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文档简介

XXX金属制品有限公司文件编号QH/QP-4203-2008版 本1.0标题技术资料控制程序发行日期2008-02-23页 码 14 / 14责任部门: 分发编号:受控状态:版权所有翻印必究 编制审核核准修改记录序号日 期版 本修改内容及理由修订人批 准1 目的规范公司产品图纸及设计文件、工艺文件、工装图纸及设计文件(以下简称图纸和文件)等技术资料的归档、保管、复制、借用、发放及管理的要求。2 适用范围适用于涉及产品生产的产品图纸及设计文件、工艺文件、工装图纸及设计文件资料的管理。3 职责3.1 文控中心制定和执行本规定;3.2 研究所所长审核本规定;3.3 总经理批准实施;3.4 各部门配合执行。4 基本要求4.1 图纸和文件的归档管理必须由文控中心指派专职文员负责;4.2 各部门接收图纸和文件应指定接收人员按技术资料发放签收单(见附件A)进行核对和签收;4.3 流出文控中心的图纸和文件由接收部门负责管制及承担相应责任,如图纸和文件在使用、借用过程中因使用不当造成污损无法正确使用、遗失等,当无法找到具体责任人时由资料使用部门主管负责。技术资料接收部门文件管理工作内容如:传送、更换、回收、清点、送还等;4.4 用于设计、工艺、生产和经营的复制图纸和文件,使用部门应妥善保管和使用,应保证其有效性和完整性,防止污损失效和遗失。4.5 原件和复制图,以及同一代号不同介质的技术文件必须确保一致,其更改程序和操作应符合产品图纸及设计文件更改办法的规定。5 图纸和文件原件的归档和管理5.1 归档图纸和文件的要求5.1.1 原件应无破损、无污迹和皱褶,打印清晰,图面应符合产品图样及设计文件图样的基本要求和产品图样及设计文件格式的规定;5.1.2 归档图纸和文件应按产品图样及设计文件签署规则的要求进行签署,无签署或不按要求签署的图纸和文件不能予以归档;5.1.3 归档的电子文件限于公司目前尚未购进工程图档管理系统进行管理,暂可不签署予以归档和备份;5.1.4 归档的图纸和文件以及电子文件必须保证准确无误和保持一致,包括:不同软件平台的文件名称和编号,电子文件与纸质文件编号和名称,保证归档文件是有效的同一版本;5.1.5 归档图纸和文件应完整,产品图纸和设计文件至少包括:设计图纸、物料清单、送货清单;工艺文件包括:工艺流程卡、数冲底图;工装图纸和设计文件包括:工装图纸、工装物料清单;5.1.6 图纸和文件编号应准确无误,符合产品图样及设计文件编号方法的规定;5.1.7 设计更改后归档的图纸和文件及CAD文件应符合产品图样及设计文件更改办法第4章的规定,图面应有正确的标识和正确填写“更改栏”,“更改文件号”应符合6.2节的规定;5.1.8 通用件图纸应按产品图样及设计文件通用件管理办法第8章的规定,申请表编号正确、签署完整;5.1.9 借用件图纸应按产品图样及设计文件借用件管理办法6.5节b)项的规定,图面应有正确的登记;5.2 图纸和文件的归档流程,按照技术资料归档流程(见附件B):5.2.1 归档的图纸和文件由设计人员按本规定“5.1”节的要求进行检查;(设计人员和审核人员对图纸和文件的准确性和完整性负全责);5.2.2 设计人员把图纸和文件以及电子文件移送文控中心;5.2.3 文控中心按本规定“5.1”节要求进行辅助性检查,发现如有不符应尽快送还设计人员重新核对和整理;5.2.4 文控中心根据收到的图纸和文件以及电子文件整理技术资料归档入库单(见附件C)和技术资料电子文件归档入库单(见附件D)和并请设计人员签署姓名和归档日期;5.2.5 文控中心接收人员签名;5.2.6 文控中心归档原件,复印备份件,按客户分类标识保存;5.2.7 文控中心根据接收内容建立和编辑产品图纸及设计文件归档台账(见附件E)、工装图纸及设计文件归档台账(见附件F)、工艺文件归档台账(见附件G)、技术资料电子文件台账(见附件H);5.2.8 文控中心着重检查归档原件是否有通、借用件关系,如有应按产品图样及设计文件借用件管理办法的规定编制借用件使用情况登记表(见附件I),并建立和编辑借用件汇总表(见附件J)和通用件汇总表(见附件K)。5.3 图纸和文件归档原件的保管5.3.1 原件归档后由文控中心加盖“受控文件”章并复制出备份件后按A4或A3的幅面折叠保存。5.3.2 原件的保管按客户分类存放,由多张组成的同一代号的原件,应保存在一起。5.3.3 原件一律装入文件袋中平放,文件袋上应粘贴标识完整的打印标签(用标签打印机打印),并按分类及顺序整齐存放。5.3.4 存放原件的文件柜应按存放的实际内容粘贴打印标签,以方便文件资料的查找。5.3.5 存放原件的文件柜应加锁保护,并由专人负责管理,其它人员不得随意查找原件。5.3.6 原件要经常检查、清点,若有遗失应查明原因并按技术资料管制处罚规定追究责任人责任,及时联系设计人员重新打印归档,技术人员无特殊情况应在一个工作日内打印、签署并送达文控中心。文控中心应在相应的技术资料台账中注明“遗失重归档”和日期,以确保原件的完整性。5.3.7 对破损、污损不能使用的原件应及时联系设计人员重新打印,技术人员无特殊情况应在一个工作日内打印并送达文件中心进行归档。更换的旧原件,应在其上加盖“作废”章存入“作废待处理文件夹”备查。5.3.8 对技术更改需更换图纸和文件时,须由设计人员提供技术更改通知单(见附件L)和新的图纸及文件,由文控中心整理技术资料归档入库单(见附件C)设计人员签名确认,更换旧图纸和文件,在旧图纸和文件加盖“作废”章,存入“作废待处理文件夹”备查。5.4 图纸和文件归档原件的借用5.4.1 原件禁止非技术人员借阅及流出文控中心,一般只在设计更改或设计人员重新核对、整理时允许外借,并须填写技术资料借用签收单(见附件M)办理借用手续方可外借。5.4.2 其它部门需借用技术资料的,由文控中心复制技术资料加盖“复印无效”章和“归还日期”提供借用,如必须借用原件时,经总经理或授权人批准方可外借。以上借用均须填写技术资料借用签收单(见附件M)办理借用手续方可外借。5.4.3 原件借用须在“归还日期”前送还到文控中心,需继续借用的可将文件资料送还文控中心清点并办理退还手续,然后再重新办理借用手续借用。借用文件延期归还的按技术资料管制处罚规定进行处罚。5.4.4 原件借用期限不得超过十天。6 复制图纸和文件的管理6.1 复制图纸和文件的发放,按照技术资料发放工作流程(见附件N):6.1.1 复制图纸和文件必须完整和清晰,制程用的图纸和工艺流程卡应正反两面复印,以节约用纸。6.1.2 各类图纸及文件复制件的发放范围和份数按下表规定发放。部门发放内容用途份数生管部图纸制程用1工艺流程卡制程用1物料清单制程用1数冲课数冲底图(电子文件)制程用1物流部外购外协部分图纸制程用1物料清单制程用1品管部图纸制程用检验1工艺流程卡制程检验用1文控中心所有图纸及文件文件发放用16.1.3 本厂生产制程用的图纸和文件加盖“生产专用”章和订单编号,外购外协件图纸和文件加盖“外购外协用”章和订单编号,制程检验用的图纸和文件加盖“检验专用”章和订单编号,发放时由文控中心整理技术资料发放签收单(见附件A)各部门签收使用。6.1.4 生产返工用的图纸和文件,由生产部以“内部工作联系单”的形式向文控中心申请复印,复印图纸和文件上加盖“生产专用”章及返工单编号,并在返工用图记录表上进行登记,生产部签收后进行使用,返工完成生产部应及时将返工用图纸和文件退回文控中心,否则对相关负责人或生产部负责人按处罚规定进行处罚。6.1.5 在发放规定以外,包括因技术转让或客户需要等原因发放的复制图纸及文件,应按技术资料发放申请工作流程(见附件O)的规定填写技术资料发放申请单(见附件P),经技术部长、总监、总经理签字确认后才可发放。此类图档及文件盖“外部使用”章,更改时不予调换。6.1.6 提供外购外协用的复制图纸及文件由物流部外发采购组负责转发、更换。6.2 复制图纸和文件的保存6.2.1 由于目前各部门文件资料管理条件有限,技术资料复制件暂不分发至各部门保存管理,只在文控中心保存复制图纸和文件,当制程需要时由文控中心按规定发放。6.2.2 存档后的复制图纸和文件应按客户、产品逐级分类存放于文件夹中,存放时应按物料清单中零部件排列顺序进行存放,以便于查阅。6.2.3 存放复制图纸和文件的文件夹按存放内容作相应准确的标识,按客户分类有序排列,并应经常清点检查,确保帐物一致和复制图纸和文件的整洁、完整。6.2.4 当技术更改需更换新的复制图纸及文件时,按照技术资料更换工作流程(见附近件Q),由文控中心复制新的制程图纸和文件并整理技术资料签收单(见附件C),盖章后更换所有在产制程图纸和文件并签收,被更换的复制图纸和文件上盖“作废”章,存放于“作废待处理文件夹”中,并定期处理。更换过程中如无法找回旧图的按技术资料管制处罚规定对责任人进行处罚。6.2.5 制程使用复制图档及文件由于人为污损而无法使用,由污损责任人申请向文控中心更换,文控中整理技术资料签收单(见附件A)办理更换手续并收回旧图,加盖“作废”章销毁。同时文控中心按照技术资料管制处罚规定对责任人作出处罚。6.2.6 复制图纸和文件如有遗失将追究遗失者责任,并视情节轻重予以处理。并采取相关防止遗失图、稿被利用的有效措施避免损失。一旦遗失,由文控中心整理技术资料遗失登记表(见附件R)交由相关人员确认并按结论处理。6.3 复制图纸和文件的借用6.3.1 存档的复制图纸和文件一般情况不准外借,临时查阅时可在文控办公区翻阅,用后即还,严禁进入资料存放室。已发放资料的部门人员应查阅本部门已签收的技术资料,不得到文控中心查阅。6.3.2 非已发放资料的部门人员需长时查阅已归档复制图纸和文件时,可向文控中心口头申请,由文控中心整理技术资料借用签收单(见附件M)并复印借用图纸和文件,复制图纸和文件加盖“复印无效”章和“归还日期”章交借用人签收。借用的复制图纸和文件应在规定时间内归还,否则文控中心将按技术资料管制处罚规定进行处罚。6.3.3 所有借用的复制图纸和文件,借用人应注意保护资料完整和版面清洁,凡在借用过程中造成的污损影响正确使用或遗失的将追究责任人的责任并按技术资料管制处罚规定进行处罚。6.3.4 存档复制图纸和文件借用期限不得超过十天。6.4 制程用的复制图纸和文件回收,按制程用技术资料回收工作流程(见附件U)6.4.1 自制用复制图纸和文件由上道工序清点并送至下道工序。6.4.2 自制用复制图纸和文件(外发部分及其子部件图纸)由焊磨车间清点并送至外发组;6.4.3 自制用复制图纸和文件在产品外发完成后由外发组回收清点并送至仓库;6.4.4 自制用复制图纸和文件(不用外发直接入库部分)由焊接磨车间清点并送至仓库;6.4.5 采购外协用复制图纸和文件由采购外协组回收清点并送至仓库;6.4.6 检验用复制图纸和文件由品管部回收清点并送还文控中心;6.4.7 其它复制图纸和文件由接收部门负责回收清点并送还文控中心。7 图纸和文件电子文件(以下简称电子文件)的归档和管理7.1 产品设计确认后所有图纸和文件归档三天内,文控中心应及时备份电子文件;7.2 电子文件应与相应的纸质文档保持一致、保存完整、无错误。7.3 电子文件应存放在规定的电子文件夹路径中,以方便文控中心分类管理。7.4 归档的电子文件应为产品设计本阶段的最终版本。归档时由文控中心整理技术资料电子文件归档入库单(见附件D)交设计人员签字确认。7.5 归档的电子文件应按要求存入硬盘和不可擦除型光盘,光盘包装袋上应标识正确的文件内容和产品信息。7.6 电子文件归档后由文控中心检查文件有无病毒、光盘有无划痕、是否符合归档要求;检测技术资料电子文件归档入库单(见附件D)规定的电脑平台上能否准确读出电子文件,确定无误方可归档。7.7 电子文件应定期检查,每二年进行一次有效性、安全性检查,如发现光盘损坏等问题,应及时拷贝。如软、硬件平台发生改变,则应及时通知设计人员转换。7.8 归档光盘不外借,如需外借或发放电子文件(包括网上传输的电子文件),应填写技术资料发放申请表(见附件P),经技术部长、总监、总经理签字确认后,由硬盘的归档文件复制一份发放。7.9 对超过保管期限,经鉴定确无保存价值的电子文件,按第8章程序处理。8 作废图纸和文件的处理程序8.1 归档原件、电子文件和复制图等,应进行不定期清理和鉴定。对失去利用价值,又无继续保存意义的应按技术资料销毁工作流程(见附件S)报废处理。8.2 凡需要鉴定销毁的图纸和文件,须编制技术资料销毁申请表(见附件T),向设计人员、技术部长、技术总监申请鉴定。通过鉴

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