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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铝盐助剂项目立项申请报告铝盐助剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50498.57平方米(折合约75.71亩),其中:净用地面积50498.57平方米(红线范围折合约75.71亩)。项目规划总建筑面积51003.56平方米,其中:规划建设主体工程36882.49平方米,计容建筑面积51003.56平方米;预计建筑工程投资4349.94万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝盐助剂,根据市场情况,预计年产值23851.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14851.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4349.944476.58196.1614851.271.1工程费用万元4349.944476.5816359.051.1.1建筑工程费用万元4349.944349.9425.07%1.1.2设备购置及安装费万元4476.584476.5825.80%1.2工程建设其他费用万元6024.756024.7534.72%1.2.1无形资产万元3040.753040.751.3预备费万元2984.002984.001.3.1基本预备费万元1360.951360.951.3.2涨价预备费万元1623.051623.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元14851.2714851.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2500.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16359.057060.3713517.4316359.0516359.0516359.051.1应收账款万元4907.711963.093680.794907.714907.714907.711.2存货万元7361.572944.635521.187361.577361.577361.571.2.1原辅材料万元2208.47883.391656.352208.472208.472208.471.2.2燃料动力万元110.4244.1782.82110.42110.42110.421.2.3在产品万元3386.321354.532539.743386.323386.323386.321.2.4产成品万元1656.35662.541242.261656.351656.351656.351.3现金万元4089.761635.903067.324089.764089.764089.762流动负债万元13858.175543.2710393.6313858.1713858.1713858.172.1应付账款万元13858.175543.2710393.6313858.1713858.1713858.173流动资金万元2500.881000.351875.662500.882500.882500.884铺底流动资金万元833.62333.45625.22833.62833.62833.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17352.15万元,其中:固定资产投资14851.27万元,占项目总投资的85.59%;流动资金2500.88万元,占项目总投资的14.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4349.94万元,占项目总投资的25.07%;设备购置费4476.58万元,占项目总投资的25.80%;其它投资6024.75万元,占项目总投资的34.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14851.27+2500.88=17352.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17352.15116.84%116.84%100.00%2项目建设投资万元14851.27100.00%100.00%85.59%2.1工程费用万元8826.5259.43%59.43%50.87%2.1.1建筑工程费万元4349.9429.29%29.29%25.07%2.1.2设备购置及安装费万元4476.5830.14%30.14%25.80%2.2工程建设其他费用万元3040.7520.47%20.47%17.52%2.2.1无形资产万元3040.7520.47%20.47%17.52%2.3预备费万元2984.0020.09%20.09%17.20%2.3.1基本预备费万元1360.959.16%9.16%7.84%2.3.2涨价预备费万元1623.0510.93%10.93%9.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14851.27100.00%100.00%85.59%5建设期间费用万元6流动资金万元2500.8816.84%16.84%14.41%7铺底流动资金万元833.635.61%5.61%4.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.72%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度196.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23106.6523106.6536882.4936882.493460.161.1主要生产车间13863.9913863.9922129.4922129.492145.301.2辅助生产车间7394.137394.1311802.4011802.401107.251.3其他生产车间1848.531848.532139.182139.18207.612仓储工程4902.404902.409178.709178.70626.262.1成品贮存1225.601225.602294.682294.68156.562.2原料仓储2549.252549.254772.924772.92325.662.3辅助材料仓库1127.551127.552111.102111.10144.043供配电工程261.46261.46261.46261.4620.073.1供配电室261.46261.46261.46261.4620.074给排水工程300.68300.68300.68300.6817.954.1给排水300.68300.68300.68300.6817.955服务性工程3104.853104.853104.853104.85211.845.1办公用房1732.131732.131732.131732.1387.985.2生活服务1372.721372.721372.721372.72121.336消防及环保工程875.90875.90875.90875.9067.236.1消防环保工程875.90875.90875.90875.9067.237项目总图工程130.73130.73130.73130.73-164.867.1场地及道路硬化8821.521777.881777.887.2场区围墙1777.888821.528821.527.3安全保卫室130.73130.73130.73130.738绿化工程3179.78111.29合计32682.6751003.5651003.564349.94(四)设备方案项目计划购置设备共计173台(套),设备购置费4476.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1047180.42千瓦时,折合128.70吨标准煤。2、项目年总用水量15105.64立方米,折合1.29吨标准煤。3、“铝盐助剂项目投资建设项目”,年用电量1047180.42千瓦时,年总用水量15105.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.99吨标准煤/年。达产年综合节能量34.55吨标准煤/年,项目总节能率28.95%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“铝盐助剂项目”主要从事铝盐助剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝盐助剂项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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