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文档简介
泓域咨询MACRO/ 差别化人造丝项目立项申请报告差别化人造丝项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39212.93平方米(折合约58.79亩),其中:净用地面积39212.93平方米(红线范围折合约58.79亩)。项目规划总建筑面积62740.69平方米,其中:规划建设主体工程39164.72平方米,计容建筑面积62740.69平方米;预计建筑工程投资4904.91万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为差别化人造丝,根据市场情况,预计年产值20887.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9439.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4904.914519.95160.569439.321.1工程费用万元4904.914519.9516547.891.1.1建筑工程费用万元4904.914904.9140.95%1.1.2设备购置及安装费万元4519.954519.9537.74%1.2工程建设其他费用万元14.4614.460.12%1.2.1无形资产万元7.517.511.3预备费万元6.956.951.3.1基本预备费万元3.343.341.3.2涨价预备费万元3.613.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元9439.329439.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2537.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16547.898915.0310961.8016547.8916547.8916547.891.1应收账款万元4964.372730.403723.284964.374964.374964.371.2存货万元7446.554095.605584.917446.557446.557446.551.2.1原辅材料万元2233.971228.681675.472233.972233.972233.971.2.2燃料动力万元111.7061.4383.77111.70111.70111.701.2.3在产品万元3425.411883.982569.063425.413425.413425.411.2.4产成品万元1675.47921.511256.611675.471675.471675.471.3现金万元4136.972275.333102.734136.974136.974136.972流动负债万元14010.347705.6910507.7514010.3414010.3414010.342.1应付账款万元14010.347705.6910507.7514010.3414010.3414010.343流动资金万元2537.551395.651903.162537.552537.552537.554铺底流动资金万元845.84465.22634.39845.84845.84845.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11976.87万元,其中:固定资产投资9439.32万元,占项目总投资的78.81%;流动资金2537.55万元,占项目总投资的21.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4904.91万元,占项目总投资的40.95%;设备购置费4519.95万元,占项目总投资的37.74%;其它投资14.46万元,占项目总投资的0.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9439.32+2537.55=11976.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11976.87126.88%126.88%100.00%2项目建设投资万元9439.32100.00%100.00%78.81%2.1工程费用万元9424.8699.85%99.85%78.69%2.1.1建筑工程费万元4904.9151.96%51.96%40.95%2.1.2设备购置及安装费万元4519.9547.88%47.88%37.74%2.2工程建设其他费用万元7.510.08%0.08%0.06%2.2.1无形资产万元7.510.08%0.08%0.06%2.3预备费万元6.950.07%0.07%0.06%2.3.1基本预备费万元3.340.04%0.04%0.03%2.3.2涨价预备费万元3.610.04%0.04%0.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9439.32100.00%100.00%78.81%5建设期间费用万元6流动资金万元2537.5526.88%26.88%21.19%7铺底流动资金万元845.858.96%8.96%7.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.74%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度160.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20720.5720720.5739164.7239164.723367.981.1主要生产车间12432.3412432.3423498.8323498.832088.151.2辅助生产车间6630.586630.5812532.7112532.711077.751.3其他生产车间1657.651657.652271.552271.55202.082仓储工程4396.164396.1615324.3815324.38958.422.1成品贮存1099.041099.043831.093831.09239.602.2原料仓储2286.002286.007968.687968.68498.382.3辅助材料仓库1011.121011.123524.613524.61220.443供配电工程234.46234.46234.46234.4616.503.1供配电室234.46234.46234.46234.4616.504给排水工程269.63269.63269.63269.6314.764.1给排水269.63269.63269.63269.6314.765服务性工程2784.242784.242784.242784.24174.135.1办公用房1558.871558.871558.871558.8776.355.2生活服务1225.371225.371225.371225.3787.156消防及环保工程785.45785.45785.45785.4555.266.1消防环保工程785.45785.45785.45785.4555.267项目总图工程117.23117.23117.23117.23198.827.1场地及道路硬化7539.951402.021402.027.2场区围墙1402.027539.957539.957.3安全保卫室117.23117.23117.23117.238绿化工程3401.07119.04合计29307.7462740.6962740.694904.91(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4519.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量744580.27千瓦时,折合91.51吨标准煤。2、项目年总用水量12481.03立方米,折合1.07吨标准煤。3、“差别化人造丝项目投资建设项目”,年用电量744580.27千瓦时,年总用水量12481.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.58吨标准煤/年。达产年综合节能量24.61吨标准煤/年,项目总节能率24.42%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“差别化人造丝项目”主要从事差别化人造丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性差别化人造丝项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因
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