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文档简介

泓域咨询MACRO/ 消防水带条项目立项申请报告消防水带条项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14914.12平方米(折合约22.36亩),其中:净用地面积14914.12平方米(红线范围折合约22.36亩)。项目规划总建筑面积21028.91平方米,其中:规划建设主体工程12650.13平方米,计容建筑面积21028.91平方米;预计建筑工程投资1521.93万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为消防水带条,根据市场情况,预计年产值11032.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3880.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1521.931942.02173.563880.801.1工程费用万元1521.931942.026879.381.1.1建筑工程费用万元1521.931521.9328.50%1.1.2设备购置及安装费万元1942.021942.0236.36%1.2工程建设其他费用万元416.85416.857.80%1.2.1无形资产万元245.51245.511.3预备费万元171.34171.341.3.1基本预备费万元90.3490.341.3.2涨价预备费万元81.0081.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元3880.803880.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1460.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6879.382828.825421.726879.386879.386879.381.1应收账款万元2063.81825.531547.862063.812063.812063.811.2存货万元3095.721238.292321.793095.723095.723095.721.2.1原辅材料万元928.72371.49696.54928.72928.72928.721.2.2燃料动力万元46.4418.5734.8346.4446.4446.441.2.3在产品万元1424.03569.611068.021424.031424.031424.031.2.4产成品万元696.54278.61522.40696.54696.54696.541.3现金万元1719.85687.941289.881719.851719.851719.852流动负债万元5419.142167.664064.355419.145419.145419.142.1应付账款万元5419.142167.664064.355419.145419.145419.143流动资金万元1460.24584.101095.181460.241460.241460.244铺底流动资金万元486.74194.70365.06486.74486.74486.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5341.04万元,其中:固定资产投资3880.80万元,占项目总投资的72.66%;流动资金1460.24万元,占项目总投资的27.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1521.93万元,占项目总投资的28.50%;设备购置费1942.02万元,占项目总投资的36.36%;其它投资416.85万元,占项目总投资的7.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3880.80+1460.24=5341.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5341.04137.63%137.63%100.00%2项目建设投资万元3880.80100.00%100.00%72.66%2.1工程费用万元3463.9589.26%89.26%64.86%2.1.1建筑工程费万元1521.9339.22%39.22%28.50%2.1.2设备购置及安装费万元1942.0250.04%50.04%36.36%2.2工程建设其他费用万元245.516.33%6.33%4.60%2.2.1无形资产万元245.516.33%6.33%4.60%2.3预备费万元171.344.42%4.42%3.21%2.3.1基本预备费万元90.342.33%2.33%1.69%2.3.2涨价预备费万元81.002.09%2.09%1.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3880.80100.00%100.00%72.66%5建设期间费用万元6流动资金万元1460.2437.63%37.63%27.34%7铺底流动资金万元486.7512.54%12.54%9.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.78%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度173.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5459.835459.8312650.1312650.131007.081.1主要生产车间3275.903275.907590.087590.08624.391.2辅助生产车间1747.151747.154048.044048.04322.271.3其他生产车间436.79436.79733.71733.7160.422仓储工程1158.381158.385446.215446.21315.332.1成品贮存289.60289.601361.551361.5578.832.2原料仓储602.36602.362832.032832.03163.972.3辅助材料仓库266.43266.431252.631252.6372.533供配电工程61.7861.7861.7861.784.023.1供配电室61.7861.7861.7861.784.024给排水工程71.0571.0571.0571.053.604.1给排水71.0571.0571.0571.053.605服务性工程733.64733.64733.64733.6442.485.1办公用房422.45422.45422.45422.4525.145.2生活服务311.19311.19311.19311.1921.896消防及环保工程206.96206.96206.96206.9613.486.1消防环保工程206.96206.96206.96206.9613.487项目总图工程30.8930.8930.8930.89106.457.1场地及道路硬化2038.67340.37340.377.2场区围墙340.372038.672038.677.3安全保卫室30.8930.8930.8930.898绿化工程842.7129.49合计7722.5321028.9121028.911521.93(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1942.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量674361.41千瓦时,折合82.88吨标准煤。2、项目年总用水量8122.43立方米,折合0.69吨标准煤。3、“消防水带条项目投资建设项目”,年用电量674361.41千瓦时,年总用水量8122.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.57吨标准煤/年。达产年综合节能量30.91吨标准煤/年,项目总节能率20.08%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“消防水带条项目”主要从事消防水带条项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性消防水带条项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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