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文档简介

泓域咨询MACRO/ 实木板材项目立项申请报告实木板材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24638.98平方米(折合约36.94亩),其中:净用地面积24638.98平方米(红线范围折合约36.94亩)。项目规划总建筑面积35972.91平方米,其中:规划建设主体工程23898.01平方米,计容建筑面积35972.91平方米;预计建筑工程投资2847.33万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为实木板材,根据市场情况,预计年产值15688.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6409.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2847.332385.28173.506409.091.1工程费用万元2847.332385.2810401.151.1.1建筑工程费用万元2847.332847.3333.37%1.1.2设备购置及安装费万元2385.282385.2827.95%1.2工程建设其他费用万元1176.481176.4813.79%1.2.1无形资产万元617.49617.491.3预备费万元558.99558.991.3.1基本预备费万元227.11227.111.3.2涨价预备费万元331.88331.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元6409.096409.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2124.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10401.154893.427449.2110401.1510401.1510401.151.1应收账款万元3120.341248.142340.263120.343120.343120.341.2存货万元4680.521872.213510.394680.524680.524680.521.2.1原辅材料万元1404.16561.661053.121404.161404.161404.161.2.2燃料动力万元70.2128.0852.6670.2170.2170.211.2.3在产品万元2153.04861.221614.782153.042153.042153.041.2.4产成品万元1053.12421.25789.841053.121053.121053.121.3现金万元2600.291040.121950.222600.292600.292600.292流动负债万元8276.733310.696207.558276.738276.738276.732.1应付账款万元8276.733310.696207.558276.738276.738276.733流动资金万元2124.42849.771593.322124.422124.422124.424铺底流动资金万元708.13283.26531.10708.13708.13708.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8533.51万元,其中:固定资产投资6409.09万元,占项目总投资的75.10%;流动资金2124.42万元,占项目总投资的24.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2847.33万元,占项目总投资的33.37%;设备购置费2385.28万元,占项目总投资的27.95%;其它投资1176.48万元,占项目总投资的13.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6409.09+2124.42=8533.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8533.51133.15%133.15%100.00%2项目建设投资万元6409.09100.00%100.00%75.10%2.1工程费用万元5232.6181.64%81.64%61.32%2.1.1建筑工程费万元2847.3344.43%44.43%33.37%2.1.2设备购置及安装费万元2385.2837.22%37.22%27.95%2.2工程建设其他费用万元617.499.63%9.63%7.24%2.2.1无形资产万元617.499.63%9.63%7.24%2.3预备费万元558.998.72%8.72%6.55%2.3.1基本预备费万元227.113.54%3.54%2.66%2.3.2涨价预备费万元331.885.18%5.18%3.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6409.09100.00%100.00%75.10%5建设期间费用万元6流动资金万元2124.4233.15%33.15%24.90%7铺底流动资金万元708.1411.05%11.05%8.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.56%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度173.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12291.3812291.3823898.0123898.012080.731.1主要生产车间7374.837374.8314338.8114338.811290.051.2辅助生产车间3933.243933.247647.367647.36665.831.3其他生产车间983.31983.311386.081386.08124.842仓储工程2607.792607.797848.697848.69496.992.1成品贮存651.95651.951962.171962.17124.252.2原料仓储1356.051356.054081.324081.32258.432.3辅助材料仓库599.79599.791805.201805.20114.313供配电工程139.08139.08139.08139.089.913.1供配电室139.08139.08139.08139.089.914给排水工程159.94159.94159.94159.948.864.1给排水159.94159.94159.94159.948.865服务性工程1651.601651.601651.601651.60104.585.1办公用房908.00908.00908.00908.0050.815.2生活服务743.60743.60743.60743.6060.366消防及环保工程465.92465.92465.92465.9233.196.1消防环保工程465.92465.92465.92465.9233.197项目总图工程69.5469.5469.5469.5463.567.1场地及道路硬化4856.53801.47801.477.2场区围墙801.474856.534856.537.3安全保卫室69.5469.5469.5469.548绿化工程1414.6149.51合计17385.2635972.9135972.912847.33(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2385.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1109913.61千瓦时,折合136.41吨标准煤。2、项目年总用水量8468.73立方米,折合0.72吨标准煤。3、“实木板材项目投资建设项目”,年用电量1109913.61千瓦时,年总用水量8468.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.13吨标准煤/年。达产年综合节能量36.45吨标准煤/年,项目总节能率20.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“实木板材项目”主要从事实木板材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性实木板材项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,建

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