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文档简介
泓域咨询MACRO/ 调和油项目简介及立项备案申请调和油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着全球化的飞速发展和地球石油资源的日趋紧张,油价攀升变化异常,而我国石油产品越来越依赖于外部进口,与此同时,燃料石油制品造成的环境污染也越来越严重。近年来,环境污染带来的损失已远远超出人们的承受能力,能源与环境已是影响国家可持续发展的一个重要因素。为此国家提出了发展替代能源的宏观战略,其中甲、乙醇替代能源的发展趋势越来越凸显,它既能科学合理的利用煤炭资源优势解决石油能源短缺问题,又能有效解决环境问题,特别是汽车尾气排放造成的危害问题,是迄今为止解决能源和环境问题的一条有效途径。我国是个缺油少气、但煤炭资源相对丰富的国家。在石油紧缺和巨大能耗的双重压力下,我国的能源安全已成为迫切问题。为此,国家在“十一五”规划中安排发挥我国的煤炭资源优势,发展甲醇、乙醇为主要内容的替代能源,改变单一石油能源的结构。发展甲醇、乙醇替代燃料是国家能源建设和安全的战略性问题。为解决石油的替代品问题,深圳金达石油科技装备有限公司与清华经多年合作研发的高清洁醇醚燃料助溶剂,它成功解决了乙醇同汽、柴油不能溶合的难题,也很好地解决了石油的替代和环保问题,可谓是利国利民的好项目。目前已被国家作为指定的技术准入市场,并在山西、内蒙、河南、江苏等省市自治区政府作为大力推广项目。高清洁调和油是由深圳金达石油科技装备有限公司发明的高新技术产品-清洁甲乙醇燃料助溶剂,把甲乙醇调配成变性燃料甲乙醇,再把变性燃料甲乙醇部分添加在汽油、柴油里,而配制成的混合燃料,具有动力性好、保持期长、安全方便、节省石油、环保性好等特点。由该技术配制而成的高清洁调和油通过了国家石油产品质量监督检验中心等权威部门检测验收,均已达到或超过国标油品质量,大大降低了汽油尾气排放量。近几年的使用充分证明该技术不但大大节约了能源,而且对国家环保治理也带来了促进作用,可谓是功在当代,利在千秋的利国利民好项目。高清洁调和油不但符合国家能源调整结构政策,并且对煤化工产业发展也带来了福音。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12572.95平方米(折合约18.85亩),其中:净用地面积12572.95平方米(红线范围折合约18.85亩)。项目规划总建筑面积19990.99平方米,其中:规划建设主体工程15078.39平方米,计容建筑面积19990.99平方米;预计建筑工程投资1772.33万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为调和油,根据市场情况,预计年产值10835.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3054.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1772.331311.42162.023054.081.1工程费用万元1772.331311.427001.371.1.1建筑工程费用万元1772.331772.3338.25%1.1.2设备购置及安装费万元1311.421311.4228.30%1.2工程建设其他费用万元-29.67-29.67-0.64%1.2.1无形资产万元-12.04-12.041.3预备费万元-17.63-17.631.3.1基本预备费万元-8.28-8.281.3.2涨价预备费万元-9.35-9.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元3054.083054.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1579.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7001.373006.195070.867001.377001.377001.371.1应收账款万元2100.41945.181575.312100.412100.412100.411.2存货万元3150.621417.782362.963150.623150.623150.621.2.1原辅材料万元945.19425.33708.89945.19945.19945.191.2.2燃料动力万元47.2621.2735.4447.2647.2647.261.2.3在产品万元1449.29652.181086.961449.291449.291449.291.2.4产成品万元708.89319.00531.67708.89708.89708.891.3现金万元1750.34787.651312.761750.341750.341750.342流动负债万元5421.522439.684066.145421.525421.525421.522.1应付账款万元5421.522439.684066.145421.525421.525421.523流动资金万元1579.85710.931184.891579.851579.851579.854铺底流动资金万元526.61236.98394.96526.61526.61526.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4633.93万元,其中:固定资产投资3054.08万元,占项目总投资的65.91%;流动资金1579.85万元,占项目总投资的34.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1772.33万元,占项目总投资的38.25%;设备购置费1311.42万元,占项目总投资的28.30%;其它投资-29.67万元,占项目总投资的-0.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3054.08+1579.85=4633.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4633.93151.73%151.73%100.00%2项目建设投资万元3054.08100.00%100.00%65.91%2.1工程费用万元3083.75100.97%100.97%66.55%2.1.1建筑工程费万元1772.3358.03%58.03%38.25%2.1.2设备购置及安装费万元1311.4242.94%42.94%28.30%2.2工程建设其他费用万元-12.04-0.39%-0.39%-0.26%2.2.1无形资产万元-12.04-0.39%-0.39%-0.26%2.3预备费万元-17.63-0.58%-0.58%-0.38%2.3.1基本预备费万元-8.28-0.27%-0.27%-0.18%2.3.2涨价预备费万元-9.35-0.31%-0.31%-0.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3054.08100.00%100.00%65.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1579.8551.73%51.73%34.09%7铺底流动资金万元526.6217.24%17.24%11.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.43%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度162.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7060.597060.5915078.3915078.391470.481.1主要生产车间4236.354236.359047.039047.03911.701.2辅助生产车间2259.392259.394825.084825.08470.551.3其他生产车间564.85564.85874.55874.5588.232仓储工程1498.001498.003193.193193.19226.482.1成品贮存374.50374.50798.30798.3056.622.2原料仓储778.96778.961660.461660.46117.772.3辅助材料仓库344.54344.54734.43734.4352.093供配电工程79.8979.8979.8979.896.373.1供配电室79.8979.8979.8979.896.374给排水工程91.8891.8891.8891.885.704.1给排水91.8891.8891.8891.885.705服务性工程948.74948.74948.74948.7467.295.1办公用房550.64550.64550.64550.6437.985.2生活服务398.10398.10398.10398.1031.666消防及环保工程267.64267.64267.64267.6421.366.1消防环保工程267.64267.64267.64267.6421.367项目总图工程39.9539.9539.9539.95-56.917.1场地及道路硬化2614.25594.68594.687.2场区围墙594.682614.252614.257.3安全保卫室39.9539.9539.9539.958绿化工程901.6531.56合计9986.6919990.9919990.991772.33(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费1311.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1173460.45千瓦时,折合144.22吨标准煤。2、项目年总用水量6307.26立方米,折合0.54吨标准煤。3、“调和油项目投资建设项目”,年用电量1173460.45千瓦时,年总用水量6307.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.76吨标准煤/年。达产年综合节能量50.86吨标准煤/年,项目总节能率23.11%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“调和油项目”主要从事调和油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性调和油项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用
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