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文档简介

泓域咨询MACRO/ 衣架项目立项申请报告衣架项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50385.18平方米(折合约75.54亩),其中:净用地面积50385.18平方米(红线范围折合约75.54亩)。项目规划总建筑面积72554.66平方米,其中:规划建设主体工程54361.41平方米,计容建筑面积72554.66平方米;预计建筑工程投资6367.18万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为衣架,根据市场情况,预计年产值23262.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12850.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6367.186705.09170.1112850.111.1工程费用万元6367.186705.0918045.921.1.1建筑工程费用万元6367.186367.1839.01%1.1.2设备购置及安装费万元6705.096705.0941.08%1.2工程建设其他费用万元-222.16-222.16-1.36%1.2.1无形资产万元-131.57-131.571.3预备费万元-90.59-90.591.3.1基本预备费万元-42.06-42.061.3.2涨价预备费万元-48.53-48.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元12850.1112850.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3472.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18045.9210008.6911485.7118045.9218045.9218045.921.1应收账款万元5413.783248.274331.025413.785413.785413.781.2存货万元8120.664872.406496.538120.668120.668120.661.2.1原辅材料万元2436.201461.721948.962436.202436.202436.201.2.2燃料动力万元121.8173.0997.45121.81121.81121.811.2.3在产品万元3735.502241.302988.403735.503735.503735.501.2.4产成品万元1827.151096.291461.721827.151827.151827.151.3现金万元4511.482706.893609.184511.484511.484511.482流动负债万元14573.908744.3411659.1214573.9014573.9014573.902.1应付账款万元14573.908744.3411659.1214573.9014573.9014573.903流动资金万元3472.022083.212777.623472.023472.023472.024铺底流动资金万元1157.33694.40925.871157.331157.331157.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16322.13万元,其中:固定资产投资12850.11万元,占项目总投资的78.73%;流动资金3472.02万元,占项目总投资的21.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6367.18万元,占项目总投资的39.01%;设备购置费6705.09万元,占项目总投资的41.08%;其它投资-222.16万元,占项目总投资的-1.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12850.11+3472.02=16322.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16322.13127.02%127.02%100.00%2项目建设投资万元12850.11100.00%100.00%78.73%2.1工程费用万元13072.27101.73%101.73%80.09%2.1.1建筑工程费万元6367.1849.55%49.55%39.01%2.1.2设备购置及安装费万元6705.0952.18%52.18%41.08%2.2工程建设其他费用万元-131.57-1.02%-1.02%-0.81%2.2.1无形资产万元-131.57-1.02%-1.02%-0.81%2.3预备费万元-90.59-0.70%-0.70%-0.56%2.3.1基本预备费万元-42.06-0.33%-0.33%-0.26%2.3.2涨价预备费万元-48.53-0.38%-0.38%-0.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12850.11100.00%100.00%78.73%5建设期间费用万元6流动资金万元3472.0227.02%27.02%21.27%7铺底流动资金万元1157.349.01%9.01%7.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.82%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度170.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22377.9422377.9454361.4154361.415247.651.1主要生产车间13426.7613426.7632616.8532616.853253.541.2辅助生产车间7160.947160.9417395.6517395.651679.251.3其他生产车间1790.241790.243152.963152.96314.862仓储工程4747.804747.8011825.6111825.61830.222.1成品贮存1186.951186.952956.402956.40207.562.2原料仓储2468.862468.866149.326149.32431.712.3辅助材料仓库1091.991091.992719.892719.89190.953供配电工程253.22253.22253.22253.2220.003.1供配电室253.22253.22253.22253.2220.004给排水工程291.20291.20291.20291.2017.894.1给排水291.20291.20291.20291.2017.895服务性工程3006.943006.943006.943006.94211.105.1办公用房1316.021316.021316.021316.02118.295.2生活服务1690.921690.921690.921690.92122.846消防及环保工程848.27848.27848.27848.2767.006.1消防环保工程848.27848.27848.27848.2767.007项目总图工程126.61126.61126.61126.61-128.597.1场地及道路硬化8323.651305.771305.777.2场区围墙1305.778323.658323.657.3安全保卫室126.61126.61126.61126.618绿化工程2911.67101.91合计31651.9772554.6672554.666367.18(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费6705.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1292417.54千瓦时,折合158.84吨标准煤。2、项目年总用水量22325.87立方米,折合1.91吨标准煤。3、“衣架项目投资建设项目”,年用电量1292417.54千瓦时,年总用水量22325.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.75吨标准煤/年。达产年综合节能量42.73吨标准煤/年,项目总节能率20.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“衣架项目”主要从事衣架项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性衣架项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设

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