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文档简介

泓域咨询MACRO/ 金属镁项目立项申请报告金属镁项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27086.87平方米(折合约40.61亩),其中:净用地面积27086.87平方米(红线范围折合约40.61亩)。项目规划总建筑面积29524.69平方米,其中:规划建设主体工程21395.36平方米,计容建筑面积29524.69平方米;预计建筑工程投资2238.72万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属镁,根据市场情况,预计年产值10103.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7484.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2238.722845.09184.317484.831.1工程费用万元2238.722845.096867.711.1.1建筑工程费用万元2238.722238.7224.95%1.1.2设备购置及安装费万元2845.092845.0931.70%1.2工程建设其他费用万元2401.022401.0226.76%1.2.1无形资产万元966.86966.861.3预备费万元1434.161434.161.3.1基本预备费万元618.40618.401.3.2涨价预备费万元815.76815.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元7484.837484.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1489.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6867.713423.065524.986867.716867.716867.711.1应收账款万元2060.311133.171442.222060.312060.312060.311.2存货万元3090.471699.762163.333090.473090.473090.471.2.1原辅材料万元927.14509.93649.00927.14927.14927.141.2.2燃料动力万元46.3625.5032.4546.3646.3646.361.2.3在产品万元1421.62781.89995.131421.621421.621421.621.2.4产成品万元695.36382.45486.75695.36695.36695.361.3现金万元1716.93944.311201.851716.931716.931716.932流动负债万元5378.672958.273765.075378.675378.675378.672.1应付账款万元5378.672958.273765.075378.675378.675378.673流动资金万元1489.04818.971042.331489.041489.041489.044铺底流动资金万元496.34272.99347.44496.34496.34496.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8973.87万元,其中:固定资产投资7484.83万元,占项目总投资的83.41%;流动资金1489.04万元,占项目总投资的16.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2238.72万元,占项目总投资的24.95%;设备购置费2845.09万元,占项目总投资的31.70%;其它投资2401.02万元,占项目总投资的26.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7484.83+1489.04=8973.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8973.87119.89%119.89%100.00%2项目建设投资万元7484.83100.00%100.00%83.41%2.1工程费用万元5083.8167.92%67.92%56.65%2.1.1建筑工程费万元2238.7229.91%29.91%24.95%2.1.2设备购置及安装费万元2845.0938.01%38.01%31.70%2.2工程建设其他费用万元966.8612.92%12.92%10.77%2.2.1无形资产万元966.8612.92%12.92%10.77%2.3预备费万元1434.1619.16%19.16%15.98%2.3.1基本预备费万元618.408.26%8.26%6.89%2.3.2涨价预备费万元815.7610.90%10.90%9.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7484.83100.00%100.00%83.41%5建设期间费用万元6流动资金万元1489.0419.89%19.89%16.59%7铺底流动资金万元496.356.63%6.63%5.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.83%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度184.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11649.2011649.2021395.3621395.361784.541.1主要生产车间6989.526989.5212837.2212837.221106.411.2辅助生产车间3727.743727.746846.526846.52571.051.3其他生产车间931.94931.941240.931240.93107.072仓储工程2471.542471.545284.065284.06320.532.1成品贮存617.88617.881321.021321.0280.132.2原料仓储1285.201285.202747.712747.71166.682.3辅助材料仓库568.45568.451215.331215.3373.723供配电工程131.82131.82131.82131.829.003.1供配电室131.82131.82131.82131.829.004给排水工程151.59151.59151.59151.598.054.1给排水151.59151.59151.59151.598.055服务性工程1565.311565.311565.311565.3194.955.1办公用房874.68874.68874.68874.6844.145.2生活服务690.63690.63690.63690.6356.826消防及环保工程441.58441.58441.58441.5830.136.1消防环保工程441.58441.58441.58441.5830.137项目总图工程65.9165.9165.9165.91-63.537.1场地及道路硬化4599.33844.97844.977.2场区围墙844.974599.334599.337.3安全保卫室65.9165.9165.9165.918绿化工程1572.8755.05合计16476.9429524.6929524.692238.72(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2845.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1050923.26千瓦时,折合129.16吨标准煤。2、项目年总用水量4793.27立方米,折合0.41吨标准煤。3、“金属镁项目投资建设项目”,年用电量1050923.26千瓦时,年总用水量4793.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.57吨标准煤/年。达产年综合节能量40.92吨标准煤/年,项目总节能率24.91%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“金属镁项目”主要从事金属镁项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属镁项目选址于某某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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