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泓域咨询MACRO/ 焦炉气项目简介及立项备案申请焦炉气项目简介及立项备案申请一、项目建设背景焦炉气是混合物,其产率和组成因炼焦用煤质量和焦化过程条件不同而有所差别,一般每吨干煤可生产焦炉气300350m3(标准状态)。其主要成分为氢气(55%60%)和甲烷(23%27%),另外还含有少量的一氧化碳(5%8%)、C2以上不饱和烃(2%4%)、二氧化碳(1.5%3%)、氧气(0.3%0.8%)、氮气(3%7%)。其中氢气、甲烷、一氧化碳、C2以上不饱和烃为可燃组分,二氧化碳、氮气、氧气为不可燃组分。焦炉气属于中热值气,其热值为每标准立方米1719MJ,适合用做高温工业炉的燃料和城市煤气。焦炉气含氢气量高,分离后用于合成氨,其它成分如甲烷和乙烯可用做有机合成原料。焦炉气为有毒和易爆性气体,空气中的爆炸极限为6%30%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34744.03平方米(折合约52.09亩),其中:净用地面积34744.03平方米(红线范围折合约52.09亩)。项目规划总建筑面积36828.67平方米,其中:规划建设主体工程24831.04平方米,计容建筑面积36828.67平方米;预计建筑工程投资2937.38万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为焦炉气,根据市场情况,预计年产值12420.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10413.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2937.383706.55199.9110413.311.1工程费用万元2937.383706.559931.441.1.1建筑工程费用万元2937.382937.3824.43%1.1.2设备购置及安装费万元3706.553706.5530.83%1.2工程建设其他费用万元3769.383769.3831.35%1.2.1无形资产万元1531.741531.741.3预备费万元2237.642237.641.3.1基本预备费万元1192.671192.671.3.2涨价预备费万元1044.971044.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元10413.3110413.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1608.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9931.443542.786608.389931.449931.449931.441.1应收账款万元2979.431340.742234.572979.432979.432979.431.2存货万元4469.152011.123351.864469.154469.154469.151.2.1原辅材料万元1340.74603.341005.561340.741340.741340.741.2.2燃料动力万元67.0430.1750.2867.0467.0467.041.2.3在产品万元2055.81925.111541.862055.812055.812055.811.2.4产成品万元1005.56452.50754.171005.561005.561005.561.3现金万元2482.861117.291862.142482.862482.862482.862流动负债万元8322.753745.246242.068322.758322.758322.752.1应付账款万元8322.753745.246242.068322.758322.758322.753流动资金万元1608.69723.911206.521608.691608.691608.694铺底流动资金万元536.22241.30402.17536.22536.22536.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12022.00万元,其中:固定资产投资10413.31万元,占项目总投资的86.62%;流动资金1608.69万元,占项目总投资的13.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2937.38万元,占项目总投资的24.43%;设备购置费3706.55万元,占项目总投资的30.83%;其它投资3769.38万元,占项目总投资的31.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10413.31+1608.69=12022.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12022.00115.45%115.45%100.00%2项目建设投资万元10413.31100.00%100.00%86.62%2.1工程费用万元6643.9363.80%63.80%55.26%2.1.1建筑工程费万元2937.3828.21%28.21%24.43%2.1.2设备购置及安装费万元3706.5535.59%35.59%30.83%2.2工程建设其他费用万元1531.7414.71%14.71%12.74%2.2.1无形资产万元1531.7414.71%14.71%12.74%2.3预备费万元2237.6421.49%21.49%18.61%2.3.1基本预备费万元1192.6711.45%11.45%9.92%2.3.2涨价预备费万元1044.9710.03%10.03%8.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10413.31100.00%100.00%86.62%5建设期间费用万元6流动资金万元1608.6915.45%15.45%13.38%7铺底流动资金万元536.235.15%5.15%4.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.85%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度199.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13964.6513964.6524831.0424831.042178.521.1主要生产车间8378.798378.7914898.6214898.621350.681.2辅助生产车间4468.694468.697945.937945.93697.131.3其他生产车间1117.171117.171440.201440.20130.712仓储工程2962.802962.807798.467798.46497.592.1成品贮存740.70740.701949.621949.62124.402.2原料仓储1540.661540.664055.204055.20258.752.3辅助材料仓库681.44681.441793.651793.65114.453供配电工程158.02158.02158.02158.0211.343.1供配电室158.02158.02158.02158.0211.344给排水工程181.72181.72181.72181.7210.154.1给排水181.72181.72181.72181.7210.155服务性工程1876.441876.441876.441876.44119.735.1办公用房1029.441029.441029.441029.4466.455.2生活服务847.00847.00847.00847.0054.976消防及环保工程529.35529.35529.35529.3538.006.1消防环保工程529.35529.35529.35529.3538.007项目总图工程79.0179.0179.0179.011.907.1场地及道路硬化5224.43837.41837.417.2场区围墙837.415224.435224.437.3安全保卫室79.0179.0179.0179.018绿化工程2289.9880.15合计19751.9836828.6736828.672937.38(四)设备方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费3706.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量820332.01千瓦时,折合100.82吨标准煤。2、项目年总用水量7930.71立方米,折合0.68吨标准煤。3、“焦炉气项目投资建设项目”,年用电量820332.01千瓦时,年总用水量7930.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.50吨标准煤/年。达产年综合节能量26.98吨标准煤/年,项目总节能率26.08%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“焦炉气项目”主要从事焦炉气项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性焦炉气项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某开发区环境保

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