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泓域咨询MACRO/ 自保温混凝土砌块项目立项申请报告自保温混凝土砌块项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35911.28平方米(折合约53.84亩),其中:净用地面积35911.28平方米(红线范围折合约53.84亩)。项目规划总建筑面积46684.66平方米,其中:规划建设主体工程34541.32平方米,计容建筑面积46684.66平方米;预计建筑工程投资3590.30万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为自保温混凝土砌块,根据市场情况,预计年产值14437.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8633.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3590.304507.98160.368633.781.1工程费用万元3590.304507.988744.951.1.1建筑工程费用万元3590.303590.3034.78%1.1.2设备购置及安装费万元4507.984507.9843.67%1.2工程建设其他费用万元535.50535.505.19%1.2.1无形资产万元314.94314.941.3预备费万元220.56220.561.3.1基本预备费万元122.73122.731.3.2涨价预备费万元97.8397.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元8633.788633.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1689.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8744.956216.107437.628744.958744.958744.951.1应收账款万元2623.491705.272098.792623.492623.492623.491.2存货万元3935.232557.903148.183935.233935.233935.231.2.1原辅材料万元1180.57767.37944.461180.571180.571180.571.2.2燃料动力万元59.0338.3747.2259.0359.0359.031.2.3在产品万元1810.211176.631448.161810.211810.211810.211.2.4产成品万元885.43575.53708.34885.43885.43885.431.3现金万元2186.241421.051748.992186.242186.242186.242流动负债万元7055.114585.825644.097055.117055.117055.112.1应付账款万元7055.114585.825644.097055.117055.117055.113流动资金万元1689.841098.401351.871689.841689.841689.844铺底流动资金万元563.27366.13450.62563.27563.27563.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10323.62万元,其中:固定资产投资8633.78万元,占项目总投资的83.63%;流动资金1689.84万元,占项目总投资的16.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3590.30万元,占项目总投资的34.78%;设备购置费4507.98万元,占项目总投资的43.67%;其它投资535.50万元,占项目总投资的5.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8633.78+1689.84=10323.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10323.62119.57%119.57%100.00%2项目建设投资万元8633.78100.00%100.00%83.63%2.1工程费用万元8098.2893.80%93.80%78.44%2.1.1建筑工程费万元3590.3041.58%41.58%34.78%2.1.2设备购置及安装费万元4507.9852.21%52.21%43.67%2.2工程建设其他费用万元314.943.65%3.65%3.05%2.2.1无形资产万元314.943.65%3.65%3.05%2.3预备费万元220.562.55%2.55%2.14%2.3.1基本预备费万元122.731.42%1.42%1.19%2.3.2涨价预备费万元97.831.13%1.13%0.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8633.78100.00%100.00%83.63%5建设期间费用万元6流动资金万元1689.8419.57%19.57%16.37%7铺底流动资金万元563.286.52%6.52%5.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.02%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度160.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18031.4618031.4634541.3234541.322922.051.1主要生产车间10818.8810818.8820724.7920724.791811.671.2辅助生产车间5770.075770.0711053.2211053.22935.061.3其他生产车间1442.521442.522003.402003.40175.322仓储工程3825.633825.637893.177893.17485.622.1成品贮存956.41956.411973.291973.29121.412.2原料仓储1989.331989.334104.454104.45252.522.3辅助材料仓库879.89879.891815.431815.43111.693供配电工程204.03204.03204.03204.0314.123.1供配电室204.03204.03204.03204.0314.124给排水工程234.64234.64234.64234.6412.634.1给排水234.64234.64234.64234.6412.635服务性工程2422.902422.902422.902422.90149.075.1办公用房1397.671397.671397.671397.6786.865.2生活服务1025.231025.231025.231025.2369.996消防及环保工程683.51683.51683.51683.5147.316.1消防环保工程683.51683.51683.51683.5147.317项目总图工程102.02102.02102.02102.02-113.117.1场地及道路硬化7032.441278.471278.477.2场区围墙1278.477032.447032.447.3安全保卫室102.02102.02102.02102.028绿化工程2074.5972.61合计25504.1946684.6646684.663590.30(四)设备方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费4507.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1244004.77千瓦时,折合152.89吨标准煤。2、项目年总用水量13088.81立方米,折合1.12吨标准煤。3、“自保温混凝土砌块项目投资建设项目”,年用电量1244004.77千瓦时,年总用水量13088.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.01吨标准煤/年。达产年综合节能量62.91吨标准煤/年,项目总节能率20.34%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合x

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