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文档简介

泓域咨询MACRO/ 动感单车项目立项申请报告动感单车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27313.65平方米(折合约40.95亩),其中:净用地面积27313.65平方米(红线范围折合约40.95亩)。项目规划总建筑面积39604.79平方米,其中:规划建设主体工程29617.80平方米,计容建筑面积39604.79平方米;预计建筑工程投资3478.30万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为动感单车,根据市场情况,预计年产值20721.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8048.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3478.302074.16196.548048.311.1工程费用万元3478.302074.1614589.151.1.1建筑工程费用万元3478.303478.3031.81%1.1.2设备购置及安装费万元2074.162074.1618.97%1.2工程建设其他费用万元2495.852495.8522.83%1.2.1无形资产万元1386.581386.581.3预备费万元1109.271109.271.3.1基本预备费万元564.23564.231.3.2涨价预备费万元545.04545.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元8048.318048.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2885.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14589.159324.1412106.2814589.1514589.1514589.151.1应收账款万元4376.742844.883501.404376.744376.744376.741.2存货万元6565.124267.335252.096565.126565.126565.121.2.1原辅材料万元1969.541280.201575.631969.541969.541969.541.2.2燃料动力万元98.4864.0178.7898.4898.4898.481.2.3在产品万元3019.961962.972415.963019.963019.963019.961.2.4产成品万元1477.15960.151181.721477.151477.151477.151.3现金万元3647.292370.742917.833647.293647.293647.292流动负债万元11703.807607.479363.0411703.8011703.8011703.802.1应付账款万元11703.807607.479363.0411703.8011703.8011703.803流动资金万元2885.351875.482308.282885.352885.352885.354铺底流动资金万元961.77625.16769.43961.77961.77961.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10933.66万元,其中:固定资产投资8048.31万元,占项目总投资的73.61%;流动资金2885.35万元,占项目总投资的26.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3478.30万元,占项目总投资的31.81%;设备购置费2074.16万元,占项目总投资的18.97%;其它投资2495.85万元,占项目总投资的22.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8048.31+2885.35=10933.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10933.66135.85%135.85%100.00%2项目建设投资万元8048.31100.00%100.00%73.61%2.1工程费用万元5552.4668.99%68.99%50.78%2.1.1建筑工程费万元3478.3043.22%43.22%31.81%2.1.2设备购置及安装费万元2074.1625.77%25.77%18.97%2.2工程建设其他费用万元1386.5817.23%17.23%12.68%2.2.1无形资产万元1386.5817.23%17.23%12.68%2.3预备费万元1109.2713.78%13.78%10.15%2.3.1基本预备费万元564.237.01%7.01%5.16%2.3.2涨价预备费万元545.046.77%6.77%4.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8048.31100.00%100.00%73.61%5建设期间费用万元6流动资金万元2885.3535.85%35.85%26.39%7铺底流动资金万元961.7811.95%11.95%8.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.39%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度196.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10503.1110503.1129617.8029617.802861.311.1主要生产车间6301.876301.8717770.6817770.681774.011.2辅助生产车间3361.003361.009477.709477.70915.621.3其他生产车间840.25840.251717.831717.83171.682仓储工程2228.382228.386491.546491.54456.102.1成品贮存557.10557.101622.881622.88114.032.2原料仓储1158.761158.763375.603375.60237.172.3辅助材料仓库512.53512.531493.051493.05104.903供配电工程118.85118.85118.85118.859.393.1供配电室118.85118.85118.85118.859.394给排水工程136.67136.67136.67136.678.404.1给排水136.67136.67136.67136.678.405服务性工程1411.311411.311411.311411.3199.165.1办公用房610.25610.25610.25610.2544.095.2生活服务801.06801.06801.06801.0640.976消防及环保工程398.14398.14398.14398.1431.476.1消防环保工程398.14398.14398.14398.1431.477项目总图工程59.4259.4259.4259.42-32.297.1场地及道路硬化4082.93613.80613.807.2场区围墙613.804082.934082.937.3安全保卫室59.4259.4259.4259.428绿化工程1278.7444.76合计14855.8939604.7939604.793478.30(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2074.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量472329.63千瓦时,折合58.05吨标准煤。2、项目年总用水量11324.41立方米,折合0.97吨标准煤。3、“动感单车项目投资建设项目”,年用电量472329.63千瓦时,年总用水量11324.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.02吨标准煤/年。达产年综合节能量24.11吨标准煤/年,项目总节能率28.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“动感单车项目”主要从事动感单车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性动感单车项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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