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文档简介

泓域咨询MACRO/ 玻璃钢冷却塔项目立项申请报告玻璃钢冷却塔项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43375.01平方米(折合约65.03亩),其中:净用地面积43375.01平方米(红线范围折合约65.03亩)。项目规划总建筑面积52050.01平方米,其中:规划建设主体工程35307.15平方米,计容建筑面积52050.01平方米;预计建筑工程投资4541.18万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃钢冷却塔,根据市场情况,预计年产值42265.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12705.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4541.183278.49195.3812705.561.1工程费用万元4541.183278.4932467.711.1.1建筑工程费用万元4541.184541.1823.99%1.1.2设备购置及安装费万元3278.493278.4917.32%1.2工程建设其他费用万元4885.894885.8925.81%1.2.1无形资产万元2366.162366.161.3预备费万元2519.732519.731.3.1基本预备费万元1050.271050.271.3.2涨价预备费万元1469.461469.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元12705.5612705.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6225.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32467.7111732.3824416.7832467.7132467.7132467.711.1应收账款万元9740.313896.137792.259740.319740.319740.311.2存货万元14610.475844.1911688.3814610.4714610.4714610.471.2.1原辅材料万元4383.141753.263506.514383.144383.144383.141.2.2燃料动力万元219.1687.66175.33219.16219.16219.161.2.3在产品万元6720.822688.335376.656720.826720.826720.821.2.4产成品万元3287.361314.942629.883287.363287.363287.361.3现金万元8116.933246.776493.548116.938116.938116.932流动负债万元26242.5310497.0120994.0226242.5326242.5326242.532.1应付账款万元26242.5310497.0120994.0226242.5326242.5326242.533流动资金万元6225.182490.074980.146225.186225.186225.184铺底流动资金万元2075.04830.021660.052075.042075.042075.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18930.74万元,其中:固定资产投资12705.56万元,占项目总投资的67.12%;流动资金6225.18万元,占项目总投资的32.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4541.18万元,占项目总投资的23.99%;设备购置费3278.49万元,占项目总投资的17.32%;其它投资4885.89万元,占项目总投资的25.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12705.56+6225.18=18930.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18930.74149.00%149.00%100.00%2项目建设投资万元12705.56100.00%100.00%67.12%2.1工程费用万元7819.6761.55%61.55%41.31%2.1.1建筑工程费万元4541.1835.74%35.74%23.99%2.1.2设备购置及安装费万元3278.4925.80%25.80%17.32%2.2工程建设其他费用万元2366.1618.62%18.62%12.50%2.2.1无形资产万元2366.1618.62%18.62%12.50%2.3预备费万元2519.7319.83%19.83%13.31%2.3.1基本预备费万元1050.278.27%8.27%5.55%2.3.2涨价预备费万元1469.4611.57%11.57%7.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12705.56100.00%100.00%67.12%5建设期间费用万元6流动资金万元6225.1849.00%49.00%32.88%7铺底流动资金万元2075.0616.33%16.33%10.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.69%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度195.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16157.9816157.9835307.1535307.153388.471.1主要生产车间9694.799694.7921184.2921184.292100.851.2辅助生产车间5170.555170.5511298.2911298.291084.311.3其他生产车间1292.641292.642047.812047.81203.312仓储工程3428.143428.1410882.8610882.86759.592.1成品贮存857.03857.032720.722720.72189.902.2原料仓储1782.631782.635659.095659.09394.992.3辅助材料仓库788.47788.472503.062503.06174.713供配电工程182.83182.83182.83182.8314.363.1供配电室182.83182.83182.83182.8314.364给排水工程210.26210.26210.26210.2612.844.1给排水210.26210.26210.26210.2612.845服务性工程2171.162171.162171.162171.16151.545.1办公用房956.19956.19956.19956.1986.065.2生活服务1214.971214.971214.971214.9766.666消防及环保工程612.49612.49612.49612.4948.096.1消防环保工程612.49612.49612.49612.4948.097项目总图工程91.4291.4291.4291.4290.197.1场地及道路硬化6205.611366.241366.247.2场区围墙1366.246205.616205.617.3安全保卫室91.4291.4291.4291.428绿化工程2174.2876.10合计22854.2952050.0152050.014541.18(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费3278.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量831153.69千瓦时,折合102.15吨标准煤。2、项目年总用水量26946.18立方米,折合2.30吨标准煤。3、“玻璃钢冷却塔项目投资建设项目”,年用电量831153.69千瓦时,年总用水量26946.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.45吨标准煤/年。达产年综合节能量26.11吨标准煤/年,项目总节能率24.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“玻璃钢冷却塔项目”主要从事玻璃钢冷却塔项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃钢冷却塔项目选址于xx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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