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电子级高性能配方树脂项目投资运营分析报告范文模板电子级高性能配方树脂项目投资运营分析报告范文模板 投投 资分析评价资分析评价 电子级高性能配方树脂项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第 一章项目总体情况说明 一 经营环境分析 1 高质量发展是经济重大关系协调 循环顺畅的发展 过去的几十年 我国经济存在着周期性波动 今后一个时期 最重 要的是要避免经济发展大起大落和防范系统性金融风险 因此 高质量发展必须保持国民经济重大比例关系协调和空间布局 比较合理 生产 流通 分配 消费各环节循环顺畅 党的十九大报告作出了 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发 展阶段 正处在转变发展方式 优化经济结构 转换增长动力的攻 关期 的重大判断 高质量发展 强调的是质量而非速度 强调的是发展而非增长 进入高质量发展阶段 面临着加快发展 转型升级的双重考验 按照 抓住一个龙头 带动一个行业 带旺一批企业 带活一片区 域 形成集群式发展 的模式 切实增强产业龙头带动作用 规划 引导产业链聚集发展 协同发展 打造一批高质量发展的产业集群 2 本市工业增长在 十二五 期间不仅是受国家宏观经济形势影响 出现波动年份 而且 整个 十二五 工业增长也不能完成既定的 目标 尤其是xx年和xx年 工业增长与原 十二五 确定的增长指标差距 较大 造成这样的状况 既有全国共性的原因 更有本市自身的问题工业 发展一波三折 十二五 指标没有完成 其中一个重要的不可忽 视的原因 就是 十一五 期间工业项目落地缓慢 这些项目未能 保证在 十二五 期间顺利足额开工投产 而另一个原因就是前面 提到的本市工业企业规模小 效益低 3 从发展趋势来看 目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性 新兴产业过渡 要实现支柱产业的平稳切换 一方面要建立房地产调控的长效机制 另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展 两者相辅相承 缺一不可 因此 从宏观政策调控的逻辑上看 未来的投资机遇也应在战略性 新兴产业里面 市场普遍认为 中国经济在明年下半年 将重新步入上升通道 而 其背后的推动力 必将是战略性新兴产业的发展 目前投资已经到 了最好的介入期 战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量 当前 加快战略 性新兴产业发展 抢占发展机遇 已成为各地推动经济发展的必然 选择 我省要实现高质量发展 必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要 地位 积极培育发展新动能 大力发展战略性新兴产业 将吸引大量投资进入高科技产业 优化 我省产业结构 并通过高科技产业化提高投资效率 提升我省经济 发展的质量效益 同时 战略性新兴产业通过技术溢出 会有效提升产品的技术含量 引导我省传统企业实现技术升级 从而有力促进产业转型升级 实现经济持续健康发展 把握深化改革开放的新机遇 通过深化改革解决突出问题 推动全 方位对外开放 变外在压力为内在动力 推动形成面向未来更具国 际竞争力的经济结构和体制机制 把握加快绿色发展的新机遇 走生态优先 绿色发展之路 引领全 球绿色发展 也为自身赢得更大发展空间 二 项目情况说明为了积极响应xx出口加工区关于促进电子级高性 能配方树脂产业发展的政策要求 xxx投资公司通过科学调研 合理 布局 计划在xx出口加工区新建 电子级高性能配方树脂项目 预计总用地面积49864 92平方米 折合约74 76亩 其中净用地面 积49864 92平方米 项目规划总建筑面积80781 17平方米 计容建 筑面积80781 17平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数71 24 建筑容积率1 62 建设区域绿化覆盖率7 77 固定资产投资 强度181 46万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资17383 84万元 其中固定资产投资1 3565 95万元 占项目总投资的78 04 流动资金3817 89万元 占 项目总投资的21 96 在固定资产投资中建筑工程投资5762 73万元 占项目总投资的33 1 5 设备购置费4892 43万元 占项目总投资的28 14 其它投资费 用2910 79万元 占项目总投资的16 74 项目建成投入正常运营后主要生产电子级高性能配方树脂产品 根 据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入34145 00万元 总成本费用2 5830 92万元 税金及附加337 07万元 利润总额8314 08万元 利 税总额9797 92万元 税后净利润6235 56万元 达纲年纳税总额356 2 36万元 达纲年投资利润率47 83 投资利税率56 36 投资回 报率35 87 全部投资回收期4 29年 提供就业职位708个 达纲年 综合节能量44 66吨标准煤 年 项目总节能率29 96 具有显著的 经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析当今世界面临百年未有之大变局 中国发展处于 重要的战略机遇期 当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面 出现 2019年中国必定将踏上改革开放的新征程 2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期 走向高质量发展模式的 关键年 世界经济结构与秩序的裂变期 中国经济结构转换的关键期 深层 次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期 决定了中国 宏观经济的历史方位与国际方位 这也决定了2019年经济运行的模 式可能发生变化 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx出口加 工区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx出口加工区产 业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推 动意义 2 项目拟建设在xx出口加工区内 工程选址符合xx出口加工区土地 利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便 利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率47 83 投 资利税率56 36 全部投资回报率35 87 全部投资回收期4 29年 固定资产投资回收期4 29年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积80781 17平方米 计容建筑面积80781 17平方米 购置先进的技术装备共计121台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资17383 84万元 其中固定资产投资13565 95 万元 流动资金3817 89万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入34145 00万元 总成本费用25830 92万元 年利税总额979 7 92万元 其中税后净利润6235 56万元 纳税总额3562 36万元 其中增值税1146 77万元 税金及附加337 07万元 年缴纳企业所得 税2078 52万元 年利润总额8314 08万元 全部投资回收期4 29年 固定资产投资回收期4 29年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 在区域层面 提高产业新型度 加快老工业基地转型升级 充分认识老工业基地的产业优势 加大对郑州 洛阳 安阳等老工 业基地的支持力度 鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创 新支撑 将技术 人才和产业化领先优势向高端环节集聚 以战略 性新兴产业的发展为突破口 提高产业的新型度 带动传统产业转 型升级 互联网 创新创业等新一轮国家战略实施 为制造业发展指明新的 方向 国家相继出台了 互联网 宽带中国 创新驱动等战略举措 互联网在制造业领域的应用越来越深入 生产制造过程正朝数字化 网络化 智能化方向发展 工业信息系统 工业云平台 工业大 数据应用起到明显的生产决策支撑作用 智能制造将成为新型生产 方式 未来制造业要借助 互联网 创新创业等国家战略的推动作用 利用亿万群众的智慧和创造力 重点发展智能制造技术与生产模式 努力实现稳增长 扩就业的目的 促进社会纵向流动 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资12379 20万元 占 计划投资的71 21 其中完成固定资产投资9518 98万元 占总投资的76 89 完成流动 资金投资2860 22 占总投资的23 11 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入23810 76万元 同比增长25 54 4843 77万 元 其中 主营业务收入为19773 40万元 占营业总收入的83 04 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额6512 59万元 较去年同期相比增长1532 00万元 增长率30 76 实现净利润4884 44万元 较去年同期相比增长458 42万元 增长 率10 36 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12379 201 1 完成比例71 21 2完成固定资产投资万元9518 982 1 完成比例76 89 3完成流动资金投资万元2860 223 1 完成比例23 11 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率52 61 2 财务内部收益率20 61 3 投资回报率39 46 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到34428 85万元 其中流动资产总额8741 47万元 占资产总额的25 39 资产负债率34 60 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 十三五 时期 国内外经济发展形势依然错综复杂 从国际看 世界经济深度调整 复苏乏力 外部环境的不稳定不确 定因素增加 中小企业外贸形势依然严峻 出口增长放缓 从国内看 发展阶段的转变使经济发展进入新常态 经济增速从高 速增长转向中高速增长 经济增长方式从规模速度型粗放增长转向 质量效率型集约增长 经济增长动力从物质要素投入为主转向创新 驱动为主 新常态对经济发展带来新挑战 中小企业遇到的困难和问题尤为突 出 面对国际国内经济发展新环境 十三五 时期 中小企业依然面 临着较大的经营压力 资本 土地等要素成本持续维持高位 招工 难 用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解 传统产业 领域中的大多数中小企业处于产业链中低端 存在高耗低效 产能 过剩 产品同质化严重等问题 盈利能力依然较弱 转方式 调结 构任务十分艰巨 2 加强对 专精特新 中小企业的培育和支持 引导中小企业专注 核心业务 提高专业化生产 服务和协作配套的能力 为大企业 大项目和产业链提供零部件 元器件 配套产品和配套服务 走 专精特新 发展之路 发展一批专业化 小巨人 企业 不断提高 专业化 小巨人 企业的数量和比重 有助于带动和促进中小企业 走专业化发展之路 提高中小企业的整体素质和发展水平 增强核 心竞争力 近年来 从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变 相继出台了一系列重大政策鼓励 支持和引导民营经济加快发展 民营经济已成为我省国民经济的重要支撑 财政收入的重要 扩大 投资的重要主体 吸纳劳动力和安置就业的主渠道 体制创新和机 制创新的重要推动力 为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡 献 二 法人治理结构xxx投资公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx投资公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx投资公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx投资公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x出口加工区项目建设地为重点 分析 电子级高性能配方树脂项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx出口加工区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属 于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农 民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项 目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和 发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可 以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高 当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx出口加工 区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于xx出口加工区项目建设地的规划开发 促进项目区域的 城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx出口加工区项目建设地的环境状况 进一步改 善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域电 子级高性能配方树脂产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的 流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速 发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积49864 92平方米 折合约74 76亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 要基本实现经济建设 政治建设 文化建设 社会建设 生态文 明建设 五位一体 总体布局 实现生产发展 生活富裕 生态良 好 要促进现代化建设各方面相协调 如生产力与生产关系相协调 经 济基础与上层建筑相协调等 人民群众在享有丰富的物质和文化产品的同时 生产和生活方式更 加高效 低耗 可持续 使得天更蓝 水更清 山更绿 空气更清 新 创建绿色工厂 按照厂房集约化 原料无害化 生产洁净化 废物 资源化 能源低碳化的原则分类创建绿色工厂 引导企业按照绿色工厂建设标准建造 改造和管理厂房 集约利用 厂区 鼓励企业使用清洁原料 对各种物料严格分选 分别堆放 避免污 染 优先选用先进的清洁生产技术和高效末端治理装备 推动水 气 固体污染物资源化和无害化利用 降低厂界环境噪声 振动以及污 染物排放 营造良好的职业卫生环境 采用电热联供 电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率 设置 余热回收系统 有效利用工艺过程和设备产生的余 废 热 提高工厂清洁和可再生能源的使用比例 建设厂区光伏电站 储能 系统 智能微电网和能管中心 3 到2020年 绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求 工 业绿色发展推进机制基本形成 绿色制造产业成为经济增长新引擎 和国际竞争新优势 工业绿色发展整体水平显著提升 能源利用效率显著提升 工业能源消耗增速减缓 六大高耗能行业占工业增加值比重继续下 降 部分重化工业能源消耗出现拐点 主要行业单位产品能耗达到 或接近世界先进水平 部分工业行业碳排放量接近峰值 绿色低碳 能源占工业能源消费量的比重明显提高 资源利用水平明显提高 单位工业增加值用水量进一步下降 大宗工业固体废物综合利用率 进一步提高 主要再生资源回收利用率稳步上升 四 项目区绿色节能发展当前和今后一个时期 我国仍然处在大 力推进节能减排的关键时期 要全面完成 十三五 规划提出的节能减排目标 企业还需要在未 来几年中继续努力 做好节能减排的大文章 值得注意的是 节能减排是一个循序渐进的过程 企业节能减排应当在原有的工作与成绩的基础上继续深入推进 把 企业的短期利益与长远发展相结合 在加强技术创新和改造 提升 管理能力与完善长效机制等方面下功夫 积极履行社会责任 有效 开展节能减排 从而实现企业经济效益与节能减排之间的良性循环 第五章综合评价 1 随着供给侧结构性改革的深入推进 一季度全国工业生产增势良 好 结构持续优化 效益继续改善 延续了去年以来稳中向好的运 行态势 实现了良好开局工业生产增长加快 一季度 全国规模以上工业增加值同比增长6 8 增速较上年四季 度回升0 6个百分点 比xx年回升0 2个百分点 去产能效果明显 一季度 去产能政策效应继续显现 工业产能利用率有所提高 一季度全国工业产能利用率为76 5 同比提高0 7个百分点 达到x x年以来同期最高水平企业生产经营预期平稳向好 规模以上工业企 业问卷调查结果显示 预计二季度经营状况乐观的企业占40 4 比 去年同期提高2 2个百分点 预计乐观的比不乐观的企业比例高34 8 个百分点 随着供给侧结构性改革的深入推进 工业生产稳中向好 结构优化 效益改善 支撑工业经济稳中向好的有利因素不断增多 2 该项目适应国内和国际电子级高性能配方树脂行业总体发展趋势 是国家支持和鼓励发展的产业 电子级高性能配方树脂市场前景 良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率47 83 投资利税率56 36 全部投资回报率35 87 全部投资回收期4 29年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx出口加工区建设电子级高性能配方树脂项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx出口加工区及xx出口加工区 十三五 电子级高性能配方树 脂产业发展规划 切合xx出口加工区经济发展的实际需求 是一项 经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx出口加工区 全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5762 734892 43181 4613565 951 1工程费用万元5762 734892 4323971 421 1 1建筑工程费用万元5762 735762 7333 15 1 1 2设 备购置及安装费万元4892 434892 4328 14 1 2工程建设其他费用万 元2910 792910 7916 74 1 2 1无形资产万元1658 161658 161 3预 备费万元1252 631252 631 3 1基本预备费万元546 81546 811 3 2 涨价预备费万元705 82705 822建设期利息万元3固定资产投资现值 万元13565 9513565 95流动资金投资估算表序号项目单位达产年指 标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23971 4214501 3119486 3023971 4223971 4223971 421 1应收账款万元7191 43431 4 865393 577191 437191 437191 431 2存货万元10787 146472 288 090 3510787 1410787 1410787 141 2 1原辅材料万元3236 141941 692427 113236 143236 143236 141 2 2燃料动力万元161 8197 081 21 36161 81161 81161 811 2 3在产品万元4962 082977 253721 56 4962 084962 084962 081 2 4产成品万元2427 111456 261820 3324 27 112427 112427 111 3现金万元5992 853595 714494 645992 855 992 855992 852流动负债万元xx3 5312092 1215115 15xx3 53xx3 5 3xx3 532 1应付账款万元xx3 5312092 1215115 15xx3 53xx3 53xx3 533流动资金万元3817 892290 732863 423817 893817 893817 894 铺底流动资金万元1272 62763 58954 471272 621272 621272 62总 投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例 占总投资比例1项目总投资万元17383 84128 14 128 14 100 00 2项 目建设投资万元13565 95100 00 100 00 78 04 2 1工程费用万元10 655 1678 54 78 54 61 29 2 1 1建筑工程费万元5762 7342 48 42 48 33 15 2 1 2设备购置及安装费万元4892 4336 06 36 06 28 14 2 2工程建设其他费用万元1658 1612 22 12 22 9 54 2 2 1无形资 产万元1658 1612 22 12 22 9 54 2 3预备费万元1252 639 23 9 23 7 21 2 3 1基本预备费万元546 814 03 4 03 3 15 2 3 2涨价预备 费万元705 825 20 5 20 4 06 3建设期利息万元4固定资产投资现值 万元13565 95100 00 100 00 78 04 5建设期间费用万元6流动资金 万元3817 8928 14 28 14 21 96 7铺底流动资金万元1272 639 38 9 38 7 32 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年 第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20487 0025608 7534145 0034145 0034145 001 1电子级高性能配方树脂万元20487 0025608 7534145 0034145 0034145 002现价增加值万元6555 848194 801092 6 4010926 4010926 403增值税万元688 06860 081146 771146 7711 46 773 1销项税额万元5463 205463 205463 205463 205463 203 2 进项税额万元2589 863237 324316 434316 434316 434城市维护建 设税

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