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文档简介

泓域咨询MACRO/ 果蔬汁项目立项申请报告果蔬汁项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59623.13平方米(折合约89.39亩),其中:净用地面积59623.13平方米(红线范围折合约89.39亩)。项目规划总建筑面积66181.67平方米,其中:规划建设主体工程49775.35平方米,计容建筑面积66181.67平方米;预计建筑工程投资5269.20万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为果蔬汁,根据市场情况,预计年产值42591.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16786.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5269.205249.01187.7916786.551.1工程费用万元5269.205249.0129238.031.1.1建筑工程费用万元5269.205269.2024.92%1.1.2设备购置及安装费万元5249.015249.0124.83%1.2工程建设其他费用万元6268.346268.3429.65%1.2.1无形资产万元2546.702546.701.3预备费万元3721.643721.641.3.1基本预备费万元1679.201679.201.3.2涨价预备费万元2042.442042.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元16786.5516786.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4355.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29238.0320182.4121326.6929238.0329238.0329238.031.1应收账款万元8771.415262.856139.998771.418771.418771.411.2存货万元13157.117894.279209.9813157.1113157.1113157.111.2.1原辅材料万元3947.132368.282762.993947.133947.133947.131.2.2燃料动力万元197.36118.41138.15197.36197.36197.361.2.3在产品万元6052.273631.364236.596052.276052.276052.271.2.4产成品万元2960.351776.212072.242960.352960.352960.351.3现金万元7309.514385.705116.667309.517309.517309.512流动负债万元24882.1714929.3017417.5224882.1724882.1724882.172.1应付账款万元24882.1714929.3017417.5224882.1724882.1724882.173流动资金万元4355.862613.523049.104355.864355.864355.864铺底流动资金万元1451.94871.171016.371451.941451.941451.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21142.41万元,其中:固定资产投资16786.55万元,占项目总投资的79.40%;流动资金4355.86万元,占项目总投资的20.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5269.20万元,占项目总投资的24.92%;设备购置费5249.01万元,占项目总投资的24.83%;其它投资6268.34万元,占项目总投资的29.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16786.55+4355.86=21142.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21142.41125.95%125.95%100.00%2项目建设投资万元16786.55100.00%100.00%79.40%2.1工程费用万元10518.2162.66%62.66%49.75%2.1.1建筑工程费万元5269.2031.39%31.39%24.92%2.1.2设备购置及安装费万元5249.0131.27%31.27%24.83%2.2工程建设其他费用万元2546.7015.17%15.17%12.05%2.2.1无形资产万元2546.7015.17%15.17%12.05%2.3预备费万元3721.6422.17%22.17%17.60%2.3.1基本预备费万元1679.2010.00%10.00%7.94%2.3.2涨价预备费万元2042.4412.17%12.17%9.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16786.55100.00%100.00%79.40%5建设期间费用万元6流动资金万元4355.8625.95%25.95%20.60%7铺底流动资金万元1451.958.65%8.65%6.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.27%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度187.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32150.5132150.5149775.3549775.354359.271.1主要生产车间19290.3119290.3129865.2129865.212702.751.2辅助生产车间10288.1610288.1615928.1115928.111394.971.3其他生产车间2572.042572.042886.972886.97261.562仓储工程6821.186821.1810664.1110664.11679.242.1成品贮存1705.301705.302666.032666.03169.812.2原料仓储3547.013547.015545.345545.34353.202.3辅助材料仓库1568.871568.872452.752452.75156.233供配电工程363.80363.80363.80363.8026.073.1供配电室363.80363.80363.80363.8026.074给排水工程418.37418.37418.37418.3723.324.1给排水418.37418.37418.37418.3723.325服务性工程4320.084320.084320.084320.08275.165.1办公用房2471.672471.672471.672471.67151.735.2生活服务1848.411848.411848.411848.41153.736消防及环保工程1218.721218.721218.721218.7287.336.1消防环保工程1218.721218.721218.721218.7287.337项目总图工程181.90181.90181.90181.90-348.977.1场地及道路硬化12480.401944.921944.927.2场区围墙1944.9212480.4012480.407.3安全保卫室181.90181.90181.90181.908绿化工程4793.68167.78合计45474.5666181.6766181.675269.20(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费5249.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量1317478.27千瓦时,折合161.92吨标准煤。2、项目年总用水量30281.27立方米,折合2.59吨标准煤。3、“果蔬汁项目投资建设项目”,年用电量1317478.27千瓦时,年总用水量30281.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.51吨标准煤/年。达产年综合节能量57.80吨标准煤/年,项目总节能率20.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“果蔬汁项目”主要从事果蔬汁项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性果蔬汁项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某

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