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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车漆项目立项申请报告汽车漆项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人谢xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14087.04平方米(折合约21.12亩),其中:净用地面积14087.04平方米(红线范围折合约21.12亩)。项目规划总建筑面积14509.65平方米,其中:规划建设主体工程11357.24平方米,计容建筑面积14509.65平方米;预计建筑工程投资1147.72万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车漆,根据市场情况,预计年产值5492.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3867.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1147.721388.26183.143867.921.1工程费用万元1147.721388.263888.061.1.1建筑工程费用万元1147.721147.7225.31%1.1.2设备购置及安装费万元1388.261388.2630.62%1.2工程建设其他费用万元1331.941331.9429.38%1.2.1无形资产万元550.49550.491.3预备费万元781.45781.451.3.1基本预备费万元432.28432.281.3.2涨价预备费万元349.17349.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元3867.923867.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金666.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3888.061896.552992.533888.063888.063888.061.1应收账款万元1166.42524.89874.811166.421166.421166.421.2存货万元1749.63787.331312.221749.631749.631749.631.2.1原辅材料万元524.89236.20393.67524.89524.89524.891.2.2燃料动力万元26.2411.8119.6826.2426.2426.241.2.3在产品万元804.83362.17603.62804.83804.83804.831.2.4产成品万元393.67177.15295.25393.67393.67393.671.3现金万元972.01437.41729.01972.01972.01972.012流动负债万元3221.881449.852416.413221.883221.883221.882.1应付账款万元3221.881449.852416.413221.883221.883221.883流动资金万元666.18299.78499.63666.18666.18666.184铺底流动资金万元222.0699.93166.54222.06222.06222.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4534.10万元,其中:固定资产投资3867.92万元,占项目总投资的85.31%;流动资金666.18万元,占项目总投资的14.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1147.72万元,占项目总投资的25.31%;设备购置费1388.26万元,占项目总投资的30.62%;其它投资1331.94万元,占项目总投资的29.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3867.92+666.18=4534.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4534.10117.22%117.22%100.00%2项目建设投资万元3867.92100.00%100.00%85.31%2.1工程费用万元2535.9865.56%65.56%55.93%2.1.1建筑工程费万元1147.7229.67%29.67%25.31%2.1.2设备购置及安装费万元1388.2635.89%35.89%30.62%2.2工程建设其他费用万元550.4914.23%14.23%12.14%2.2.1无形资产万元550.4914.23%14.23%12.14%2.3预备费万元781.4520.20%20.20%17.23%2.3.1基本预备费万元432.2811.18%11.18%9.53%2.3.2涨价预备费万元349.179.03%9.03%7.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3867.92100.00%100.00%85.31%5建设期间费用万元6流动资金万元666.1817.22%17.22%14.69%7铺底流动资金万元222.065.74%5.74%4.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.01%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度183.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5578.345578.3411357.2411357.24988.201.1主要生产车间3347.003347.006814.346814.34612.681.2辅助生产车间1785.071785.073634.323634.32316.221.3其他生产车间446.27446.27658.72658.7259.292仓储工程1183.521183.522049.072049.07129.672.1成品贮存295.88295.88512.27512.2732.422.2原料仓储615.43615.431065.521065.5267.432.3辅助材料仓库272.21272.21471.29471.2929.823供配电工程63.1263.1263.1263.124.493.1供配电室63.1263.1263.1263.124.494给排水工程72.5972.5972.5972.594.024.1给排水72.5972.5972.5972.594.025服务性工程749.56749.56749.56749.5647.435.1办公用房336.56336.56336.56336.5621.225.2生活服务413.00413.00413.00413.0025.936消防及环保工程211.46211.46211.46211.4615.056.1消防环保工程211.46211.46211.46211.4615.057项目总图工程31.5631.5631.5631.56-67.227.1场地及道路硬化2104.75343.92343.927.2场区围墙343.922104.752104.757.3安全保卫室31.5631.5631.5631.568绿化工程745.0126.08合计7890.1514509.6514509.651147.72(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费1388.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量441573.28千瓦时,折合54.27吨标准煤。2、项目年总用水量4172.06立方米,折合0.36吨标准煤。3、“汽车漆项目投资建设项目”,年用电量441573.28千瓦时,年总用水量4172.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.63吨标准煤/年。达产年综合节能量20.21吨标准煤/年,项目总节能率23.08%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车漆项目”主要从事汽车漆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车漆项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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