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文档简介

泓域咨询MACRO/ 闪长岩项目立项申请报告闪长岩项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7937.30平方米(折合约11.90亩),其中:净用地面积7937.30平方米(红线范围折合约11.90亩)。项目规划总建筑面积9842.25平方米,其中:规划建设主体工程6878.11平方米,计容建筑面积9842.25平方米;预计建筑工程投资811.81万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为闪长岩,根据市场情况,预计年产值4500.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2334.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元811.81791.09196.152334.181.1工程费用万元811.81791.092886.781.1.1建筑工程费用万元811.81811.8129.06%1.1.2设备购置及安装费万元791.09791.0928.32%1.2工程建设其他费用万元731.28731.2826.18%1.2.1无形资产万元383.54383.541.3预备费万元347.74347.741.3.1基本预备费万元196.68196.681.3.2涨价预备费万元151.06151.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元2334.182334.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金459.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2886.781991.962650.882886.782886.782886.781.1应收账款万元866.03519.62692.83866.03866.03866.031.2存货万元1299.05779.431039.241299.051299.051299.051.2.1原辅材料万元389.71233.83311.77389.71389.71389.711.2.2燃料动力万元19.4911.6915.5919.4919.4919.491.2.3在产品万元597.56358.54478.05597.56597.56597.561.2.4产成品万元292.29175.37233.83292.29292.29292.291.3现金万元721.70433.02577.36721.70721.70721.702流动负债万元2427.351456.411941.882427.352427.352427.352.1应付账款万元2427.351456.411941.882427.352427.352427.353流动资金万元459.43275.66367.54459.43459.43459.434铺底流动资金万元153.1491.89122.51153.14153.14153.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2793.61万元,其中:固定资产投资2334.18万元,占项目总投资的83.55%;流动资金459.43万元,占项目总投资的16.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资811.81万元,占项目总投资的29.06%;设备购置费791.09万元,占项目总投资的28.32%;其它投资731.28万元,占项目总投资的26.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2334.18+459.43=2793.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2793.61119.68%119.68%100.00%2项目建设投资万元2334.18100.00%100.00%83.55%2.1工程费用万元1602.9068.67%68.67%57.38%2.1.1建筑工程费万元811.8134.78%34.78%29.06%2.1.2设备购置及安装费万元791.0933.89%33.89%28.32%2.2工程建设其他费用万元383.5416.43%16.43%13.73%2.2.1无形资产万元383.5416.43%16.43%13.73%2.3预备费万元347.7414.90%14.90%12.45%2.3.1基本预备费万元196.688.43%8.43%7.04%2.3.2涨价预备费万元151.066.47%6.47%5.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2334.18100.00%100.00%83.55%5建设期间费用万元6流动资金万元459.4319.68%19.68%16.45%7铺底流动资金万元153.146.56%6.56%5.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.87%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度196.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4201.464201.466878.116878.11624.051.1主要生产车间2520.882520.884126.874126.87386.911.2辅助生产车间1344.471344.472201.002201.00199.701.3其他生产车间336.12336.12398.93398.9337.442仓储工程891.40891.401926.691926.69127.132.1成品贮存222.85222.85481.67481.6731.782.2原料仓储463.53463.531001.881001.8866.112.3辅助材料仓库205.02205.02443.14443.1429.243供配电工程47.5447.5447.5447.543.533.1供配电室47.5447.5447.5447.543.534给排水工程54.6754.6754.6754.673.164.1给排水54.6754.6754.6754.673.165服务性工程564.55564.55564.55564.5537.255.1办公用房292.29292.29292.29292.2915.205.2生活服务272.26272.26272.26272.2621.466消防及环保工程159.26159.26159.26159.2611.826.1消防环保工程159.26159.26159.26159.2611.827项目总图工程23.7723.7723.7723.77-13.047.1场地及道路硬化1589.42340.06340.067.2场区围墙340.061589.421589.427.3安全保卫室23.7723.7723.7723.778绿化工程511.6117.91合计5942.669842.259842.25811.81(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费791.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量922690.44千瓦时,折合113.40吨标准煤。2、项目年总用水量4401.54立方米,折合0.38吨标准煤。3、“闪长岩项目投资建设项目”,年用电量922690.44千瓦时,年总用水量4401.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.78吨标准煤/年。达产年综合节能量37.93吨标准煤/年,项目总节能率24.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“闪长岩项目”主要从事闪长岩项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性闪长岩项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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