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泓域咨询MACRO/ 硅锰合金密闭矿热炉及尾气综合利用项目立项申请报告硅锰合金密闭矿热炉及尾气综合利用项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13553.44平方米(折合约20.32亩),其中:净用地面积13553.44平方米(红线范围折合约20.32亩)。项目规划总建筑面积20330.16平方米,其中:规划建设主体工程12620.57平方米,计容建筑面积20330.16平方米;预计建筑工程投资1755.53万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硅锰合金密闭矿热炉及尾气综合利用,根据市场情况,预计年产值6727.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3583.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1755.531609.94176.343583.231.1工程费用万元1755.531609.944442.861.1.1建筑工程费用万元1755.531755.5338.41%1.1.2设备购置及安装费万元1609.941609.9435.22%1.2工程建设其他费用万元217.76217.764.76%1.2.1无形资产万元107.78107.781.3预备费万元109.98109.981.3.1基本预备费万元59.6459.641.3.2涨价预备费万元50.3450.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元3583.233583.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金987.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4442.862461.263398.894442.864442.864442.861.1应收账款万元1332.86733.07933.001332.861332.861332.861.2存货万元1999.291099.611399.501999.291999.291999.291.2.1原辅材料万元599.79329.88419.85599.79599.79599.791.2.2燃料动力万元29.9916.4920.9929.9929.9929.991.2.3在产品万元919.67505.82643.77919.67919.67919.671.2.4产成品万元449.84247.41314.89449.84449.84449.841.3现金万元1110.71610.89777.501110.711110.711110.712流动负债万元3455.031900.272418.523455.033455.033455.032.1应付账款万元3455.031900.272418.523455.033455.033455.033流动资金万元987.83543.31691.48987.83987.83987.834铺底流动资金万元329.27181.10230.49329.27329.27329.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4571.06万元,其中:固定资产投资3583.23万元,占项目总投资的78.39%;流动资金987.83万元,占项目总投资的21.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1755.53万元,占项目总投资的38.41%;设备购置费1609.94万元,占项目总投资的35.22%;其它投资217.76万元,占项目总投资的4.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3583.23+987.83=4571.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4571.06127.57%127.57%100.00%2项目建设投资万元3583.23100.00%100.00%78.39%2.1工程费用万元3365.4793.92%93.92%73.63%2.1.1建筑工程费万元1755.5348.99%48.99%38.41%2.1.2设备购置及安装费万元1609.9444.93%44.93%35.22%2.2工程建设其他费用万元107.783.01%3.01%2.36%2.2.1无形资产万元107.783.01%3.01%2.36%2.3预备费万元109.983.07%3.07%2.41%2.3.1基本预备费万元59.641.66%1.66%1.30%2.3.2涨价预备费万元50.341.40%1.40%1.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3583.23100.00%100.00%78.39%5建设期间费用万元6流动资金万元987.8327.57%27.57%21.61%7铺底流动资金万元329.289.19%9.19%7.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.12%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度176.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6431.636431.6312620.5712620.571198.781.1主要生产车间3858.983858.987572.347572.34743.241.2辅助生产车间2058.122058.124038.584038.58383.611.3其他生产车间514.53514.53731.99731.9971.932仓储工程1364.561364.565011.235011.23346.182.1成品贮存341.14341.141252.811252.8186.552.2原料仓储709.57709.572605.842605.84180.012.3辅助材料仓库313.85313.851152.581152.5879.623供配电工程72.7872.7872.7872.785.663.1供配电室72.7872.7872.7872.785.664给排水工程83.6983.6983.6983.695.064.1给排水83.6983.6983.6983.695.065服务性工程864.22864.22864.22864.2259.705.1办公用房477.97477.97477.97477.9724.375.2生活服务386.25386.25386.25386.2528.766消防及环保工程243.80243.80243.80243.8018.956.1消防环保工程243.80243.80243.80243.8018.957项目总图工程36.3936.3936.3936.3992.697.1场地及道路硬化2374.13544.87544.877.2场区围墙544.872374.132374.137.3安全保卫室36.3936.3936.3936.398绿化工程814.6928.51合计9097.0720330.1620330.161755.53(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1609.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量804140.18千瓦时,折合98.83吨标准煤。2、项目年总用水量4690.90立方米,折合0.40吨标准煤。3、“硅锰合金密闭矿热炉及尾气综合利用项目投资建设项目”,年用电量804140.18千瓦时,年总用水量4690.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.23吨标准煤/年。达产年综合节能量36.70吨标准煤/年,项目总节能率28.04%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“硅锰合金密闭矿热炉及尾气综合利用项目”主要从事硅锰合金密闭矿热炉及尾气综合利用项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硅锰合金密闭矿热炉及尾气综合利用项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

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