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泓域咨询MACRO/ 电动工具项目简介及立项备案申请电动工具项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电动工具60年代,随着电池制造技术的发展,出现了用镍镉电池作电源的无电源线的电池式电动工具。但当时因价格昂贵,发展较慢。到70年代中后期,因电池价格降低,充电时间也缩短,这种电动工具在欧美、日本得到广泛使用。电动工具最初用铸铁作外壳,后改用铝合金作外壳。60年代,热塑性工程塑料在电动工具上获得应用,并实现了电动工具的双重绝缘,保障了电动工具的使用安全性。由于电子技术的发展,60年代还出现了电子调速电动工具。这种电动工具利用晶闸管等元件组成电子线路,以开关揿钮被揿入的深度不同来调节转速,从而使电动工具在使用时能按被加工对象的不同(如材料不同、钻孔直径大小等),选择不同的转速。为提高电动工具产品质量,维护用户的经济利益,保障人生安全,增强电动工具产品在国际市场上的竞争能力,原机械工业部,商业部,国家商检局,物质局于1986年5月联合发出通知,决定对电动工具产品实行强制的安全认证。从1988年7月1日起,对电钻,冲击电钻,电锤,电镐,电动角向磨光机,电动手持式直向砂轮机,模具电磨,电动砂光机,电圆锯,电剪刀,电冲剪,电动攻丝机,电刨,电动刀锯,电动曲线锯,电动螺丝刀等16种产品实施第一批强制认证。我国电动工具市场正日趋成熟,品牌意识和品牌效应将凸显。未来几年内,国产电动工具所占份额将会进一步提高,随着电动工具市场需求的不断升温,将推动我国相关企业中的生产经营向利好方向发展,行业前景可期。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15534.43平方米(折合约23.29亩),其中:净用地面积15534.43平方米(红线范围折合约23.29亩)。项目规划总建筑面积20194.76平方米,其中:规划建设主体工程15345.37平方米,计容建筑面积20194.76平方米;预计建筑工程投资1428.71万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动工具,根据市场情况,预计年产值11679.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3846.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1428.711540.29165.153846.341.1工程费用万元1428.711540.299177.211.1.1建筑工程费用万元1428.711428.7125.58%1.1.2设备购置及安装费万元1540.291540.2927.57%1.2工程建设其他费用万元877.34877.3415.71%1.2.1无形资产万元446.57446.571.3预备费万元430.77430.771.3.1基本预备费万元188.35188.351.3.2涨价预备费万元242.42242.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元3846.343846.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1739.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9177.213757.325888.859177.219177.219177.211.1应收账款万元2753.161238.921927.212753.162753.162753.161.2存货万元4129.741858.392890.824129.744129.744129.741.2.1原辅材料万元1238.92557.51867.251238.921238.921238.921.2.2燃料动力万元61.9527.8843.3661.9561.9561.951.2.3在产品万元1899.68854.861329.781899.681899.681899.681.2.4产成品万元929.19418.14650.43929.19929.19929.191.3现金万元2294.301032.441606.012294.302294.302294.302流动负债万元7437.673346.955206.377437.677437.677437.672.1应付账款万元7437.673346.955206.377437.677437.677437.673流动资金万元1739.54782.791217.681739.541739.541739.544铺底流动资金万元579.84260.93405.89579.84579.84579.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5585.88万元,其中:固定资产投资3846.34万元,占项目总投资的68.86%;流动资金1739.54万元,占项目总投资的31.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1428.71万元,占项目总投资的25.58%;设备购置费1540.29万元,占项目总投资的27.57%;其它投资877.34万元,占项目总投资的15.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3846.34+1739.54=5585.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5585.88145.23%145.23%100.00%2项目建设投资万元3846.34100.00%100.00%68.86%2.1工程费用万元2969.0077.19%77.19%53.15%2.1.1建筑工程费万元1428.7137.14%37.14%25.58%2.1.2设备购置及安装费万元1540.2940.05%40.05%27.57%2.2工程建设其他费用万元446.5711.61%11.61%7.99%2.2.1无形资产万元446.5711.61%11.61%7.99%2.3预备费万元430.7711.20%11.20%7.71%2.3.1基本预备费万元188.354.90%4.90%3.37%2.3.2涨价预备费万元242.426.30%6.30%4.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3846.34100.00%100.00%68.86%5建设期间费用万元6流动资金万元1739.5445.23%45.23%31.14%7铺底流动资金万元579.8515.08%15.08%10.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.70%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度165.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6776.416776.4115345.3715345.371194.201.1主要生产车间4065.854065.859207.229207.22740.401.2辅助生产车间2168.452168.454910.524910.52382.141.3其他生产车间542.11542.11890.03890.0371.652仓储工程1437.711437.713152.103152.10178.402.1成品贮存359.43359.43788.02788.0244.602.2原料仓储747.61747.611639.091639.0992.772.3辅助材料仓库330.67330.67724.98724.9841.033供配电工程76.6876.6876.6876.684.883.1供配电室76.6876.6876.6876.684.884给排水工程88.1888.1888.1888.184.374.1给排水88.1888.1888.1888.184.375服务性工程910.55910.55910.55910.5551.535.1办公用房488.32488.32488.32488.3222.595.2生活服务422.23422.23422.23422.2322.756消防及环保工程256.87256.87256.87256.8716.366.1消防环保工程256.87256.87256.87256.8716.367项目总图工程38.3438.3438.3438.34-48.127.1场地及道路硬化2529.83428.56428.567.2场区围墙428.562529.832529.837.3安全保卫室38.3438.3438.3438.348绿化工程773.9227.09合计9584.7420194.7620194.761428.71(四)设备方案项目计划购置设备共计44台(套),设备购置费1540.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1372156.22千瓦时,折合168.64吨标准煤。2、项目年总用水量10017.76立方米,折合0.86吨标准煤。3、“电动工具项目投资建设项目”,年用电量1372156.22千瓦时,年总用水量10017.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.50吨标准煤/年。达产年综合节能量47.81吨标准煤/年,项目总节能率23.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划,符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电动工具项目”主要从事电动工具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动工具项目选址于某某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园区环境保护规划要求。因

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