费用管理办法.doc_第1页
费用管理办法.doc_第2页
费用管理办法.doc_第3页
费用管理办法.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

市场营销部费用管理办法一、费用范围各业务部费用包括:各业务部实际发生的业务应酬费、差旅费、劳务费、礼品礼金费用(含年底用户走访费)、手机通信费、固定电话、办公用品。公司领导的差旅费用不计入各业务部。其它费用(如新市场开发费)不进各业务部。二、费用额度各业务部年度费用额度根据当年销售及市场拓展计划由部门考核小组统筹安排,费用额度一经确定不得随意更改。三、使用程序1、计划各业务部每季度列出费用使用计划于每季度第一个月的5号前上报票务岗位,票务岗位根据使用情况签署意见报部长签字同意后按计划使用,不得超支。附:费用计划申请单 业务 部 季度费用计划申请单产品年计划累计使用本季计划用 途合 计填表人: 业务经理: 票务岗位: 部长:2、使用各业务部因业务需要出差,向部门领导汇报后可自行安排,差旅费执行公司标准。各业务部因业务需要应酬客户,在费用额度范围内单次应酬费用不超过500元由经理自行安排,但报销时必须填写费用使用清单。超过500元的必须先填写费用使用清单,由部长批准后方可使用。费用使用清单实行一次一单、单帐相符。附:费用使用清单费用使用清单 编号:09xxxxx 应酬时间应酬地点应酬单位应酬人数陪同人费用项目金额(元)应酬费差旅费(注明费用进什么产品、进多少)劳务费其它 经办人 经理 部长劳务费用必须先请示部长同意后方可发生。通讯费由各业务组在部门规定的额度范围内自行调节使用,半年报销一次。3、建账考核、各业务部对每个产品建立详细的费用使用台账(见附表),并于每月28日前统计各产品费用使用情况交票务岗位。、各业务部要保存好费用使用台账、费用清单,每年归档整理备查。、票务岗位应保存好各业务部费用计划申请单。严格登记统计制度,建立费用月报表。费用月报表于下月5号前发给部门领导和各业务组。附:费用报表费用月报表(一)时间 项目单位计划金额(元)财务报表(元)领用物品(元)应剔除(元)实际发生(元)本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计一部二部三部新市场管理合计四、报销程序费用报销执行以下程序:经办人签字 业务经理签字 部长签字 公司主管经理签字 票务岗位登记盖章 业务部记账 交财务报销。应酬费报销需附费用申请单。费用清单实行一次一单、单帐相符。五、考核费用由各组业务经理自行掌握,按季度任务完成进度进行考核。费用结余部分按60%奖励各业务部。费用超支100%扣罚各业务部工资提成。六、新市场开发费的使用新市场开发费单列,不进各业务组费用指标,使用、报销等管理与其它费用一样,但计划申报按项目或按次申报,统计时单列。费用月报表(二)时间 产品差旅费应酬费劳务或礼品礼金办公或通讯费新市场清净剂

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论