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泓域咨询MACRO/ 特钢项目简介及立项备案申请特钢项目简介及立项备案申请一、项目建设背景钢铁分为普钢和特钢,其中特钢是衡量一个国家能否成为钢铁强国的重要标志。中国制造业的增长为国内特殊钢发展提供了空间,制造行业的持续快速发展,特别是机械、汽车、机电、造船等行业,对优特钢的需求强劲,成为支撑优特钢市场的直接动力。就中国的产业结构来看,近几年中国各大产业都将进行升级换代,中国将着重提高装备制造业的水平,特别是要提高重大技术装备国产化水平,这为中国特殊钢行业提供了广阔的市场前景和难得的发展机遇。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42974.81平方米(折合约64.43亩),其中:净用地面积42974.81平方米(红线范围折合约64.43亩)。项目规划总建筑面积69619.19平方米,其中:规划建设主体工程49671.07平方米,计容建筑面积69619.19平方米;预计建筑工程投资4961.13万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为特钢,根据市场情况,预计年产值18491.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12366.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4961.134339.21191.9312366.051.1工程费用万元4961.134339.2111733.851.1.1建筑工程费用万元4961.134961.1332.95%1.1.2设备购置及安装费万元4339.214339.2128.82%1.2工程建设其他费用万元3065.713065.7120.36%1.2.1无形资产万元1422.151422.151.3预备费万元1643.561643.561.3.1基本预备费万元874.58874.581.3.2涨价预备费万元768.98768.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元12366.0512366.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2691.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11733.857161.327845.3311733.8511733.8511733.851.1应收账款万元3520.161936.092464.113520.163520.163520.161.2存货万元5280.232904.133696.165280.235280.235280.231.2.1原辅材料万元1584.07871.241108.851584.071584.071584.071.2.2燃料动力万元79.2043.5655.4479.2079.2079.201.2.3在产品万元2428.911335.901700.232428.912428.912428.911.2.4产成品万元1188.05653.43831.641188.051188.051188.051.3现金万元2933.461613.402053.422933.462933.462933.462流动负债万元9042.424973.336329.699042.429042.429042.422.1应付账款万元9042.424973.336329.699042.429042.429042.423流动资金万元2691.431480.291884.002691.432691.432691.434铺底流动资金万元897.13493.43628.00897.13897.13897.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15057.48万元,其中:固定资产投资12366.05万元,占项目总投资的82.13%;流动资金2691.43万元,占项目总投资的17.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4961.13万元,占项目总投资的32.95%;设备购置费4339.21万元,占项目总投资的28.82%;其它投资3065.71万元,占项目总投资的20.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12366.05+2691.43=15057.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15057.48121.76%121.76%100.00%2项目建设投资万元12366.05100.00%100.00%82.13%2.1工程费用万元9300.3475.21%75.21%61.77%2.1.1建筑工程费万元4961.1340.12%40.12%32.95%2.1.2设备购置及安装费万元4339.2135.09%35.09%28.82%2.2工程建设其他费用万元1422.1511.50%11.50%9.44%2.2.1无形资产万元1422.1511.50%11.50%9.44%2.3预备费万元1643.5613.29%13.29%10.92%2.3.1基本预备费万元874.587.07%7.07%5.81%2.3.2涨价预备费万元768.986.22%6.22%5.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12366.05100.00%100.00%82.13%5建设期间费用万元6流动资金万元2691.4321.76%21.76%17.87%7铺底流动资金万元897.147.25%7.25%5.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.42%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度191.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17446.0317446.0349671.0749671.073893.571.1主要生产车间10467.6210467.6229802.6429802.642414.011.2辅助生产车间5582.735582.7315894.7415894.741245.941.3其他生产车间1395.681395.682880.922880.92233.612仓储工程3701.423701.4212966.2812966.28739.192.1成品贮存925.36925.363241.573241.57184.802.2原料仓储1924.741924.746742.476742.47384.382.3辅助材料仓库851.33851.332982.242982.24170.013供配电工程197.41197.41197.41197.4112.663.1供配电室197.41197.41197.41197.4112.664给排水工程227.02227.02227.02227.0211.324.1给排水227.02227.02227.02227.0211.325服务性工程2344.232344.232344.232344.23133.645.1办公用房1169.941169.941169.941169.9472.655.2生活服务1174.291174.291174.291174.2970.366消防及环保工程661.32661.32661.32661.3242.416.1消防环保工程661.32661.32661.32661.3242.417项目总图工程98.7098.7098.7098.7054.857.1场地及道路硬化6481.111171.281171.287.2场区围墙1171.286481.116481.117.3安全保卫室98.7098.7098.7098.708绿化工程2099.7473.49合计24676.1469619.1969619.194961.13(四)设备方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费4339.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量525949.82千瓦时,折合64.64吨标准煤。2、项目年总用水量10569.62立方米,折合0.90吨标准煤。3、“特钢项目投资建设项目”,年用电量525949.82千瓦时,年总用水量10569.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.54吨标准煤/年。达产年综合节能量26.77吨标准煤/年,项目总节能率23.23%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“特钢项目”主要从事特钢项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性特钢项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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