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泓域咨询MACRO/ 塑料酒盒项目立项申请报告塑料酒盒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48610.96平方米(折合约72.88亩),其中:净用地面积48610.96平方米(红线范围折合约72.88亩)。项目规划总建筑面积67083.12平方米,其中:规划建设主体工程47134.49平方米,计容建筑面积67083.12平方米;预计建筑工程投资4986.62万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料酒盒,根据市场情况,预计年产值28949.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14326.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4986.626503.61196.5714326.021.1工程费用万元4986.626503.6119771.831.1.1建筑工程费用万元4986.624986.6226.87%1.1.2设备购置及安装费万元6503.616503.6135.04%1.2工程建设其他费用万元2835.792835.7915.28%1.2.1无形资产万元1146.781146.781.3预备费万元1689.011689.011.3.1基本预备费万元836.27836.271.3.2涨价预备费万元852.74852.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元14326.0214326.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4235.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19771.8313861.7415039.0119771.8319771.8319771.831.1应收账款万元5931.553558.934448.665931.555931.555931.551.2存货万元8897.325338.396672.998897.328897.328897.321.2.1原辅材料万元2669.201601.522001.902669.202669.202669.201.2.2燃料动力万元133.4680.08100.09133.46133.46133.461.2.3在产品万元4092.772455.663069.584092.774092.774092.771.2.4产成品万元2001.901201.141501.422001.902001.902001.901.3现金万元4942.962965.773707.224942.964942.964942.962流动负债万元15536.609321.9611652.4515536.6015536.6015536.602.1应付账款万元15536.609321.9611652.4515536.6015536.6015536.603流动资金万元4235.232541.143176.424235.234235.234235.234铺底流动资金万元1411.73847.051058.811411.731411.731411.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18561.25万元,其中:固定资产投资14326.02万元,占项目总投资的77.18%;流动资金4235.23万元,占项目总投资的22.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4986.62万元,占项目总投资的26.87%;设备购置费6503.61万元,占项目总投资的35.04%;其它投资2835.79万元,占项目总投资的15.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14326.02+4235.23=18561.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18561.25129.56%129.56%100.00%2项目建设投资万元14326.02100.00%100.00%77.18%2.1工程费用万元11490.2380.21%80.21%61.90%2.1.1建筑工程费万元4986.6234.81%34.81%26.87%2.1.2设备购置及安装费万元6503.6145.40%45.40%35.04%2.2工程建设其他费用万元1146.788.00%8.00%6.18%2.2.1无形资产万元1146.788.00%8.00%6.18%2.3预备费万元1689.0111.79%11.79%9.10%2.3.1基本预备费万元836.275.84%5.84%4.51%2.3.2涨价预备费万元852.745.95%5.95%4.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14326.02100.00%100.00%77.18%5建设期间费用万元6流动资金万元4235.2329.56%29.56%22.82%7铺底流动资金万元1411.749.85%9.85%7.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.19%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度196.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22748.1422748.1447134.4947134.493854.111.1主要生产车间13648.8813648.8828280.6928280.692389.551.2辅助生产车间7279.407279.4015083.0415083.041233.321.3其他生产车间1819.851819.852733.802733.80231.252仓储工程4826.344826.3412966.6112966.61771.102.1成品贮存1206.591206.593241.653241.65192.782.2原料仓储2509.702509.706742.646742.64400.972.3辅助材料仓库1110.061110.062982.322982.32177.353供配电工程257.40257.40257.40257.4017.223.1供配电室257.40257.40257.40257.4017.224给排水工程296.02296.02296.02296.0215.404.1给排水296.02296.02296.02296.0215.405服务性工程3056.683056.683056.683056.68181.775.1办公用房1313.961313.961313.961313.9694.435.2生活服务1742.721742.721742.721742.7286.806消防及环保工程862.31862.31862.31862.3157.696.1消防环保工程862.31862.31862.31862.3157.697项目总图工程128.70128.70128.70128.70-29.137.1场地及道路硬化8136.381677.751677.757.2场区围墙1677.758136.388136.387.3安全保卫室128.70128.70128.70128.708绿化工程3384.43118.46合计32175.5967083.1267083.124986.62(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费6503.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量820332.01千瓦时,折合100.82吨标准煤。2、项目年总用水量31504.73立方米,折合2.69吨标准煤。3、“塑料酒盒项目投资建设项目”,年用电量820332.01千瓦时,年总用水量31504.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.51吨标准煤/年。达产年综合节能量44.36吨标准煤/年,项目总节能率26.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“塑料酒盒项目”主要从事塑料酒盒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料酒盒项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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