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泓域咨询MACRO/ 铅合金项目简介及立项备案申请铅合金项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铅合金leadalloys,以铅为基加入其他元素组成的合金。按照性能和用途,铅合金可分为耐蚀合金、电池合金、焊料合金、印刷合金、轴承合金和模具合金等。铅合金主要用于化工防蚀、射线防护,制作电池板和电缆套。铅合金具有不易被X和γ射线穿透的特性,可作放射性工作的防护材料。铅合金的烟尘有毒,熔铸时要有良好的防护措施。铅合金表面在腐蚀过程中产生氧化物、硫化物或其他复盐化合物覆膜,有阻止氧化、硫化、溶解或挥发等作用,所以在空气、硫酸、淡水和海水中都有很好的耐蚀性。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人孙xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38499.24平方米(折合约57.72亩),其中:净用地面积38499.24平方米(红线范围折合约57.72亩)。项目规划总建筑面积38884.23平方米,其中:规划建设主体工程24619.49平方米,计容建筑面积38884.23平方米;预计建筑工程投资3143.47万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铅合金,根据市场情况,预计年产值35299.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10267.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3143.475000.69177.8810267.231.1工程费用万元3143.475000.6925779.671.1.1建筑工程费用万元3143.473143.4721.18%1.1.2设备购置及安装费万元5000.695000.6933.70%1.2工程建设其他费用万元2123.072123.0714.31%1.2.1无形资产万元1154.041154.041.3预备费万元969.03969.031.3.1基本预备费万元549.89549.891.3.2涨价预备费万元419.14419.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元10267.2310267.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4571.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25779.6712899.6617793.3825779.6725779.6725779.671.1应收账款万元7733.904253.655800.437733.907733.907733.901.2存货万元11600.856380.478700.6411600.8511600.8511600.851.2.1原辅材料万元3480.261914.142610.193480.263480.263480.261.2.2燃料动力万元174.0195.71130.51174.01174.01174.011.2.3在产品万元5336.392935.024002.295336.395336.395336.391.2.4产成品万元2610.191435.611957.642610.192610.192610.191.3现金万元6444.923544.704833.696444.926444.926444.922流动负债万元21208.2611664.5415906.1921208.2621208.2621208.262.1应付账款万元21208.2611664.5415906.1921208.2621208.2621208.263流动资金万元4571.412514.283428.564571.414571.414571.414铺底流动资金万元1523.79838.091142.851523.791523.791523.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14838.64万元,其中:固定资产投资10267.23万元,占项目总投资的69.19%;流动资金4571.41万元,占项目总投资的30.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3143.47万元,占项目总投资的21.18%;设备购置费5000.69万元,占项目总投资的33.70%;其它投资2123.07万元,占项目总投资的14.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10267.23+4571.41=14838.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14838.64144.52%144.52%100.00%2项目建设投资万元10267.23100.00%100.00%69.19%2.1工程费用万元8144.1679.32%79.32%54.88%2.1.1建筑工程费万元3143.4730.62%30.62%21.18%2.1.2设备购置及安装费万元5000.6948.71%48.71%33.70%2.2工程建设其他费用万元1154.0411.24%11.24%7.78%2.2.1无形资产万元1154.0411.24%11.24%7.78%2.3预备费万元969.039.44%9.44%6.53%2.3.1基本预备费万元549.895.36%5.36%3.71%2.3.2涨价预备费万元419.144.08%4.08%2.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10267.23100.00%100.00%69.19%5建设期间费用万元6流动资金万元4571.4144.52%44.52%30.81%7铺底流动资金万元1523.8014.84%14.84%10.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.84%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度177.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15743.4515743.4524619.4924619.492189.311.1主要生产车间9446.079446.0714771.6914771.691357.371.2辅助生产车间5037.905037.907878.247878.24700.581.3其他生产车间1259.481259.481427.931427.93131.362仓储工程3340.193340.199272.089272.08599.662.1成品贮存835.05835.052318.022318.02149.912.2原料仓储1736.901736.904821.484821.48311.822.3辅助材料仓库768.24768.242132.582132.58137.923供配电工程178.14178.14178.14178.1412.963.1供配电室178.14178.14178.14178.1412.964给排水工程204.87204.87204.87204.8711.594.1给排水204.87204.87204.87204.8711.595服务性工程2115.462115.462115.462115.46136.815.1办公用房1155.841155.841155.841155.8472.655.2生活服务959.62959.62959.62959.6271.126消防及环保工程596.78596.78596.78596.7843.426.1消防环保工程596.78596.78596.78596.7843.427项目总图工程89.0789.0789.0789.0786.147.1场地及道路硬化5715.111072.391072.397.2场区围墙1072.395715.115715.117.3安全保卫室89.0789.0789.0789.078绿化工程1816.6863.58合计22267.9638884.2338884.233143.47(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费5000.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1122199.87千瓦时,折合137.92吨标准煤。2、项目年总用水量21240.48立方米,折合1.81吨标准煤。3、“铅合金项目投资建设项目”,年用电量1122199.87千瓦时,年总用水量21240.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.73吨标准煤/年。达产年综合节能量54.34吨标准煤/年,项目总节能率22.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“铅合金项目”主要从事铅合金项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铅合金项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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