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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新型复合纤维项目立项申请报告新型复合纤维项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15894.61平方米(折合约23.83亩),其中:净用地面积15894.61平方米(红线范围折合约23.83亩)。项目规划总建筑面积17960.91平方米,其中:规划建设主体工程12528.71平方米,计容建筑面积17960.91平方米;预计建筑工程投资1368.88万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新型复合纤维,根据市场情况,预计年产值8958.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4043.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1368.881733.84169.694043.711.1工程费用万元1368.881733.846633.631.1.1建筑工程费用万元1368.881368.8826.71%1.1.2设备购置及安装费万元1733.841733.8433.83%1.2工程建设其他费用万元940.99940.9918.36%1.2.1无形资产万元378.89378.891.3预备费万元562.10562.101.3.1基本预备费万元281.16281.161.3.2涨价预备费万元280.94280.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元4043.714043.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1081.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6633.633565.834416.466633.636633.636633.631.1应收账款万元1990.091194.051393.061990.091990.091990.091.2存货万元2985.131791.082089.592985.132985.132985.131.2.1原辅材料万元895.54537.32626.88895.54895.54895.541.2.2燃料动力万元44.7826.8731.3444.7844.7844.781.2.3在产品万元1373.16823.90961.211373.161373.161373.161.2.4产成品万元671.65402.99470.16671.65671.65671.651.3现金万元1658.41995.041160.891658.411658.411658.412流动负债万元5552.083331.253886.465552.085552.085552.082.1应付账款万元5552.083331.253886.465552.085552.085552.083流动资金万元1081.55648.93757.081081.551081.551081.554铺底流动资金万元360.51216.31252.36360.51360.51360.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5125.26万元,其中:固定资产投资4043.71万元,占项目总投资的78.90%;流动资金1081.55万元,占项目总投资的21.10%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1368.88万元,占项目总投资的26.71%;设备购置费1733.84万元,占项目总投资的33.83%;其它投资940.99万元,占项目总投资的18.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4043.71+1081.55=5125.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5125.26126.75%126.75%100.00%2项目建设投资万元4043.71100.00%100.00%78.90%2.1工程费用万元3102.7276.73%76.73%60.54%2.1.1建筑工程费万元1368.8833.85%33.85%26.71%2.1.2设备购置及安装费万元1733.8442.88%42.88%33.83%2.2工程建设其他费用万元378.899.37%9.37%7.39%2.2.1无形资产万元378.899.37%9.37%7.39%2.3预备费万元562.1013.90%13.90%10.97%2.3.1基本预备费万元281.166.95%6.95%5.49%2.3.2涨价预备费万元280.946.95%6.95%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4043.71100.00%100.00%78.90%5建设期间费用万元6流动资金万元1081.5526.75%26.75%21.10%7铺底流动资金万元360.528.92%8.92%7.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.78%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度169.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8628.148628.1412528.7112528.711050.351.1主要生产车间5176.885176.887517.237517.23651.221.2辅助生产车间2761.002761.004009.194009.19336.111.3其他生产车间690.25690.25726.67726.6763.022仓储工程1830.581830.583530.933530.93215.292.1成品贮存457.64457.64882.73882.7353.822.2原料仓储951.90951.901836.081836.08111.952.3辅助材料仓库421.03421.03812.11812.1149.523供配电工程97.6397.6397.6397.636.703.1供配电室97.6397.6397.6397.636.704给排水工程112.28112.28112.28112.285.994.1给排水112.28112.28112.28112.285.995服务性工程1159.371159.371159.371159.3770.695.1办公用房615.24615.24615.24615.2429.365.2生活服务544.13544.13544.13544.1337.436消防及环保工程327.06327.06327.06327.0622.436.1消防环保工程327.06327.06327.06327.0622.437项目总图工程48.8248.8248.8248.82-52.917.1场地及道路硬化3247.30674.63674.637.2场区围墙674.633247.303247.307.3安全保卫室48.8248.8248.8248.828绿化工程1438.3650.34合计12203.8817960.9117960.911368.88(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1733.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量495112.11千瓦时,折合60.85吨标准煤。2、项目年总用水量7739.28立方米,折合0.66吨标准煤。3、“新型复合纤维项目投资建设项目”,年用电量495112.11千瓦时,年总用水量7739.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.51吨标准煤/年。达产年综合节能量20.50吨标准煤/年,项目总节能率26.19%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“新型复合纤维项目”主要从事新型复合纤维项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新型复合纤维项目选址于某某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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