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文档简介
【行政部】采购管理制度 知识产权采购过程控制程序1.0目的为加强行政部采购工作管理,规范行政采购行为,降低行政采购成本,提高行政采购质量与经济效益,特制定本管理制度。 2.0适用范围适用于公司所有对外物品(研发工具和材料、生产工具和材料、办公设备类固定资产及低值易耗品、校讯通设备、装修及改造、其他对外购买的产品或服务等)的采购。 3.0职责3.1行政部3.1.1统筹负责制定并不断优化公司采购及供应商管理等相关管理规范及流程。 3.1.2统筹负责实施、指导及监督采购及供应商管理的相关环节。 3.1.3持续提升采购专业水平,满足公司业务发展,降低采购总成本(包含质量、价格、交付、售后等方面)。 3.2采购需求部门3.2.1结合实际需求及市场状况,并与采购充分沟通后详细填写采购需求并发起申请。 3.2.2根据不同物品的采购周期,提前发起采购申请,以确保能满足公司办公的需要。 3.3技术或研发部门负责新项目性采购物品的技术参数和规格的评估以及对相关技术参数和规格的确认。 3.4财务管理部门负责核对、监督采购价格及付款报销。 4.0采购基本原则4.1采购应当遵循公开、公平、公正、廉洁、效益的原则。 4.2采购人员要严格自律,加强法制观念,廉洁奉公、依法办事、自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金。 4.3主动拓宽采购渠道,及时掌握市场信息,尽量减少中间环节,提高效益,使采购的物料及服务质优价廉。 4.4增强服务意识,想方设法降低成本,保证所需物料及服务按时保质保量,品质不达标的包退、包换、包损失。 5.0采购需求及计划申请所有物品的采购都必须由需求部门提前发起采购计划,经审批后报备至行政部采购实施并进行集中采购,便于议价及降低采购成本。 5.1常规性采购需求及计划管理各单位日常已开展的工作或项目所需的物料、设备以及服务等物品的采购。 5.1.1材料采购申请由总经理(1000-3000的元需行政副总审批)审批后给到行政部实施采购。 5.1.2办公设备类固定资产、低值易耗品、办公场地设计、装修及改造申请由总经理(超过5000元需董事长审批)审批后给到行政部实施采购。 5.2.0若需求单位有指定供应商或战略供应商,需事先报备至行政部采购或在采购需求流程中特别备注说明,指定供应商或战略供应商名录需经总经理审批。 5.2.3需求单位必须评估所需采购物品的交货时限,并应事先与行政采购充分沟通;部分物品的采购周期应需将供应商送样、测试老化封存样品、行政采购开发供应商等环节计算在内。 5.2.4需求单位需对需物品的规格描述准确、清楚(使用行业通用的规格描述),必要时组织技术、研发、行政等部门讨论,并承担因描述不当所产生的一切损失。 5.2.5对于供应商提供的样品,在供应商允许的情况下,由需求部门负责封存后交予行政采购人员保存。 5.2.7需求单位应做好保密工作,不应将初步论证的结果向供应商透露。 6.0询价议价通过货比三家模式进行操作。 6.1货比三家,是将同一批产品(或服务),同时向多家供应商询价、招(邀)标或谈判,并结合质量、服务、价格、交货周期、结算方式、合作历史记录等因素进行综合评估,最后选择性价比高的供货商落实采购。 6.2因某些产品、服务的特殊性或公司已指定供应商,须由总经理审核、可豁免货比三家手续。 此类经豁免的产品或服务,纳入指定供应商产品/服务清单。 该清单至少每年评估、重新审批一次,保管期限至少三年。 6.3询价采购除指定供应商或特殊情况下经总经理批准豁免货比三家外,对所有申购总金额大于3000元(含)且小于10万元的产品或服务采购,需采取询价采购方式,并留下书面的询价比价记录。 对于申购总金额小于3000元的采购,暂不强制要求留下书面的询价比价记录。 6.3.1申购审批环节确认为询价采购的,采购人员需在合格供应商名册中选择三家或以上供应商,通过询价、议价、比价(除研发阶段的小批量试产、打样允许口头询价外,其他需对方传真有盖章的报价单),填写供应商比价表供应商报价单作为附件,按审批权限进行审批。 审批后的供应商比价表的扫描件在采购人员发起“采购合同盖章申请”时以附件形式上传。 前述经审批的询价比价记录,需按日期予以编号、订装,保管期限至少三年。 供应商提供报价产品(或服务)的规格与申购规格不同时,采购人员需要与申购部门确认。 6.3.2采购人员可以根据市场价格变动频率,对需采购的常规产品或服务进行分类,并按类别设置询价比价记录的有效期限,由总经办主任审核,总经理签批后正式生效,抄送审计部门备案。 在前述有效期限内,如有相同产品或服务的采购,可以直接复印前次供应商比价表,按审批权限进行审批并实施采购。 6.4招(邀)标采购除指定供应商或特殊情况下经公司总经理批准豁免货比三家外,对所有申购总金额大于10万元(含)的产品或服务采购,需采取招(邀)标采购方式确定供应商。 6.5采取何种采购方式,由采购人员在申购审批环节按上述规定进行对应选择,并按审批权限进行审批。 如因特殊情况(如采购需求时限紧急等),不能按上述指定方式采购,采购人员需在申购阶段注明原因,并按特别授权处理,即由正常审批权限的上一级领导进行审批。 7.0供应商管理行政部门统筹负责供应商的管理,定期进行供应商的评估。 7.1供应商开发7.1.1采购人员负责供应商开发工作。 7.1.2需求部门、技术部负责协同进行对供应商及其产品的鉴定和评价。 7.2供应商选择标准公司指定供应商筛选标准包含如下7.2.1质量水平。 包括 (1)物料来件的合格率; (2)质量保证体系; (3)样品质量; (4)对质量问题的处理。 7.2.2交货能力。 包括 (1)交货的及时性; (2)扩大供货的弹性; (3)样品的及时性; (4)增、减订货的批应能力。 7.2.3价格水平。 包括 (1)优惠程度; (2)消化涨价的能力; (3)成本下降空间。 7.2.4技术能力。 包括 (1)工艺技术的先进性; (2)后续研发能力; (3)产品设计能力; (4)技术问题的反应能力。 7.2.5后援服务。 包括 (1)零星订货保证; (2)配套售后服务能力。 7.2.6公司实力。 包括 (1)公司规模; (2)公司资质; (3)经营团队; (4)员工素质。 7.2.7现有合作状况。 包括 (1)合同履约率; (2)合作年限; (3)合作融洽关系。 7.3供应商选择办法7.3.1对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出3-6家候选供应商名单。 7.3.2经对各候选供应商逐条对照10.2标准打分,并计算出总分排序后决定取舍,提供供应商资料和供应商基本调查表。 7.3.3确定候选供应商后,由采购人员,必要时连同上级领导对候选供应商进行实地调查。 7.3.4调查通过的供应商需建立合格供应商名录。 7.3.5对选定的供应商,公司与之签订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双赢互惠条件。 7.3.6采购人员负责组织每半年对列入供应商名录中的供应商进行评估,不合格的解除长期供应合作关系。 11.1供应商比价表供应商比价表日期序号供应商是否通过合格供应商评审联系人及电话产品名称规格型号数量单价金额税率含税总金额备注综合评估注无法货比三家的理由A、指定供应商名册上的产品或服务;B、公司董事长批准豁免货比三家;C、合格供应商名册内以及周边市场无法找到三家或以上的供应商。 制表(采购人员)_审核(部门负责人)_审批(总经理)_日期_日期_日期_11.2开标、评标记录表11.2开标、评标记录表招标项目开标时间序号投标单位名称企业资质审核(A)技术、服务能力审核(B)是否建议(打“”)建议的原因1标准1标准2标准3标准1得分A1标准2得分A2标准3得分A3标准1标准2标准3标准1得分B1标准2得分B2标准3得分B32标准1标准2标准3标准1得分A1标准2得分A2标准3得分A3标准1标准2标准3标准1得分B1标准2得分B2标准3得分B33标准1标准2标准3标准1得分A1标准2得分A2标准3得分A3标准1标准2标准3标准1得分B1标准2得分B2标准3得分B3注 (1)本表需评标人每人一份。 (2)评标标准需在编制招标文件时拟订,由招标小组组长最终确定。 评标人签名_小组组长签名_日期_日期_11.3综合评分汇总表招标项目开标时间序号投标单位名称投标单位法人或委托代理人(需授权)企业资质审核得分(A)(占15%)技术、服务能力审核得分(B)(占25%)总报价(元)总报价得分(C)(占60%)加权得分中标排序1标准1得分A1/N标准2得分A2/N标准3得分A3/N小计A=(A1+A2+A3)/N标准1得分B1/N标准2得分B2/N标准3得分B3/N小计B=(B1+B2+B3)/N C15%A+25%B+60%C2标准1得分A1/N标准2得分A2/N标准3得分A3/N标准1得分B1/N标准2得分B2/N标准3得分B3/NC15%A+25%B+60%C3标准1得分A1/N标准2得分A2/N标准3得分A3/N标准1得分B1/N标准2得分B2/N标准3得分B3/NC15%A+25%B+60%C4备注A1为各位评标人对A项中标准1评分的分值之和;N为参与评标的人数。 参评人员联合签名_采购人员签名_评标小组组长签名_审批人_日期_日期_日期_11.4深圳市阳光博睿教育技术有限公司采购订单(模板)深圳市阳光博睿教育技术有限公司采购订单(模板)供应商XXXXXXXXXXX订单编号XXXX-XXXXXX联系人XXX订购日期XXXX/XX/XX电话0755-XXXXXXXX电话0755-XXXXXXXX传真0755-XXXXXXXX传真0755-XXXXXXXX序号物品名称规格单位数量单价总价备注1XXX XXXXXXXXXXX张1702.65000?450.50合计(含17%增值税)?450.00货款总额(大写)肆佰伍拾元交货日期X年X月X日前交货交货地点深圳南山高新中四道龙泰利科技大厦6楼601室付款方式月结30天服务承诺按照样品生产。 违约责任如果质量有问题阳光博睿公司有权要求退货,换货。 参数按提供的设计源文件的要求生产。 供方XXXXXXXXXXXXX需方深圳市阳光博睿教育技术有限公司地址:XXXXXX地址深圳南山高新中四道龙泰利科技大厦6楼601室联系人XXX(签字盖章后回传)联系人XXX11.5采购合同盖章及预付款流程说明请将采购申请流程关联此流程一同发起。 序号供应商名称物料/物品名称数量税点总金额(元)付款条件备注付款方式_,付款方式为预付款时,请填写预付比例_,合计_元部门领导分管领导总经理财务会计财务中心法务董事长印章管理员流程设置如下,详细请参照OA系统的模板流程采购合同盖章及预付款流程 1、 1、未超过3000元发起人-部门负责人-总经理-会计-财务中心-法务-印章管理员、出纳 2、超过3000元 2、超过3000元发起人-部门负责人-总经理-会计-财务中心-法务-董事长(超过10000元或未按已审批的请购计划)-印章管理员、出纳11.6反商业贿赂协议书(模板)11.6反商业贿赂协议书(模板)甲方深圳市阳光博睿教育技术有限公司乙方:为了维护甲、乙双方正常的业务关系和市场秩序,加强廉洁合作,确保合作业务高效优质完成,甲、乙双方除严格遵守中华人民共和国国家工商行政管理局关于禁止商业贿赂行为的暂行规定、中华人民共和国反不正当竞争、中华人民共和国刑法等有关禁止商业贿赂行为规定外,经充分协商,双方达成如下协议,以资共同遵守 一、甲方责任 1、甲方有责任对甲方人员进行防范和处理商业贿赂的教育。 2、若甲方员工要求乙方给予其任何形式的不正当利益,乙方必须及时投诉,并提供相关证据给甲方,经甲方查实后作出处理,并为乙方保密。 对于乙方的协助,甲方将根据情况给予乙方更多的商业合作机会。 3、对于乙方举报甲方人员违规的情况,甲方应及时进行调查、处理和反馈。 二、乙方责任 1、乙方保证乙方及其员工不以金钱方式(包括但不限于支付现金,赠与银行卡,赠与有价证券,如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券)贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员(下称“合同履行相关人员”)。 2、乙方保证乙方及其员工不以实物方式(包括但不限于赠送或出借录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物)贿赂甲方的合同履行相关人员。 3、乙方保证乙方及其员工不以消费方式(包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式)贿赂甲方的合同履行相关人员。 4、乙方保证乙方及其员工不以其他任何方式(包括但不限于以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等方式)贿赂甲方的合同履行相关人员。 三、违约责任若乙方违反上述任一约定,甲方有权随时解除与乙方的一切合同业务且不被认为是违约行为。 在赔偿甲方实际损失的同时,甲方有权要求乙方支付合同总金额的300%且不低于人民币1万元的金额作为乙方的违约金,并保留随时向法院诉请乙方赔偿甲方的一切名誉及商业损失的权利。 同时,在10年内,乙方不得参与甲方及其关联公司的业务。 四、其它事项。 本协议一式二份,双方各执一份,自签字盖章之日生效。 本协议作为甲、乙双方自愿签订的法律文件,在签订协议之日起10年内,甲乙双方对相关贿赂行为有权追究。 不论双方业务合同是否签订、生效或履行完毕或被宣布无效,均不影响本协议的效力。 甲方深圳市阳光博睿教育技术有限公司乙方法定代表人/授权代表人签字法定代表人/授权代表人签字日期日期11.7新项目性采购需求审批表申请人XXX部门XXXX日期XXXX-XX-XX单据编号XXXX项目名称项目概况项目需求采购清单(包括品牌、技术参数、规格型号、数量、预算金额等)采购物品总预算要求交货时间其它情况说明申请部门负责人技术部门总经理采购总经办董事长备注发起此申请单时请附上经审批后的新项目立项方案。 测试单位(需求单位)填写11.811.8新项目性采购样品测试报告测试责任人部门时间单据编号项目名称供应商名称供应商技术对接人和联系方式序列号/型号/版本号详细配置测试开始时间测试结束时间测试需求主要测试目的主要测试内容系统应用数据库其他测试过程中其他情况简述(如一切正常可以只填写正常)测试结论(若测试不达标,应具体说明原因)测试验证日期最终判定结果合格不合格测试结果确认测试部门负责人技术部门测试部门分管领导备注在测试完毕后,由测试负责人在2个工作日内发起新项目性采购样品测试报告(固定模板),总经理审批通过后由总经办采购实施后续采购环节。
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