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文档简介
泓域咨询MACRO/ 香醋项目立项申请报告香醋项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8564.28平方米(折合约12.84亩),其中:净用地面积8564.28平方米(红线范围折合约12.84亩)。项目规划总建筑面积13702.85平方米,其中:规划建设主体工程8424.24平方米,计容建筑面积13702.85平方米;预计建筑工程投资1122.46万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为香醋,根据市场情况,预计年产值4163.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2119.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1122.461032.10165.052119.241.1工程费用万元1122.461032.102716.301.1.1建筑工程费用万元1122.461122.4640.92%1.1.2设备购置及安装费万元1032.101032.1037.62%1.2工程建设其他费用万元-35.32-35.32-1.29%1.2.1无形资产万元-16.80-16.801.3预备费万元-18.52-18.521.3.1基本预备费万元-9.51-9.511.3.2涨价预备费万元-9.01-9.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元2119.242119.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金624.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2716.301095.821970.322716.302716.302716.301.1应收账款万元814.89325.96611.17814.89814.89814.891.2存货万元1222.34488.93916.751222.341222.341222.341.2.1原辅材料万元366.70146.68275.03366.70366.70366.701.2.2燃料动力万元18.347.3313.7518.3418.3418.341.2.3在产品万元562.28224.91421.71562.28562.28562.281.2.4产成品万元275.03110.01206.27275.03275.03275.031.3现金万元679.08271.63509.31679.08679.08679.082流动负债万元2092.26836.901569.202092.262092.262092.262.1应付账款万元2092.26836.901569.202092.262092.262092.263流动资金万元624.04249.62468.03624.04624.04624.044铺底流动资金万元208.0183.21156.01208.01208.01208.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2743.28万元,其中:固定资产投资2119.24万元,占项目总投资的77.25%;流动资金624.04万元,占项目总投资的22.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1122.46万元,占项目总投资的40.92%;设备购置费1032.10万元,占项目总投资的37.62%;其它投资-35.32万元,占项目总投资的-1.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2119.24+624.04=2743.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2743.28129.45%129.45%100.00%2项目建设投资万元2119.24100.00%100.00%77.25%2.1工程费用万元2154.56101.67%101.67%78.54%2.1.1建筑工程费万元1122.4652.97%52.97%40.92%2.1.2设备购置及安装费万元1032.1048.70%48.70%37.62%2.2工程建设其他费用万元-16.80-0.79%-0.79%-0.61%2.2.1无形资产万元-16.80-0.79%-0.79%-0.61%2.3预备费万元-18.52-0.87%-0.87%-0.68%2.3.1基本预备费万元-9.51-0.45%-0.45%-0.35%2.3.2涨价预备费万元-9.01-0.43%-0.43%-0.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2119.24100.00%100.00%77.25%5建设期间费用万元6流动资金万元624.0429.45%29.45%22.75%7铺底流动资金万元208.019.82%9.82%7.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.65%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度165.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4398.924398.928424.248424.24759.071.1主要生产车间2639.352639.355054.545054.54470.621.2辅助生产车间1407.651407.652695.762695.76242.901.3其他生产车间351.91351.91488.61488.6145.542仓储工程933.29933.293431.103431.10224.852.1成品贮存233.32233.32857.77857.7756.212.2原料仓储485.31485.311784.171784.17116.922.3辅助材料仓库214.66214.66789.15789.1551.723供配电工程49.7849.7849.7849.783.673.1供配电室49.7849.7849.7849.783.674给排水工程57.2457.2457.2457.243.284.1给排水57.2457.2457.2457.243.285服务性工程591.09591.09591.09591.0938.745.1办公用房254.43254.43254.43254.4322.645.2生活服务336.66336.66336.66336.6620.196消防及环保工程166.75166.75166.75166.7512.296.1消防环保工程166.75166.75166.75166.7512.297项目总图工程24.8924.8924.8924.8956.297.1场地及道路硬化1635.24370.71370.717.2场区围墙370.711635.241635.247.3安全保卫室24.8924.8924.8924.898绿化工程693.4424.27合计6221.9513702.8513702.851122.46(四)设备方案项目计划购置设备共计48台(套),设备购置费1032.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量1277608.93千瓦时,折合157.02吨标准煤。2、项目年总用水量1966.81立方米,折合0.17吨标准煤。3、“香醋项目投资建设项目”,年用电量1277608.93千瓦时,年总用水量1966.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.19吨标准煤/年。达产年综合节能量64.20吨标准煤/年,项目总节能率23.92%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“香醋项目”主要从事香醋项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性香醋项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规
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