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泓域咨询MACRO/ 表面贴装项目立项申请报告表面贴装项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13886.94平方米(折合约20.82亩),其中:净用地面积13886.94平方米(红线范围折合约20.82亩)。项目规划总建筑面积23468.93平方米,其中:规划建设主体工程16307.26平方米,计容建筑面积23468.93平方米;预计建筑工程投资2049.11万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为表面贴装,根据市场情况,预计年产值4543.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3453.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2049.111559.19165.883453.621.1工程费用万元2049.111559.192884.661.1.1建筑工程费用万元2049.112049.1149.63%1.1.2设备购置及安装费万元1559.191559.1937.76%1.2工程建设其他费用万元-154.68-154.68-3.75%1.2.1无形资产万元-62.11-62.111.3预备费万元-92.57-92.571.3.1基本预备费万元-41.41-41.411.3.2涨价预备费万元-51.16-51.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元3453.623453.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金675.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2884.661544.412235.972884.662884.662884.661.1应收账款万元865.40389.43605.78865.40865.40865.401.2存货万元1298.10584.14908.671298.101298.101298.101.2.1原辅材料万元389.43175.24272.60389.43389.43389.431.2.2燃料动力万元19.478.7613.6319.4719.4719.471.2.3在产品万元597.13268.71417.99597.13597.13597.131.2.4产成品万元292.07131.43204.45292.07292.07292.071.3现金万元721.16324.52504.82721.16721.16721.162流动负债万元2209.41994.231546.592209.412209.412209.412.1应付账款万元2209.41994.231546.592209.412209.412209.413流动资金万元675.25303.86472.67675.25675.25675.254铺底流动资金万元225.08101.29157.56225.08225.08225.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4128.87万元,其中:固定资产投资3453.62万元,占项目总投资的83.65%;流动资金675.25万元,占项目总投资的16.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2049.11万元,占项目总投资的49.63%;设备购置费1559.19万元,占项目总投资的37.76%;其它投资-154.68万元,占项目总投资的-3.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3453.62+675.25=4128.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4128.87119.55%119.55%100.00%2项目建设投资万元3453.62100.00%100.00%83.65%2.1工程费用万元3608.30104.48%104.48%87.39%2.1.1建筑工程费万元2049.1159.33%59.33%49.63%2.1.2设备购置及安装费万元1559.1945.15%45.15%37.76%2.2工程建设其他费用万元-62.11-1.80%-1.80%-1.50%2.2.1无形资产万元-62.11-1.80%-1.80%-1.50%2.3预备费万元-92.57-2.68%-2.68%-2.24%2.3.1基本预备费万元-41.41-1.20%-1.20%-1.00%2.3.2涨价预备费万元-51.16-1.48%-1.48%-1.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3453.62100.00%100.00%83.65%5建设期间费用万元6流动资金万元675.2519.55%19.55%16.35%7铺底流动资金万元225.086.52%6.52%5.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.03%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度165.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6777.416777.4116307.2616307.261566.191.1主要生产车间4066.454066.459784.369784.36971.041.2辅助生产车间2168.772168.775218.325218.32501.181.3其他生产车间542.19542.19945.82945.8293.972仓储工程1437.921437.924655.094655.09325.152.1成品贮存359.48359.481163.771163.7781.292.2原料仓储747.72747.722420.652420.65169.082.3辅助材料仓库330.72330.721070.671070.6774.783供配电工程76.6976.6976.6976.696.033.1供配电室76.6976.6976.6976.696.034给排水工程88.1988.1988.1988.195.394.1给排水88.1988.1988.1988.195.395服务性工程910.68910.68910.68910.6863.615.1办公用房486.05486.05486.05486.0529.505.2生活服务424.63424.63424.63424.6330.676消防及环保工程256.91256.91256.91256.9120.196.1消防环保工程256.91256.91256.91256.9120.197项目总图工程38.3438.3438.3438.3429.207.1场地及道路硬化2593.21488.39488.397.2场区围墙488.392593.212593.217.3安全保卫室38.3438.3438.3438.348绿化工程952.7633.35合计9586.1523468.9323468.932049.11(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1559.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量768176.41千瓦时,折合94.41吨标准煤。2、项目年总用水量2379.23立方米,折合0.20吨标准煤。3、“表面贴装项目投资建设项目”,年用电量768176.41千瓦时,年总用水量2379.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.61吨标准煤/年。达产年综合节能量33.24吨标准煤/年,项目总节能率21.45%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“表面贴装项目”主要从事表面贴装项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性表面贴装项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划

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