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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维电子布项目简介及立项备案申请玻璃纤维电子布项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电子布是指用于电子工业的电子级玻璃纤维布的总称。它是电子级玻璃纤维布中的高档产品。主要规格有7637,7630,7628,7615,1506,2116,2113,3313,1080,106,104,主要用于覆铜板的制造。根据美国1988年4月颁布的IPCEG140标准,这种电子级玻璃纤维布共有33个规格,最薄的称为104布,厚度只有0.028mm;最重的被称为7652布,可达252g/m2。这些特殊规格的电子布,电子工业用量都不多。目前,电子工业常用电子布规格有三种。用量最大的一种为7628布,厚度为0.173mm,单位面积质为204.4g/m2;其次为2116布,其公称厚度为0.094mm,单位面积质量为102g/m2;用量稍少的一种为1080布,其公称厚度为0.053mm,单位面积质量46.8g/m2。印制电路是电子工业中的一门高新科技,而多层印制电路板又是印制电路中最具代表性、最具有生命力和发展潜力的门类。当前多层板正朝着高精度、高密度、高性能、微孔化、薄型化和高层化方向发展。全球玻璃纤维工业从二十世纪三十年代末期诞生至今,已经成为一门崭新的独立工业体系,近几年来,全球玻璃纤维生产厂商,从玻璃成分到原丝质量,从织物结构到后处理组分,进行了大量的试验研究,并取得了新的进展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41193.92平方米(折合约61.76亩),其中:净用地面积41193.92平方米(红线范围折合约61.76亩)。项目规划总建筑面积65498.33平方米,其中:规划建设主体工程51055.75平方米,计容建筑面积65498.33平方米;预计建筑工程投资5777.71万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃纤维电子布,根据市场情况,预计年产值11187.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10046.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5777.714495.91162.6710046.501.1工程费用万元5777.714495.917565.231.1.1建筑工程费用万元5777.715777.7149.43%1.1.2设备购置及安装费万元4495.914495.9138.47%1.2工程建设其他费用万元-227.12-227.12-1.94%1.2.1无形资产万元-96.15-96.151.3预备费万元-130.97-130.971.3.1基本预备费万元-65.17-65.171.3.2涨价预备费万元-65.80-65.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元10046.5010046.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1641.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7565.234495.026143.597565.237565.237565.231.1应收账款万元2269.571248.261588.702269.572269.572269.571.2存货万元3404.351872.392383.053404.353404.353404.351.2.1原辅材料万元1021.30561.72714.911021.301021.301021.301.2.2燃料动力万元51.0728.0935.7551.0751.0751.071.2.3在产品万元1566.00861.301096.201566.001566.001566.001.2.4产成品万元765.98421.29536.19765.98765.98765.981.3现金万元1891.311040.221323.921891.311891.311891.312流动负债万元5923.523257.944146.465923.525923.525923.522.1应付账款万元5923.523257.944146.465923.525923.525923.523流动资金万元1641.71902.941149.201641.711641.711641.714铺底流动资金万元547.23300.98383.07547.23547.23547.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11688.21万元,其中:固定资产投资10046.50万元,占项目总投资的85.95%;流动资金1641.71万元,占项目总投资的14.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5777.71万元,占项目总投资的49.43%;设备购置费4495.91万元,占项目总投资的38.47%;其它投资-227.12万元,占项目总投资的-1.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10046.50+1641.71=11688.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11688.21116.34%116.34%100.00%2项目建设投资万元10046.50100.00%100.00%85.95%2.1工程费用万元10273.62102.26%102.26%87.90%2.1.1建筑工程费万元5777.7157.51%57.51%49.43%2.1.2设备购置及安装费万元4495.9144.75%44.75%38.47%2.2工程建设其他费用万元-96.15-0.96%-0.96%-0.82%2.2.1无形资产万元-96.15-0.96%-0.96%-0.82%2.3预备费万元-130.97-1.30%-1.30%-1.12%2.3.1基本预备费万元-65.17-0.65%-0.65%-0.56%2.3.2涨价预备费万元-65.80-0.65%-0.65%-0.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10046.50100.00%100.00%85.95%5建设期间费用万元6流动资金万元1641.7116.34%16.34%14.05%7铺底流动资金万元547.245.45%5.45%4.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.91%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度162.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21525.6321525.6351055.7551055.754954.081.1主要生产车间12915.3812915.3830633.4530633.453071.531.2辅助生产车间6888.206888.2016337.8416337.841585.311.3其他生产车间1722.051722.052961.232961.23297.242仓储工程4566.964566.969387.689387.68662.482.1成品贮存1141.741141.742346.922346.92165.622.2原料仓储2374.822374.824881.594881.59344.492.3辅助材料仓库1050.401050.402159.172159.17152.373供配电工程243.57243.57243.57243.5719.343.1供配电室243.57243.57243.57243.5719.344给排水工程280.11280.11280.11280.1117.304.1给排水280.11280.11280.11280.1117.305服务性工程2892.412892.412892.412892.41204.125.1办公用房1293.231293.231293.231293.23115.145.2生活服务1599.181599.181599.181599.1887.146消防及环保工程815.96815.96815.96815.9664.786.1消防环保工程815.96815.96815.96815.9664.787项目总图工程121.79121.79121.79121.79-233.627.1场地及道路硬化7784.331265.461265.467.2场区围墙1265.467784.337784.337.3安全保卫室121.79121.79121.79121.798绿化工程2549.5589.23合计30446.4365498.3365498.335777.71(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费4495.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量1283385.92千瓦时,折合157.73吨标准煤。2、项目年总用水量12966.03立方米,折合1.11吨标准煤。3、“玻璃纤维电子布项目投资建设项目”,年用电量1283385.92千瓦时,年总用水量12966.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.84吨标准煤/年。达产年综合节能量47.45吨标准煤/年,项目总节能率24.01%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“玻璃纤维电子布项目”主要从事玻璃纤维电子布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃纤维电子布项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。
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