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泓域咨询MACRO/ 人造板材项目简介及立项备案申请人造板材项目简介及立项备案申请一、项目建设背景人造板,顾名思义,就是利用木材在加工过程中产生的边角废料,添加化工胶粘剂制作成的板材。人造板材种类很多,常用的有刨花板、中密度板、细木工板(大芯板)、胶合板,以及防火板等装饰型人造板。因为它们有各自不同的特点,被应用于不同的家具制造领域。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36124.72平方米(折合约54.16亩),其中:净用地面积36124.72平方米(红线范围折合约54.16亩)。项目规划总建筑面积61050.78平方米,其中:规划建设主体工程38895.70平方米,计容建筑面积61050.78平方米;预计建筑工程投资4293.72万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为人造板材,根据市场情况,预计年产值13362.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10127.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4293.724665.39186.9910127.381.1工程费用万元4293.724665.399318.301.1.1建筑工程费用万元4293.724293.7237.35%1.1.2设备购置及安装费万元4665.394665.3940.58%1.2工程建设其他费用万元1168.271168.2710.16%1.2.1无形资产万元669.98669.981.3预备费万元498.29498.291.3.1基本预备费万元229.41229.411.3.2涨价预备费万元268.88268.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元10127.3810127.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1368.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9318.303649.647342.629318.309318.309318.301.1应收账款万元2795.491257.971956.842795.492795.492795.491.2存货万元4193.231886.962935.264193.234193.234193.231.2.1原辅材料万元1257.97566.09880.581257.971257.971257.971.2.2燃料动力万元62.9028.3044.0362.9062.9062.901.2.3在产品万元1928.89868.001350.221928.891928.891928.891.2.4产成品万元943.48424.56660.43943.48943.48943.481.3现金万元2329.571048.311630.702329.572329.572329.572流动负债万元7950.093577.545565.067950.097950.097950.092.1应付账款万元7950.093577.545565.067950.097950.097950.093流动资金万元1368.21615.69957.751368.211368.211368.214铺底流动资金万元456.07205.23319.25456.07456.07456.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11495.59万元,其中:固定资产投资10127.38万元,占项目总投资的88.10%;流动资金1368.21万元,占项目总投资的11.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4293.72万元,占项目总投资的37.35%;设备购置费4665.39万元,占项目总投资的40.58%;其它投资1168.27万元,占项目总投资的10.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10127.38+1368.21=11495.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11495.59113.51%113.51%100.00%2项目建设投资万元10127.38100.00%100.00%88.10%2.1工程费用万元8959.1188.46%88.46%77.94%2.1.1建筑工程费万元4293.7242.40%42.40%37.35%2.1.2设备购置及安装费万元4665.3946.07%46.07%40.58%2.2工程建设其他费用万元669.986.62%6.62%5.83%2.2.1无形资产万元669.986.62%6.62%5.83%2.3预备费万元498.294.92%4.92%4.33%2.3.1基本预备费万元229.412.27%2.27%2.00%2.3.2涨价预备费万元268.882.65%2.65%2.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10127.38100.00%100.00%88.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1368.2113.51%13.51%11.90%7铺底流动资金万元456.074.50%4.50%3.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.42%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度186.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18240.8018240.8038895.7038895.703009.101.1主要生产车间10944.4810944.4823337.4223337.421865.641.2辅助生产车间5837.065837.0612446.6212446.62962.911.3其他生产车间1459.261459.262255.952255.95180.552仓储工程3870.043870.0414400.8014400.80810.252.1成品贮存967.51967.513600.203600.20202.562.2原料仓储2012.422012.427488.427488.42421.332.3辅助材料仓库890.11890.113312.183312.18186.363供配电工程206.40206.40206.40206.4013.063.1供配电室206.40206.40206.40206.4013.064给排水工程237.36237.36237.36237.3611.694.1给排水237.36237.36237.36237.3611.695服务性工程2451.032451.032451.032451.03137.915.1办公用房1136.981136.981136.981136.9870.595.2生活服务1314.051314.051314.051314.0577.466消防及环保工程691.45691.45691.45691.4543.776.1消防环保工程691.45691.45691.45691.4543.777项目总图工程103.20103.20103.20103.20167.747.1场地及道路硬化7181.811236.281236.287.2场区围墙1236.287181.817181.817.3安全保卫室103.20103.20103.20103.208绿化工程2862.98100.20合计25800.2861050.7861050.784293.72(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费4665.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量920574.92千瓦时,折合113.14吨标准煤。2、项目年总用水量7221.48立方米,折合0.62吨标准煤。3、“人造板材项目投资建设项目”,年用电量920574.92千瓦时,年总用水量7221.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.76吨标准煤/年。达产年综合节能量44.24吨标准煤/年,项目总节能率26.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“人造板材项目”主要从事人造板材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性人造板材项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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