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泓域咨询MACRO/ 印刷电路板项目简介及立项备案申请印刷电路板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景印制电路板(PCB,PrintedCircuitBoard)又称印制线路板或印刷电路板,在电子系统中起着支撑、互连电路元件的作用。印制电路板是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板,是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者,也是电子设备中不可或缺的重要电子元器件之一,应用范围极为广泛。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11959.31平方米(折合约17.93亩),其中:净用地面积11959.31平方米(红线范围折合约17.93亩)。项目规划总建筑面积17341.00平方米,其中:规划建设主体工程12266.96平方米,计容建筑面积17341.00平方米;预计建筑工程投资1315.96万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为印刷电路板,根据市场情况,预计年产值7934.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2932.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1315.96914.56163.542932.271.1工程费用万元1315.96914.565786.081.1.1建筑工程费用万元1315.961315.9632.66%1.1.2设备购置及安装费万元914.56914.5622.70%1.2工程建设其他费用万元701.75701.7517.42%1.2.1无形资产万元284.91284.911.3预备费万元416.84416.841.3.1基本预备费万元209.86209.861.3.2涨价预备费万元206.98206.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元2932.272932.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1096.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5786.083355.184390.685786.085786.085786.081.1应收账款万元1735.82954.701301.871735.821735.821735.821.2存货万元2603.741432.051952.802603.742603.742603.741.2.1原辅材料万元781.12429.62585.84781.12781.12781.121.2.2燃料动力万元39.0621.4829.2939.0639.0639.061.2.3在产品万元1197.72658.75898.291197.721197.721197.721.2.4产成品万元585.84322.21439.38585.84585.84585.841.3现金万元1446.52795.591084.891446.521446.521446.522流动负债万元4689.112579.013516.834689.114689.114689.112.1应付账款万元4689.112579.013516.834689.114689.114689.113流动资金万元1096.97603.33822.731096.971096.971096.974铺底流动资金万元365.65201.11274.24365.65365.65365.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4029.24万元,其中:固定资产投资2932.27万元,占项目总投资的72.77%;流动资金1096.97万元,占项目总投资的27.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1315.96万元,占项目总投资的32.66%;设备购置费914.56万元,占项目总投资的22.70%;其它投资701.75万元,占项目总投资的17.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2932.27+1096.97=4029.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4029.24137.41%137.41%100.00%2项目建设投资万元2932.27100.00%100.00%72.77%2.1工程费用万元2230.5276.07%76.07%55.36%2.1.1建筑工程费万元1315.9644.88%44.88%32.66%2.1.2设备购置及安装费万元914.5631.19%31.19%22.70%2.2工程建设其他费用万元284.919.72%9.72%7.07%2.2.1无形资产万元284.919.72%9.72%7.07%2.3预备费万元416.8414.22%14.22%10.35%2.3.1基本预备费万元209.867.16%7.16%5.21%2.3.2涨价预备费万元206.987.06%7.06%5.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2932.27100.00%100.00%72.77%5建设期间费用万元6流动资金万元1096.9737.41%37.41%27.23%7铺底流动资金万元365.6612.47%12.47%9.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.93%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度163.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5743.645743.6412266.9612266.961024.001.1主要生产车间3446.183446.187360.187360.18634.881.2辅助生产车间1837.961837.963925.433925.43327.681.3其他生产车间459.49459.49711.48711.4861.442仓储工程1218.591218.593298.133298.13200.232.1成品贮存304.65304.65824.53824.5350.062.2原料仓储633.67633.671715.031715.03104.122.3辅助材料仓库280.28280.28758.57758.5746.053供配电工程64.9964.9964.9964.994.443.1供配电室64.9964.9964.9964.994.444给排水工程74.7474.7474.7474.743.974.1给排水74.7474.7474.7474.743.975服务性工程771.78771.78771.78771.7846.855.1办公用房448.88448.88448.88448.8826.045.2生活服务322.90322.90322.90322.9024.366消防及环保工程217.72217.72217.72217.7214.876.1消防环保工程217.72217.72217.72217.7214.877项目总图工程32.5032.5032.5032.50-9.857.1场地及道路硬化2162.56449.20449.207.2场区围墙449.202162.562162.567.3安全保卫室32.5032.5032.5032.508绿化工程898.4531.45合计8123.9617341.0017341.001315.96(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费914.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量905359.48千瓦时,折合111.27吨标准煤。2、项目年总用水量5352.13立方米,折合0.46吨标准煤。3、“印刷电路板项目投资建设项目”,年用电量905359.48千瓦时,年总用水量5352.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.73吨标准煤/年。达产年综合节能量27.93吨标准煤/年,项目总节能率22.15%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“印刷电路板项目”主要从事印刷电路板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性印刷电路板项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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