《企业内部控制基本规范》暨内部控制与风险管理高级研.xls_第1页
《企业内部控制基本规范》暨内部控制与风险管理高级研.xls_第2页
《企业内部控制基本规范》暨内部控制与风险管理高级研.xls_第3页
《企业内部控制基本规范》暨内部控制与风险管理高级研.xls_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

企企业业内内部部控控制制基基本本规规范范 暨暨内内部部控控制制与与风风险险管管理理 高高级级研研修修班班 参加对象 财务总监 CFO 审计总监 控制总监 财务经理 会计经理 会计主管 内控经理 内审经理 企业财务人员 控制部人员 审计部人员等其他高级管理人员 培训讲师 孙博士 费 用 2500元 人 含培训 指定培训教材 午餐 茶点费等 时间地点 登陆森涛官方网 查询最新会务及下载相关资料 课课程程背背景景 目前 中国企业正在面临着金融危机的挑战 而我国新会计准则的实施又恰逢其时 如何 利用新会计准则为企业抵御金融风险提供服务 已成为了企业会计人员们的首要任务 如何确保企 业财务报告的可靠性 如何控制企业的金融风险已成为企业财务管理的关键内容 但对什么是有效 的内部控制体系 如何建立 评价和改进企业的内部控制 对大多数企业来说 仍然是的一个比较 棘手的问题 2002年7月30日 萨班斯 奥克斯利法案 的颁布 标志着世界上最发达资本市场的 监管者已经将内部控制体系的建立 维护 评价和报告看作是经营者的重要责任 2008年5月22日 中国财政部等五部委联合发布了 企业内部控制基本规范 自2009年7月1日起在上市公司范 围内施行 鼓励非上市的中型企业执行 这标志着中国版的 萨奥法案 已正式启动 随着社会法 制化的推进及企业竞争的加剧 企业只有建立 健全并执行行之有效的内部控制体系 才能够获得 持续稳定的发展 本本课课程程讲讲述述内内部部控控制制理理论论与与实实务务 包包括括 内部控制国际国内最新进展 企业内部控制基本规范 企业内部控制设计 内部控制评价 培培训训收收益益 本课程将帮助您掌握以经营风险为导向的内部控制理论 实施方法和实施技能 您将学习掌握 1 掌握先进的内部控制及职业舞弊等理论 2 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法 评价内部控制的效果并进行改进 3 提升管理层对内部控制自我评估的能力 建立有效的控制环境 4 明确如何结合企业自身特点 建立适合企业情况的内部控制系统 通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点 控制标准和控制方法 培培训训内内容容 第第一一部部分分 内内部部控控制制理理论论 1 内部控制理论演变过程 内部牵制时代 内部控制时代 内部控制3要素 内部控制整体框架 5要素 萨班斯 SAX 法案 企业风险管理 8要素 内部控制缺陷 案例分析之一 法国兴业银行内控失败案 案例分析之二 巴林银行倒闭案 2 中国企业内部控制的制度进展过程 国资委的规定 财政部 审计署 证监会 保监会的规定 企业内部控制基本规范 企业内部控制应用指引 征求意见 企业内部控制评价指引 鉴证指引 征求意见 证券交易所的规定 第第二二部部分分 内内部部控控制制方方法法和和原原则则 1 内部控制方法 组织规划法 职务分离法 授权批准控制法 会计控制法 预算控制法 2 内部控制设计原则 全面性原则 重要性原则 制衡性原则 适应性原则 成本效益原则 案例分析之三 美国安然公司财务舞弊案 第第三三部部分分 企企业业内内部部控控制制基基本本规规范范 解解读读 1 内部环境 2 控制活动 3 风险评估 4 消息与沟通 5 监督 第第四四部部分分 关关键键业业务务内内部部控控制制设设计计举举例例 1 货币资金内部控制设计 现金收支流程 货币资金关键控制点 货币资金控制设计技巧 案例分析之四 不合格内部控制制度分析 有限公司出纳岗位内部控制 案例分析之五 某电视机厂发生挪用贷款案 2 销售及收款环节的内部控制设计 销售及收款流程 销售及收款关键控制点 销售及收款控制程序 案例分析之六 优秀内部控制制度分析 公司销售内部控制制度 案例分析之七 某电视机厂发生挪用贷款案 3 采购及付款环节的内部控制设计 采购及付款流程 采购及付款关键控制点 采购及付款控制程序 4 担保与融资的内部控制设计 5 投资环节的内部控制设计 案例分析之八 某国际信托投资公司内控缺陷案 6 财务风险预警系统设计 7 集团公司财务控制设计 案例分析之九 某集团公司内控设计分析 第第五五部部分分 内内部部控控制制评评价价 1 内部控制评价内涵 2 内部控制评价内容 3 内部控制评价原则 4 内部控制评价主体 5 内部控制评价标准 6 内部控制评价方式 7 内部控制评价报告 案例分析之十 应收账款内部控制评价 相相关关认认证证 可可选选 认证费用 500元 人 参加认证考试的学员须交纳此费用 不参加认证考试的学员无须交纳此费 用 说 明 凡希望参加认证的学员 在培训结束后参加认证考试并合格者 颁发 香港培训认证中心 国际职业资格认证中心 国际注册高级财务管理师 内部控制管理方向 职业资格 证书 国际认证 全球通行 雇主认可 联网查询 课程结束 日内快递给学员 主主讲讲专专家家 孙孙博博士士 北京师范大学哲学系博士 著名财务管控 企业内部控制咨询专家 20多年财务管理及研 究经历 研究领域 会计准则 内部控制 预算管理和财务报表分析 在财务系统管理方面有丰富 的实战经验 现任职于国家财政部财政科学研究所 曾任职于中国国际电子贸易公司 中国航天科 技集团 中诚信会计师事务 中国注册会计师 中国注册资产评估师 土地估价师 2004 2006 University of Michigan at USA 访问学者 北京百慕高科内部控制制度设计者 北京华垦上 市公司内部控制制度设计者 北京有线电视台内部控制制度设计者 中国航天科技集团烽火机械厂 内部控制设计者 会计研究 财政研究 经济体制改革 中南财经大学学报 等核 心刊物上共发表论文49篇 在中国时代经济出版社和经济管理出版共出版了专著6部 编著5部 英 文译著1部 独立撰写了所内研究报告6个 申请省部级研究课题1个 世行项目课题1个 著有 内部会计控制 关键控制点设计 经济管理出版社 美国财务会计准则N0 149 150 衍生金融工具和套期保值会计 经济管理出版社 内部控制案例分析 中国时代经济出版社 现金流量表编制指南 中国财政经济出版 合并财务报表编制指南 中国审计出版社 曾曾咨咨询询及及培培训训的的客客户户有有 国家电力公司 华垦集团 石家庄经济开发区 中国石化总公司 中国新鑫房地产集团 北洋咨询集团 中国航天科技集团 西南航空公司 新希望集团等100多 家企业讲授过 新会计准则 内部控制 企业风险管理 全面预算管理 纳税筹 划 财务报表分析 企业绩效评价 内部审计 成本控制 现金流管理 等 孙老师授课中列举大量的实际案例 授课风格 系统 具体 实战 实用 实效 学员反馈 务 实 易懂 直接 治本 管用 由孙

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论