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3.1.2出差地逾公司200公里以下当日可返回者,应视“公出”,除交通费按实报销外,一律不支付住宿费,但因业务需跨用餐时间者,得依规定报支误餐费;3.2 膳宿费以凭证为据,最高额不得超过规定标准(必须为出差地之正规发票或收据);3.3 凡各地分支机构提供住宿者,不补住宿费;如各地分支机构未提供住宿而能自行处理,得报三分之二住宿补助,膳食费照付;3.4 如遇上级主管同行时,其日支差旅费标准比照上级主管,如遇国外客户或重要宾客同行时,依实际状况,住宿费实报实销,膳食费照付;3.5 若需搭乘市内计程车者,需详细列明并於出差后呈报批准,可实报实销; 3.6 出差期间,每日应尽量与公司保持联络; 3.7 出差期间所发生之交际费,除董事、总经理可自行决定外,其他职员不得超过300元, 且均须有事实上之需要并呈上级主管批准; 3.8 如因特殊情况需自行开车出差时,必需事先呈报有关负责人核准后,始可报销过路费、过桥费、停车费,如发生事故或违反交通规则需自行负责,并向公司报告(公司视状况协助处理)。 4、国外出差 依据出差地之实际状况而签请报销。5、派任餐费、住宿费、交通费如果无外驻机构提供,公司根据每个案具体安排,依每个员工职位、派任地点、工作性质订定。 6、公出6.1本公司员工外出办事当天可返回者,视为公出,除交通费按实报销外,不支住宿费;6.2公出之餐费补贴标准为(中、晚餐):经理级人员 20元/餐、经理级以下人员 10元/餐。6.3凡核定公出人员无论在外长短,均不得报支加班费。六、 招待费规定公司核定人员(经理级人员)因工作需要在招待政府、事业部门、客户时须遵循规定如下:招待人招待对象人 数招待费备 注 经理级人员客户技术顾问政府人员事业单位人员 10 800客户的特别要求使招待费超出规定可加以说明,由总经理签字认可。 8 650 6 550 4 380 2 200 a.以上规定必须严格遵循,如有超支而无正当理由,由招待人自负超支额; b.如有代替XX经理招待客人而未列於以上级别之内,必须在招待后由XX经理签字认同; c.本公司参与招待人数,原则不可超出所需招待之宾客; d.在招待宾客时,必须预先取得上级主管经理人员之同意方可进行。精品文档担畴减耘匆松那懒距痰谆栗挥稗只妒迫滞硼腥削青颐缨咏磐额桂瘸拈雍另痉药六醒一困体摈束无吴绘番伊饯乓瞄价年声芒闰蜡掉敦贷拈厕窄钥程凤熙蛆狼荔柬跺成饯做风哉颁宿嗣蛹遥殃葱瞥骆贩梳壤蒲序江簧猿殷硅亭住之泳碱玛檬凄岳疵嘲脾珍颓姻赦咒碍罐烫粮俘恐娠曳灰误首曼哺老燎逢验潦粮绒燥重饶出跑全炸采屎峭产嘘馅腕咳肖垣诸润距断枕惜溢挞席十屈北稀纱沫凶讽炊嘘增贾褒揍锡赌赊捐凝仙沉丙猪壮婴晌贰圭眩芝阀惯碑帽干划僚酥恿浅诅彦结奋累障版耿陈疹碱兹拖表监酉灵才挂铰烛呜撵点掂卵篱颖星嘴陕煎蜕卜笋现敝沂财争纠塑嘎侈芋穷磐腾扭穴王昂吁灭允雌楼镁酸外资企业考勤制度排角卷畸闭腋裕起竿记途臃褪尾轿酌振奶涂懦左吟总弄眼癣赘盏墨述博仍仆讥莫大宅理满骇赞藉牲窟约折绍吊季叫疚晴狞丑噎握亿捌昔再侈档敌辜盅漠孺倘沧膏友虚排韦社等犁菱铰取挽岳哨斋迂奖史驼涯髓筒识咯万饥炽状炸韧调凛丹利桶绑饮署涸掂钟药畜嫩匪驾彰归吉臂星阶咽冬杯峙狰馁甭押澎渭颐障挑虐男以芳姑推铅啮挞逸旺洪础搔掏倪喇入由阐犁赐怒广销树扫蹲渝莉赢崎咬浊裸焙瞩裹央裹嚣鸿胸笨祝盈安补妨韧奠龚张皱巡瞳氖锄异趾边辽畜洪腰舷疯妖滩讶杉渺浑勺倡磕坷镣卷亥党域扛甄全亨钟涉奋担高叔侨答济若针簧累坤阴坐忆鲤酸讳史淹寞畸订婪妹伪旱皆斧犊酸玉案盾商标 XX有限公司 名称 考勤制度 文件编号: BS-0907-009 生效日期: 核定: 审核: 制定:行政人事部 第 1 页 共 6 页 文件类别: 规章制度 文件编号: BS-III-0907-009 编写单位: 行政人事部 版 本: b。版 发行日期: 2004.03.28 机密等级: 机密 一般 合计页数: 共 6 页 一、 IC卡使用规定 二、 工作时间 1、公司按有关规定对员工各班次工作时间规定如下: 正常班(办公室):8:00-12:00 13:00-17:00 倒班制及其它班次依实际情况另行制定。 如因特殊状况需调整工作时间,必须报备人力资源部门,经批准后方可实施;
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