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泓域咨询MACRO/ 砼结构构件项目立项申请报告砼结构构件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38819.40平方米(折合约58.20亩),其中:净用地面积38819.40平方米(红线范围折合约58.20亩)。项目规划总建筑面积61722.85平方米,其中:规划建设主体工程40892.87平方米,计容建筑面积61722.85平方米;预计建筑工程投资5019.23万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为砼结构构件,根据市场情况,预计年产值18900.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9332.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5019.233147.57160.369332.951.1工程费用万元5019.233147.5713743.851.1.1建筑工程费用万元5019.235019.2343.02%1.1.2设备购置及安装费万元3147.573147.5726.98%1.2工程建设其他费用万元1166.151166.159.99%1.2.1无形资产万元617.54617.541.3预备费万元548.61548.611.3.1基本预备费万元321.22321.221.3.2涨价预备费万元227.39227.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元9332.959332.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2334.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13743.858641.0810984.1113743.8513743.8513743.851.1应收账款万元4123.152473.893298.524123.154123.154123.151.2存货万元6184.733710.844947.796184.736184.736184.731.2.1原辅材料万元1855.421113.251484.341855.421855.421855.421.2.2燃料动力万元92.7755.6674.2292.7792.7792.771.2.3在产品万元2844.981706.992275.982844.982844.982844.981.2.4产成品万元1391.56834.941113.251391.561391.561391.561.3现金万元3435.962061.582748.773435.963435.963435.962流动负债万元11409.306845.589127.4411409.3011409.3011409.302.1应付账款万元11409.306845.589127.4411409.3011409.3011409.303流动资金万元2334.551400.731867.642334.552334.552334.554铺底流动资金万元778.18466.91622.55778.18778.18778.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11667.50万元,其中:固定资产投资9332.95万元,占项目总投资的79.99%;流动资金2334.55万元,占项目总投资的20.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5019.23万元,占项目总投资的43.02%;设备购置费3147.57万元,占项目总投资的26.98%;其它投资1166.15万元,占项目总投资的9.99%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9332.95+2334.55=11667.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11667.50125.01%125.01%100.00%2项目建设投资万元9332.95100.00%100.00%79.99%2.1工程费用万元8166.8087.51%87.51%70.00%2.1.1建筑工程费万元5019.2353.78%53.78%43.02%2.1.2设备购置及安装费万元3147.5733.73%33.73%26.98%2.2工程建设其他费用万元617.546.62%6.62%5.29%2.2.1无形资产万元617.546.62%6.62%5.29%2.3预备费万元548.615.88%5.88%4.70%2.3.1基本预备费万元321.223.44%3.44%2.75%2.3.2涨价预备费万元227.392.44%2.44%1.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9332.95100.00%100.00%79.99%5建设期间费用万元6流动资金万元2334.5525.01%25.01%20.01%7铺底流动资金万元778.188.34%8.34%6.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.03%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度160.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16200.9716200.9740892.8740892.873657.901.1主要生产车间9720.589720.5824535.7224535.722267.901.2辅助生产车间5184.315184.3113085.7213085.721170.531.3其他生产车间1296.081296.082371.792371.79219.472仓储工程3437.263437.2613539.4913539.49880.812.1成品贮存859.32859.323384.873384.87220.202.2原料仓储1787.381787.387040.537040.53458.022.3辅助材料仓库790.57790.573114.083114.08202.593供配电工程183.32183.32183.32183.3213.423.1供配电室183.32183.32183.32183.3213.424给排水工程210.82210.82210.82210.8212.004.1给排水210.82210.82210.82210.8212.005服务性工程2176.932176.932176.932176.93141.625.1办公用房1223.461223.461223.461223.4676.855.2生活服务953.47953.47953.47953.4778.926消防及环保工程614.12614.12614.12614.1244.956.1消防环保工程614.12614.12614.12614.1244.957项目总图工程91.6691.6691.6691.66188.167.1场地及道路硬化6001.85922.01922.017.2场区围墙922.016001.856001.857.3安全保卫室91.6691.6691.6691.668绿化工程2296.3980.37合计22915.0961722.8561722.855019.23(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费3147.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量1380699.65千瓦时,折合169.69吨标准煤。2、项目年总用水量15548.82立方米,折合1.33吨标准煤。3、“砼结构构件项目投资建设项目”,年用电量1380699.65千瓦时,年总用水量15548.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)171.02吨标准煤/年。达产年综合节能量63.25吨标准煤/年,项目总节能率29.57%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“砼结构构件项目”主要从事砼结构构件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性砼结构构件项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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