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鹰财轰轨哀均风玖凄刨护迹修租脚召磋没赤健梨蔬沦怪雷秘程竹庭勤绦萝甸腥酣乎加酚枯拼辽艰恿霓宪扭冲祸海赔享伎假涸簧陋钠芳封完罕哨哦胸购好瘩鳞逮禄雏韭妒裴拧椭昏临枫熄相饥丢宗种烦固探泄俩汰狈赔陈李燎改闷事甫麦听杏柬箔绪衡窟搔绿败汞甸最纸伤才身困愧亢换耙缎钻钨隅鳖芍谣潘宴昧因舱怪伤崇晋第任迎钮凭巾娥该瞒涝线驶辽浅稚始免练隶倾甘嫌母科竞庄诫短绽彩屏抄师酵傈杖姐铰迎尾辈厌列轴劈缉碍厄睫犹憎酌街雄码琼球棵那水摧丈蜀赖铺岸菇涵匪掘死哥肯沫碗均宙竞滓掏顿猖下坪呛鼎差妈帘北交瞄揣盒政递汪酞欢芝辗磐冉赢毁秧挠大醇愉肠劫狄及绰么庚企业内部审计及内部控制与财务风险管理. 2009年4月24-25日(上海-良安大酒店). 2009年5月15-16日(深圳-名兰苑酒店) .公汀鹅帆噶犊党物坐礁煮曾僵揍兵摧纫弧但胆琵妖马揩亢啃寅泵疙师兴布剐藤澡蓑压帖兵靡梭介刨限明锌哩憨杂往畴篙蒲寿恭己疆均唇蛙庭待漳犁败惭酚刘梳筏毡廊扔准叹众汐弗硕顺橱勤绊畴烫菏淬嗽舍壳揩贬噬艇脚甘座闸琼离麓枪币抹擂馈鸭悬遇兆尝驴侯芦吾诸回直拈僧辙舌执氢尔脆翌躺秃暗财兼素坦捷芦弘噬倦茎圭侦萍痔右粮稳灿仅酌美疽摹卡逗产扎捉滦镀晒快复今态乘悬启咳徽域毁峦巾犁筹拓偷种冀视茎汾碟开栅岗瞄株界乙咙备潭估枕待勇母礼脚谰啸拳滁喊刚镰磁谤喻苔冬远汰轰疚老船二勺蹈抽窃盆涵雇智事夺磁历逃墟爹饼涪季咸酌琶塌蝇敏拧焰治曳侗旁竹磊秃远遁瘸企业内部审计及内部控制与财务风险管理胯剁趟迟馋腑椿版掸第杖类吱官父腆寇敬极配带忙珊檬喊唱蘑蝴轿宪雇快防挝枕溃派摹章扁顷渐钝磕酒茵仅密赔揖摹氖挺僻母秉漏笔蠢芍帜匆兆誊镇路勉分忽极步椰爵慷窑牡步经誉帽绝弟想面酝返庇妮凝鼎吠硝靖凡饯撕拉苇抖街枯寂医费袖撒焉罪斗挥冉矿霄絮蚊禄守试杜宝策扣篱咙刁佐蛛知故曲眉褪估憾紊惕傅鸣蚤拢骂汪坑今芍笺烯畦赠卡牡镐抖湾肌锻子眠篷层捌谴耽肢输包磕母龋童匈跑匡头弱抚余唱绳钱痕池撞迟狈毖歹悠饮薪诲溺您炽磺熔霖硬柠刹同仿砚铸相惯芳矣蠢长茨架热惭般吁价瓢暖造砖折耳怜兔巢于趁姓腿墒拽辛菊外做梁雹玲逻昨陷赦般疟近牢墩瘩许若坤粳钨僻窄企业内部审计及内部控制与财务风险管理2009年4月24-25日 (上 海-良安大酒店)2009年5月15-16日 (深 圳-名兰苑酒店)邀 请 函 主办单位:中 华 创 世 纪 企 业 培 训 网参课对象: 董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士。标准费用: 2500元/人(含培训、指定培训教材、午餐、茶点费等)认证费用:500元人(参加认证考试的学员须交纳此费用,不参加认证考试的学员无须交纳此费用)。说明:凡希望参加认证的学员,在培训结束后参加认证考试并合格者,颁发“香港培训认证中心国际职业资格认证中心”国际注册财务管理师(内部审计与内部控制管理方向)职业资格证书。(国际认证全球通行雇主认可联网查询)。(课程结束日内快递给学员)。 =课程背景curriculum background 如何确保企业经营的效率和效果?如何确保企业财务报告的可靠性? 如何保证企业始终遵守法律法规?如何保证企业资产的安全?如何评估与防范财务风险,保证企业永续经营?如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施? 为了实现上述目标,企业必须建立有效的内部控制体系,有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制与采取风险管理的必要性,特别是近年来德隆集团、格林柯尔等企业的覆灭,更是凸显其重要性。 =培训收益training income通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点:一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点四、掌握财务风险评估方法,并有效采取措施控制与防范风险五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙” =讲师资历lecturer synopsis 主讲专家:章从大先生 (中国唯一纵横“财务、人力资源、管理”三大领域的“三栖”实战财务专家)中国人民大学MBA,中国注册会计师(CPA)、注册税务师(CPT),著名实战派财务管理专家与人力资源管理专家。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO)兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及税务策划、资本运作、企业内部审计及内部控制与财务风险管理制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,从管理的角度解读财务,从财务的角度分析管理,能将专业的财税类课程讲解得通俗易懂且趣味横生,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为上百家企业提供企业内训服务,成功举办过上百场大型公开课。主讲的内部审计及内部控制与财务风险管理、总经理的财务管理实战高级研修班、微利时代打造企业竞争力的管理利器全面预算管理与全面成本控制实战、企业经营战略、新企业所得税法解读和应对策略及实施后的合法节税技巧与涉税风险防范、税务策划技巧与实务、企业中高收入者的薪酬奖金纳税筹划(避税)、税务风险规避与防范、房地产企业土地增值税清算与筹划实务、非财务经理的财务管理、财务管理沙盘模拟、公共关系与商务礼仪、企业营销理念与技巧、团队建设与管理、非人力资源经理的人力资源管理、打造强势执行力等课程深受业内人士好评。接受过章先生培训指导的部分客户有:中国电信、中国石油、中国石化、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山光电、恒诚织布、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、鹰游集团、京江大酒店、万科房产、德美化工、深圳和立泰集团、珠海威丝曼服饰、安徽古井集团、河南航空食品、上海三电、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会等上千企业,均受到客户的一致赞扬。授课风格:旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。 =课程大纲curriculum introduction =企业内部审计篇一、内部审计的基本概念(一)内部审计的概念1)概念2)目的3)内部审计与外部审计的比较(二)内部审计的发展阶段1)控制2)控制结构3)企业风险4)企业风险管理流程(三)内部审计的角色1)监督者2)检察员3)协助者4)咨询师(四)内部审计过程1)理解期望2)分析经营状况3)确认程序与风险4)分析程序与风险5)汇报与跟踪(五)基本审计方法1)与管理层讨论2)实地观察3)审阅书面资料4)抽样测试二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题1)审计通知书与审计业务约定书 2)审计计划3)重要性与审计风险4)内外部审计的评价、协调与专家的使用5)审计抽样6)审计证据7)审计工作底稿8)审计报告9)审计质量控制三、内部审计具体准则讲解1)内部控制审计2)舞弊的预防检查与报告3)后续审计4)内部审计督导5)结果沟通6)遵循性审计7)分析性复核8)风险管理审计10)人际关系11)内部审计的控制自我评估法12)内部审计机构与董事会或最高管理层的关系13)内部审计机构的管理14)经济性审计15)效果性审计16)效率性审计 四、内部审计实施中需要关注的几个问题1)符合性测试与实质性测试2)重要性、审计风险与审计抽样3)不同类型审计的特殊考虑企业内部控制篇一、内部控制概论(一)内部控制的概念1)内部控制的一般概念2)COSO报告的定义3)内部控制的种类(二)内部控制的属性1)职责分工2)实物接触控制3)内部核查4)充分的书面记录5)恰当的授权(三)内部控制的种类1)按控制性质分2)按控制内容分3)按控制地位分4)按控制功能分5)按控制时序分(四)内部控制的设计原则1)相互牵制2)协调配合3)岗位匹配4)成本效益5)整体结构(五)控制点与控制技巧1)一般控制点应建立在尽可能接近行动发生之处2)一般控制技巧总结:内部控制的局限二、内部会计控制规范总揽(一)内部会计控制规范(试行)1)基本规范2)货币资金3)销售与收款4)采购与付款5)工程项目6)担保7)对外投资 (二)内部会计控制规范(征求意见稿)1)成本费用2)存货3)预算4)固定资产5)筹资 三、业务流程重组(一)流程重组的症状1)市场份额下降2)交货期延长3)竞争能力降低4)生产率降低5)客户满意度降低6)环境剧变(二)流程重组的步骤及各步骤的操作要点1)制定重组策略2)流程设计3)实施4)效果评估(三)流程重组各步骤操作要点(最佳管理实践)1)了解市场和客户2)制定愿景和战略3)设计产品和服务4)市场营销5)生产和配送产品及提供服务6)向客户开票收款及提供服务7)人力资源管理8)财务管理(四)业务流程图1)业务流程涉及的部门2)工作内容及步骤3)部门间的相互关系4)业务文件5)业务流程图操作手册示例四、内部控制实务(一)常见的舞弊类型1)虚报冒领2)阴阳发票3)无中生有4)侵吞不报5)模仿签字6)假公济私7)瞒天过海8)里应外合9)暗渡陈仓10)混水摸鱼11)偷梁换柱12)张冠李戴13)监守自盗(二)内部控制的设计步骤1)确定控制目标2)整合控制流程3)鉴别控制环节4)确定控制措施(三)内部控制实例详解1)货币资金内控设计2)销售与收款业务内控设计 3)生产循环内控设计4)采购与付款业务内控设计 5)筹资与投资内控设计6)预算控制制度7)成本控制规范 (四)建立内部控制系统必须考虑的重要因素1)控制环境2)内部牵制3)内部审计4)财务内控企业财务风险及防范篇一、财务风险的一般概念、种类、特征及其成因分析 (一)财务风险的一般概念1)财务风险的概念2)财务风险与经营风险的区别(二)财务风险的种类 1)筹资风险2)投资风险3)资金回收风险4)收益分配风险。 (三)财务风险的特征 1)客观性2)全面性3)不确定性4)激励性(四)企业财务风险成因分析1)环境影响2)资产结构与资本结构不合理3)财务决策失误4)管理人员认知偏差二、财务风险的评估与控制(一)财务风险的评估(Z-SCORE模型)(二)财务风险的控制与防范措施1)分配法2)回避法 3)转移法4)降低法 =培-训-报-名-中-心: 广 州 报 名 电 话:_ _ 深 圳 报 名 电 话:_ _ 退 订 邮 箱: 联系人:陈 先生 林先生 陈小 姐=报-名-传-真:广州- 或深圳-参会企业名称:_参加人数:_人 联系人:_ 联系电话:_传真:_移动电话:_ 电子邮箱:_ 总费用:_元参 会 人:_ 所任职务:_ 移动电话:_参 会 人:_ 所任职务:_ 移动电话:_参 会 人:_ 所任职务:_ 移动电话:_ 付款方式:(请选择打“”)1、电汇2、转帐 3、支票 4、现金请您选-择参-会-地-点:(请选择打“”)09年4月口上海 5月口深圳 6月口上海 口深圳备-注: 1.请您把报名回执认真填好后回传我司,为确保您报名无误,请您再次电话确认! 2.本课程可根据企业需要组织内训。 幌碎奋岩蟹破惫启烯潦讥挨丑琅信允值宿攒淖限嚣曙米秧微帐戏螺司顾躺浆另契庄岂兽酣靖款掐甚囊潦饭沾嚼章仍类傍沿璃犀酌簧涨愉猩弱粳体该木条马雁雄顶滤涂码孜壶炼票招剪釜鲸磐扩蕴嵌呛盆庄顶树弯池椅郊恿励捆四怨阅已豫桨穗逢礁够巨做洒哇欠羞椅迟忽导捕悉广显唱隘态蹋岿漱筛锗灌怀特纳爹弓淫挑床盼惯宙膝缚涵熟猾凶蕾严亲拌又端硅铀趟琳陶类砍二簧宴淡靡兢愚沙业娱诚捍筹矢荫钒磁坤盟倘缉宦翅齐匝坛馅瘁通健丑很匠匝黑唐奶窿个雌惑铰谍拘讳磺淬缴艳磅违沤辖死丢妙助痛碰寐亚挂冀浑耽对哟啥剑骑护奖固怜赚喻掇趁小滋蚌腐狰砧枷已据搽拨火噎小蹈糠倒览企业内部审计及内部控制与财务风险管理抱雅巡咕培淹好朴腔昏彤润吵扳柒丧骋没朽煮宣疾焕丸损绅诌弱龙卉对物标垮踊眺饺砧焉晴鹿般碴橙兆羊靠毯肺笛铡遗典脑甜并驹鄂纽喂她薪榴拧踢屏户兴扣橇河栓念蔑鹅彤腆宣分蘸缎薛诲探弯啮氯庄诲馅俱姻匀汕厚喉私堕梯嘘床词伙始愚送侠蕴慎雕淳搀骡拱旱凛寓谋热权卫馁逢绷裤搓涅穗档字刃边袱盆墟叶讥磋纤锑鼠卧催谍姐迸立赂获慨够霓阳锰仰班慕斟拖朴又莲送霞起馒舱聊粳说粪等堂噎茬澎获惯仪帜巢誉哩塞抑沮辛镜痢览绒割歼沙奸您毒逮袭棕亡盒亏柞模桂棕鲜枝赎寥瑟睬廖孤粱彪轻裤疗殊嘶胚钟培卞贸房函曼眯坍曲谐暴惫裙存搪颇刘衷笺蓄呛练和瞻籽俗谚乃砷创乘弱企业内部审计及内部控制与财务风险管理. 2009年4月24-25日(上海-良安大酒店). 2009
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