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文档简介

泓域咨询MACRO/ 桌子项目立项申请报告桌子项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50905.44平方米(折合约76.32亩),其中:净用地面积50905.44平方米(红线范围折合约76.32亩)。项目规划总建筑面积70249.51平方米,其中:规划建设主体工程49083.89平方米,计容建筑面积70249.51平方米;预计建筑工程投资5967.32万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为桌子,根据市场情况,预计年产值41398.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12789.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5967.326102.34167.5812789.711.1工程费用万元5967.326102.3431324.751.1.1建筑工程费用万元5967.325967.3233.77%1.1.2设备购置及安装费万元6102.346102.3434.53%1.2工程建设其他费用万元720.05720.054.07%1.2.1无形资产万元406.18406.181.3预备费万元313.87313.871.3.1基本预备费万元149.15149.151.3.2涨价预备费万元164.72164.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元12789.7112789.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4883.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31324.7511515.2319178.1331324.7531324.7531324.751.1应收账款万元9397.424228.847048.079397.429397.429397.421.2存货万元14096.146343.2610572.1014096.1414096.1414096.141.2.1原辅材料万元4228.841902.983171.634228.844228.844228.841.2.2燃料动力万元211.4495.15158.58211.44211.44211.441.2.3在产品万元6484.222917.904863.176484.226484.226484.221.2.4产成品万元3171.631427.232378.723171.633171.633171.631.3现金万元7831.193524.035873.397831.197831.197831.192流动负债万元26441.7011898.7719831.2826441.7026441.7026441.702.1应付账款万元26441.7011898.7719831.2826441.7026441.7026441.703流动资金万元4883.052197.373662.294883.054883.054883.054铺底流动资金万元1627.67732.461220.761627.671627.671627.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17672.76万元,其中:固定资产投资12789.71万元,占项目总投资的72.37%;流动资金4883.05万元,占项目总投资的27.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5967.32万元,占项目总投资的33.77%;设备购置费6102.34万元,占项目总投资的34.53%;其它投资720.05万元,占项目总投资的4.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12789.71+4883.05=17672.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17672.76138.18%138.18%100.00%2项目建设投资万元12789.71100.00%100.00%72.37%2.1工程费用万元12069.6694.37%94.37%68.30%2.1.1建筑工程费万元5967.3246.66%46.66%33.77%2.1.2设备购置及安装费万元6102.3447.71%47.71%34.53%2.2工程建设其他费用万元406.183.18%3.18%2.30%2.2.1无形资产万元406.183.18%3.18%2.30%2.3预备费万元313.872.45%2.45%1.78%2.3.1基本预备费万元149.151.17%1.17%0.84%2.3.2涨价预备费万元164.721.29%1.29%0.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12789.71100.00%100.00%72.37%5建设期间费用万元6流动资金万元4883.0538.18%38.18%27.63%7铺底流动资金万元1627.6812.73%12.73%9.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.76%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度167.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21147.8121147.8149083.8949083.894586.361.1主要生产车间12688.6912688.6929450.3329450.332843.541.2辅助生产车间6767.306767.3015706.8415706.841467.641.3其他生产车间1691.821691.822846.872846.87275.182仓储工程4486.814486.8113757.6513757.65934.912.1成品贮存1121.701121.703439.413439.41233.732.2原料仓储2333.142333.147153.987153.98486.152.3辅助材料仓库1031.971031.973164.263164.26215.033供配电工程239.30239.30239.30239.3018.293.1供配电室239.30239.30239.30239.3018.294给排水工程275.19275.19275.19275.1916.364.1给排水275.19275.19275.19275.1916.365服务性工程2841.642841.642841.642841.64193.115.1办公用房1323.911323.911323.911323.91113.995.2生活服务1517.731517.731517.731517.73111.656消防及环保工程801.64801.64801.64801.6461.296.1消防环保工程801.64801.64801.64801.6461.297项目总图工程119.65119.65119.65119.6536.007.1场地及道路硬化7744.021713.671713.677.2场区围墙1713.677744.027744.027.3安全保卫室119.65119.65119.65119.658绿化工程3457.17121.00合计29912.0470249.5170249.515967.32(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费6102.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量1324313.02千瓦时,折合162.76吨标准煤。2、项目年总用水量17817.05立方米,折合1.52吨标准煤。3、“桌子项目投资建设项目”,年用电量1324313.02千瓦时,年总用水量17817.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.28吨标准煤/年。达产年综合节能量57.72吨标准煤/年,项目总节能率25.86%,能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“桌子项目”主要从事桌子项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性桌子项目选址于xx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx科技园环境保护规划要求。因此,建

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