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泓域咨询MACRO/ 硅油项目立项申请报告硅油项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人孙xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51298.97平方米(折合约76.91亩),其中:净用地面积51298.97平方米(红线范围折合约76.91亩)。项目规划总建筑面积61558.76平方米,其中:规划建设主体工程42055.55平方米,计容建筑面积61558.76平方米;预计建筑工程投资4701.76万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硅油,根据市场情况,预计年产值51557.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14885.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4701.765875.07193.5414885.161.1工程费用万元4701.765875.0731787.431.1.1建筑工程费用万元4701.764701.7622.92%1.1.2设备购置及安装费万元5875.075875.0728.64%1.2工程建设其他费用万元4308.334308.3321.01%1.2.1无形资产万元1829.251829.251.3预备费万元2479.082479.081.3.1基本预备费万元1444.791444.791.3.2涨价预备费万元1034.291034.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元14885.1614885.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5625.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31787.4315748.2222287.0431787.4331787.4331787.431.1应收账款万元9536.233814.496675.369536.239536.239536.231.2存货万元14304.345721.7410013.0414304.3414304.3414304.341.2.1原辅材料万元4291.301716.523003.914291.304291.304291.301.2.2燃料动力万元214.5785.83150.20214.57214.57214.571.2.3在产品万元6580.002632.004606.006580.006580.006580.001.2.4产成品万元3218.481287.392252.933218.483218.483218.481.3现金万元7946.863178.745562.807946.867946.867946.862流动负债万元26162.2210464.8918313.5526162.2226162.2226162.222.1应付账款万元26162.2210464.8918313.5526162.2226162.2226162.223流动资金万元5625.212250.083937.655625.215625.215625.214铺底流动资金万元1875.05750.031312.551875.051875.051875.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20510.37万元,其中:固定资产投资14885.16万元,占项目总投资的72.57%;流动资金5625.21万元,占项目总投资的27.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4701.76万元,占项目总投资的22.92%;设备购置费5875.07万元,占项目总投资的28.64%;其它投资4308.33万元,占项目总投资的21.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14885.16+5625.21=20510.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20510.37137.79%137.79%100.00%2项目建设投资万元14885.16100.00%100.00%72.57%2.1工程费用万元10576.8371.06%71.06%51.57%2.1.1建筑工程费万元4701.7631.59%31.59%22.92%2.1.2设备购置及安装费万元5875.0739.47%39.47%28.64%2.2工程建设其他费用万元1829.2512.29%12.29%8.92%2.2.1无形资产万元1829.2512.29%12.29%8.92%2.3预备费万元2479.0816.65%16.65%12.09%2.3.1基本预备费万元1444.799.71%9.71%7.04%2.3.2涨价预备费万元1034.296.95%6.95%5.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14885.16100.00%100.00%72.57%5建设期间费用万元6流动资金万元5625.2137.79%37.79%27.43%7铺底流动资金万元1875.0712.60%12.60%9.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.28%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度193.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22225.2622225.2642055.5542055.553533.351.1主要生产车间13335.1613335.1625233.3325233.332190.681.2辅助生产车间7112.087112.0813457.7813457.781130.671.3其他生产车间1778.021778.022439.222439.22212.002仓储工程4715.404715.4012677.0912677.09774.602.1成品贮存1178.851178.853169.273169.27193.652.2原料仓储2452.012452.016592.096592.09402.792.3辅助材料仓库1084.541084.542915.732915.73178.163供配电工程251.49251.49251.49251.4917.293.1供配电室251.49251.49251.49251.4917.294给排水工程289.21289.21289.21289.2115.464.1给排水289.21289.21289.21289.2115.465服务性工程2986.422986.422986.422986.42182.485.1办公用房1376.451376.451376.451376.4597.695.2生活服务1609.971609.971609.971609.97102.346消防及环保工程842.49842.49842.49842.4957.916.1消防环保工程842.49842.49842.49842.4957.917项目总图工程125.74125.74125.74125.74-9.207.1场地及道路硬化8483.341284.931284.937.2场区围墙1284.938483.348483.347.3安全保卫室125.74125.74125.74125.748绿化工程3710.67129.87合计31436.0161558.7661558.764701.76(四)设备方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费5875.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量817240.10千瓦时,折合100.44吨标准煤。2、项目年总用水量51419.67立方米,折合4.39吨标准煤。3、“硅油项目投资建设项目”,年用电量817240.10千瓦时,年总用水量51419.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.83吨标准煤/年。达产年综合节能量31.31吨标准煤/年,项目总节能率25.85%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“硅油项目”主要从事硅油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硅油项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物

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