筑工程费万元4264.0133.18%33.18%29.50%2.1.2设备购置及安装费万元5592.1443.51%43.51%38.69%2.2工程建设其他费用万元1244.639.68%9.68%8.61%2.2.1无形资产万元1244.639.68%9.68%8.61%2.3预备费万元1750.6613.62%13.62%12.11%2.3.1基本预备费万元897.566.98%6.98%6.21%2.3.2涨价预备费万元853.106.64%6.64%5.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12851.44100.00%100.00%88.92%5建设期间费用万元6流动资金万元1602.1612.47%12.47%11.08%7铺底流动资金万元534.054.16%4.16%3.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.59%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度190.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16127.1216127.1236658.3236658.323345.081.1主要生产车间9676.279676.2721994.9921994.992073.951.2辅助生产车间5160.685160.6811730.6611730.661070.431.3其他生产车间1290.171290.172126.182126.18200.702仓储工程3421.593421.599583.199583.19635.982.1成品贮存855.40855.402395.802395.80159.002.2原料仓储1779.231779.234983.264983.26330.712.3辅助材料仓库786.97786.972204.132204.13146.283供配电工程182.49182.49182.49182.4913.623.1供配电室182.49182.49182.49182.4913.624给排水工程209.86209.86209.86209.8612.194.1给排水209.86209.86209.86209.8612.195服务性工程2167.012167.012167.012167.01143.815.1办公用房1118.961118.961118.961118.9672.565.2生活服务1048.051048.051048.051048.0569.646消防及环保工程611.32611.32611.32611.3245.646.1消防环保工程611.32611.32611.32611.3245.647项目总图工程91.2491.2491.2491.24-17.587.1场地及道路硬化5815.091294.421294.427.2场区围墙1294.425815.095815.097.3安全保卫室91.2491.2491.2491.248绿化工程2436.4285.27合计22810.6351401.6951401.694264.01(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费5592.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量1242865.65千瓦时,折合152.75吨标准煤。2、项目年总用水量12478.49立方米,折合1.07吨标准煤。3、“铝银浆项目投资建设项目”,年用电量1242865.65千瓦时,年总用水量12478.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.82吨标准煤/年。达产年综合节能量62.83吨标准煤/年,项目总节能率25.96%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“铝银浆项目”主要从事铝银浆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝银浆项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目
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