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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高性能铝合金中厚板项目简介及立项备案申请高性能铝合金中厚板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景国内对高性能铝合金预拉伸中厚板的市场需求量很大。高性能铝合金预拉伸中厚板广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、电子、汽车、建筑、化工、等重要的国民经济领域,目前,国内此类产品的生产企业较少,产品的产量远不能满足国内的需求,并且铝合金预拉伸中厚板的生产技术水平较高,对工艺设备的先进性、配套性提出了更高的要求,而且受装备技术的束缚,国内的技术水平和设备性能很难达到生产高性能铝合金预拉伸板的质量要求,国内产品大多为低端产品,中高端产品需大量进口,每年我国会从美国、德国、日本等国家大量进口高性能铝合金预拉伸板产品。由此可知,国内对铝合金预拉伸中厚板的市场需求量很大。预拉伸板隶属于中厚板范畴,既可以大幅减轻部件的重量,又具备优良的韧性和高强度以及耐腐蚀,被广泛应用于航空器机体、军事车辆和桥梁、船舶上层结构、低温和化学容器以及塑料生产用模具厚板等方面。预计到2011年,该类产品的年需求量将达到32万吨以上。目前,国内所需产品大部分为进口。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42507.91平方米(折合约63.73亩),其中:净用地面积42507.91平方米(红线范围折合约63.73亩)。项目规划总建筑面积48884.10平方米,其中:规划建设主体工程36760.82平方米,计容建筑面积48884.10平方米;预计建筑工程投资3937.05万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能铝合金中厚板,根据市场情况,预计年产值31022.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12709.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3937.053634.74199.4312709.671.1工程费用万元3937.053634.7422989.421.1.1建筑工程费用万元3937.053937.0522.75%1.1.2设备购置及安装费万元3634.743634.7421.00%1.2工程建设其他费用万元5137.885137.8829.69%1.2.1无形资产万元2908.132908.131.3预备费万元2229.752229.751.3.1基本预备费万元949.47949.471.3.2涨价预备费万元1280.281280.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元12709.6712709.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4596.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22989.4211110.8817847.8722989.4222989.4222989.421.1应收账款万元6896.833793.255517.466896.836896.836896.831.2存货万元10345.245689.888276.1910345.2410345.2410345.241.2.1原辅材料万元3103.571706.962482.863103.573103.573103.571.2.2燃料动力万元155.1885.35124.14155.18155.18155.181.2.3在产品万元4758.812617.353807.054758.814758.814758.811.2.4产成品万元2327.681280.221862.142327.682327.682327.681.3现金万元5747.353161.054597.885747.355747.355747.352流动负债万元18392.4910115.8714713.9918392.4918392.4918392.492.1应付账款万元18392.4910115.8714713.9918392.4918392.4918392.493流动资金万元4596.932528.313677.544596.934596.934596.934铺底流动资金万元1532.29842.771225.851532.291532.291532.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17306.60万元,其中:固定资产投资12709.67万元,占项目总投资的73.44%;流动资金4596.93万元,占项目总投资的26.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3937.05万元,占项目总投资的22.75%;设备购置费3634.74万元,占项目总投资的21.00%;其它投资5137.88万元,占项目总投资的29.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12709.67+4596.93=17306.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17306.60136.17%136.17%100.00%2项目建设投资万元12709.67100.00%100.00%73.44%2.1工程费用万元7571.7959.58%59.58%43.75%2.1.1建筑工程费万元3937.0530.98%30.98%22.75%2.1.2设备购置及安装费万元3634.7428.60%28.60%21.00%2.2工程建设其他费用万元2908.1322.88%22.88%16.80%2.2.1无形资产万元2908.1322.88%22.88%16.80%2.3预备费万元2229.7517.54%17.54%12.88%2.3.1基本预备费万元949.477.47%7.47%5.49%2.3.2涨价预备费万元1280.2810.07%10.07%7.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12709.67100.00%100.00%73.44%5建设期间费用万元6流动资金万元4596.9336.17%36.17%26.56%7铺底流动资金万元1532.3112.06%12.06%8.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.20%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度199.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17791.4317791.4336760.8236760.823256.731.1主要生产车间10674.8610674.8622056.4922056.492019.171.2辅助生产车间5693.265693.2611763.4611763.461042.151.3其他生产车间1423.311423.312132.132132.13195.402仓储工程3774.703774.707880.137880.13507.722.1成品贮存943.67943.671970.031970.03126.932.2原料仓储1962.841962.844097.674097.67264.012.3辅助材料仓库868.18868.181812.431812.43116.783供配电工程201.32201.32201.32201.3214.593.1供配电室201.32201.32201.32201.3214.594给排水工程231.52231.52231.52231.5213.054.1给排水231.52231.52231.52231.5213.055服务性工程2390.642390.642390.642390.64154.035.1办公用房1384.281384.281384.281384.2890.595.2生活服务1006.361006.361006.361006.3681.286消防及环保工程674.41674.41674.41674.4148.886.1消防环保工程674.41674.41674.41674.4148.887项目总图工程100.66100.66100.66100.66-161.237.1场地及道路硬化6787.051373.191373.197.2场区围墙1373.196787.056787.057.3安全保卫室100.66100.66100.66100.668绿化工程2950.92103.28合计25164.6848884.1048884.103937.05(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3634.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量506421.98千瓦时,折合62.24吨标准煤。2、项目年总用水量34331.11立方米,折合2.93吨标准煤。3、“高性能铝合金中厚板项目投资建设项目”,年用电量506421.98千瓦时,年总用水量34331.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.17吨标准煤/年。达产年综合节能量17.32吨标准煤/年,项目总节能率20.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“高性能铝合金中厚板项目”主要从事高性能铝合金中厚板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能铝合金中厚板项目选址于xx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划
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