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文档简介
安徽财经大学会计学院毕业论文选题(2010-10-28)一.会计学相关参考选题1. 非营利组织会计问题研究2. EVA在我国的应用价值研究3. 财务报告体系的构建与信息披露要求相关问题研究4. 财务会计与管理会计融合的理论与实践研究5. 产权会计研究(结合公司案例)6. 长期股权投资会计核算的研究7. 成本会计研究(结合公司案例)8. 法务会计研究(结合公司案例)9. 非货币资产交换会计的研究10. 复合型会计人才培养研究11. 公司治理制度的建立与内部会计监督的关系研究12. 管理会计的运用环境与行为科学的实证研究(结合公司案例)13. 合并会计报表相关问题研究14. 环境会计研究(结合公司案例)15. 会计报表表外披露的研究16. 会计报表日后事项会计的研究17. 会计诚信机制建立与完善的理性思考18. 会计环境与会计改革19. 会计计量研究(结合公司案例)20. 会计监管研究(结合公司案例)21. 会计目标.会计假设问题研究22. 会计人员职业道德问题研究23. 会计师事务所合并对审计质量的影响24. 会计信息的产权问题研究(结合公司案例)25. 会计信息的相关性与可靠性的关系及其在实务中的运用26. 会计信息披露与法律责任相关问题研究27. 会计政策(房地产.金融.ST类公司等)选择与变更研究28. 借款费用会计的研究29. 谨慎性原则在我国会计实务中的运用现状思考30. 决策有用说与受托责任说问题探讨31. 可持续发展战略与我国环境会计的现状及发展相关问题研究32. 每股收益会计的研究33. 平衡计分卡在我国的应用研究34. 企业并购会计研究35. 企业财务报告信息的透视策略及评价体系的构建36. 企业的内部控制基本规范实施效果研究37. 企业会计政策.会计估计的选择在实务中运用现状的研究38. 企业会计制度建立与实施若干问题研究39. 企业会计组织理论与方法的研究40. 企业内部会计管理与成本核算的关系探讨(结合公司案例)41. 全面预算管理相关问题研究(结合公司案例)42. 人力资源会计理论与应用研究43. 上市公司的审计师选择策略研究(结合公司案例)44. 上市公司内部控制缺陷披露的决定因素45. 上市公司内部控制信息披露的价值相关性46. 上市公司内部控制信息披露与盈余质量47. 社会责任会计的研究(结合公司案例)48. 税务会计相关问题的研究49. 所得税会计的研究50. 投资性房地产会计的研究51. 外币折算会计的研究52. 我国公允价值标准运用的会计问题研究(结合公司案例)53. 我国会计国际化面临的形势及应对策略研究54. 我国会计监管体系的现状评估及监管模式的建立55. 我国会计研究方法的变革.拓展.选择及应用条件的思考56. 我国企业会计准则的沿革.发展及完善相关问题探讨57. 无形资产理论框架的建立与价值确认.评估相关问题研究58. 无形资产营运对策及营运环境的问题研究59. 现代企业制度中会计职能的拓展与限定60. 行为会计的研究(结合公司案例)61. 衍生金融工具会计的研究62. 债务重组会计的研究63. 政府会计的研究64. 中国会计的国际化与特色化研究65. 中期财务报告的研究66. 中外管理会计的发展及其应用的比较研究67. 注册会计师诚信市场的建立与行业管理模式的探讨68. 注册会计师审计定价行为的研究69. 注册会计师审计市场结构的研究70. 注册会计师执业规范与职业道德建设的关系探讨71. 资产减值会计的研究72. 租赁会计的研究73. 作业成本法在我国的应用研究(结合公司案例)74.论XBRL在我国企业的应用与发展75.论IT环境下的会计内部控制76.ERP中的财务管理77.基于XBRL的网络财务报告的研究78.基于XBRL的网络财务报告审计研究79.基于ERP环境下集团财务管理研究80.基于ERP环境下内部控制方法研究81.论网络环境下管理会计的应用与发展82.网络环境下管理会计发展的趋势研究83.试论IT审计方法84.中小企业会计信息系统建设问题85.论企业BPR与会计信息化二.财务管理相关参考选题1.财务战略管理研究2.企业组织与财务本质3.出资者财务论4.公司治理结构与公司理财5.中小企业财务战略研究6.企业内部环境与财务管理7.财务管理学科建设问题8.公司治理与独立董事9.CAPM应用与发展10.企业管理与财务管理11.全球化与企业理财12.WTO与财务管理13.环境及其财务战略选择14.财务管理目标研究15.财务预测有关问题探讨16.企业资金结构问题探讨17.不同生命周期的财务战略研究18.固定资产投资与决策19.利益相关者财务论20.资金成本有关问题探讨21.上市公司融资偏好研究22.财务假设探讨23.上市公司若干财务问题研究24.企业集团财务战略研究25.资产评估若干问题研究26.略论财务管理体制改革的趋向27.资金的时间价值及其在长期投资决策中的应用28.企业的财务风险探讨29.财务杠杆及其在筹资决策中的运用30.中小企业融资问题研究31.电算化财务管理程序(模式)设计初探32.企业经济效益考核指标体系的探讨33.跨国公司财务管理 34.业绩评价与激励机制35.风险与组合投资管理36.避税与理财37.盈利预测研究38.经济活动分析指标体系的探讨39.创值管理40.环境与投资效果分析41.上市公司绩效评价42.企业资本结构现状及优化分析43.最优资本结构分析44.财务预警45.国际财务管理若干问题研究46.融资租赁47.Var与风险管理48.EVA与企业评价49.MBO50.网络财务51.企业盈利能力分析52.资产重组与公司价值53.企业破产若干财务问题研究54.杠杆收购55.并购中若干财务问题研究56.资产重组与企业兼并57.财务管理模式创新58.知识经济与财务管理59.高新技术产业融资60.经营者财务论61.上市公司股利政策研究62.企业价值评估63.个人理财64.股票期权与经理人激励65.CFO与CEO的关系研究66.CFO在中国的定位研究67.财务原则探讨68.现金流量管理探讨69.营运资金管理研究70.财务预算管理探讨71.税收筹划问题研究72.财务控制问题研究73.财务分析有关问题探讨三.审计学参考选题1.论经济责任审计的运行机制2.我国政府审计结果公告制度研究3.基于国家审计公告的审计期望差距研究4.风险导向审计模式下的审计风险应对研究5.政府绩效审计评价指标体系构建6.计算机控制环境下的审计风险研究7.我国政府审计问责制度及其效果研究8.基于“免疫系统”论的国家审计职能研究9.基于XBRL的持续性审计研究0.信息环境下数据式审计的应用研究11.高校新校区建设投资效益审计研究12.审计证据相关性与充分性关系研究 13.非审计服务与审计质量的相关性研究 14.我国企业内部控制的社会认同度研究15.影响注册会计师审计独立性的因素及其对策研究16.审计期望差距存在的必然性及发展趋势17.会计师事务所体制创新研究18.基于风险防范的政府债务审计实施思路19.协调与合作:内部审计与外部审计关系研究20.促进审计结果公告制度在我国的应用对策研究21.加强地方政府债务审计与管理的思考22.论完善上市公司内部控制信息披露机制23.政府投资项目跟踪审计研究24.论政府采购绩效审计25.论政府审计信息公开制度26.高校内部审计职能创新研究27.论内部审计和公司治理28.领导干部经济责任审计存在的问题及对策29.我国独立审计市场机制的现状及其改善30.论我国开展政府绩效审计的问题及其对策31.审计风险模型分析及应用32.金融风险防范与金融审计33.浅谈现代企业制度下的内部审计34.我国网络审计存在的问题及其对策研究35.中外政府绩效审计环境对比及对我国的启示36.审计结果公告制度下的国家审计风险及防范37.论上市公司管理舞弊的审计防范38.内部审计人员的职业判断问题研究39.信息系统审计存在的问题及其对策40.对我国开展环境审计的思考41.面向网络安全监控的上网行为审计系统42.内部审计对上市公司治理结构作用的研究43.经济责任审计成果运用的难点与对策44.我国社会审计质量影响的因素及改善对策45.注册会计师审计风险及其防范46.关于政府绩效审计质量控制措施探究47.会计师事务所审计质量评价体系研究48.内部审计与公司治理的互动机理研究49.论内部审计的职业化50.内部审计定位问题的思考51.经济责任审计的实践与思考52.国家审计结果公告制度浅探53.关于整合审计资源的思考54.国有企业内部审计弱化原因及对策探究55.关于内部审计质量控制系统的探讨56.内部审计外部化对内部审计独立性的影响57.注册会计师在社会监督中所发挥的作用研究58.我国公司治理下的内部控制与审计59.论注册会计师审计风险及规避策略60.浅谈注册会计师审计风险与风险导向审计61.非审计服务对审计独立性的影响及其相应对策62.对审计收费问题的若干探析63.浅析管理审计在企业中的作用64.浅谈审计项目风险控制制度的建立65.在小企业实施风险导向审计的相关探讨66.内部审计绩效评价指标体系的设计与运用67.浅谈现代风险导向审计的运用68.对我国国家审计未来定位问题的探索69.会计师事务所任期与审计质量关系研究70.IT审计在信息系统建设中的应用探讨71.浅谈非审计服务与审计独立性72.论公司治理和上市公司审计委员会制度73.从完善公司治理结构角度谈国企内部审计运行环境的优化74.论内部审计的外部化的成因和发展趋势75.浅析我国注册会计师审计责任的界定76.浅谈内部审计在公司治理中的作用77.经济责任审计存在的问题及对策78.会计师事务所审计营销探讨79.基于公司治理的内部审计模式研究80.论注册会计师执业环境与审计独立性81.论现代风险导向审计在我国的应用82.企业内部审计外部化的理性思考83.基于公司治理的内部审计模式研究84.浅论我国国家审计体制的改革85.审计期望差距的动因与控制问题研究86.我国审计收费问题的原因分析与对策87.我国政府绩效审计发展的障碍及对策88.政府投资审计风险的意识与防范89.论经济效益审计的标准90.审计独立性与审计收费模式91.论审计“免疫系统”的建立和完善92.内部控制.内部审计与公司治理93.本土会计师事务所发展策略研究94.我国内部审计的发展趋势研究95.我国民间审计执业环境的问题与对策研究96.论注册会计师职业判断能力的培养97.高校内部审计信息化建设研究98.论审计责任与审计风险之间的关系99.论审计执业环境与审计失败的
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