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文档简介
泓域咨询MACRO/ 中高压输配电行业项目简介及立项备案申请中高压输配电行业项目简介及立项备案申请一、项目建设背景输电指的是从发电厂或发电中心向消费电能地区输送大量电力的主干渠道或不同电网之间互送电力的联络渠道;配电则是消费电能地区内将电力分配至用户的分配手段,直接为用户服务。输电和配电设施都包括变电站、线路等设备。所有输电设备连接起来组成输电网。从输电网到用户之间的配电设备组成的网络,称为配电网。它们有时也称为输电系统和配电系统。输电系统和配电系统再加上发电厂和用电设备统称为电力系统。电力系统中各种不同的电力设备均有各自的额定电压,它们构成整个电力系统的电压等级。输电采用的电压高于配电电压。输电和配电电压界限的划分不是固定不变的,随电网覆盖的区域和容量大小而变化。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44135.39平方米(折合约66.17亩),其中:净用地面积44135.39平方米(红线范围折合约66.17亩)。项目规划总建筑面积54727.88平方米,其中:规划建设主体工程35196.09平方米,计容建筑面积54727.88平方米;预计建筑工程投资4668.43万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中高压输配电行业,根据市场情况,预计年产值38821.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11293.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4668.435247.31170.6711293.231.1工程费用万元4668.435247.3126726.551.1.1建筑工程费用万元4668.434668.4328.35%1.1.2设备购置及安装费万元5247.315247.3131.87%1.2工程建设其他费用万元1377.491377.498.37%1.2.1无形资产万元615.59615.591.3预备费万元761.90761.901.3.1基本预备费万元322.07322.071.3.2涨价预备费万元439.83439.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元11293.2311293.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5172.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26726.5515337.3021853.7026726.5526726.5526726.551.1应收账款万元8017.964409.886414.378017.968017.968017.961.2存货万元12026.956614.829621.5612026.9512026.9512026.951.2.1原辅材料万元3608.091984.452886.473608.093608.093608.091.2.2燃料动力万元180.4099.22144.32180.40180.40180.401.2.3在产品万元5532.403042.824425.925532.405532.405532.401.2.4产成品万元2706.061488.342164.852706.062706.062706.061.3现金万元6681.643674.905345.316681.646681.646681.642流动负债万元21553.9311854.6617243.1421553.9321553.9321553.932.1应付账款万元21553.9311854.6617243.1421553.9321553.9321553.933流动资金万元5172.622844.944138.105172.625172.625172.624铺底流动资金万元1724.19948.311379.361724.191724.191724.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16465.85万元,其中:固定资产投资11293.23万元,占项目总投资的68.59%;流动资金5172.62万元,占项目总投资的31.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4668.43万元,占项目总投资的28.35%;设备购置费5247.31万元,占项目总投资的31.87%;其它投资1377.49万元,占项目总投资的8.37%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11293.23+5172.62=16465.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16465.85145.80%145.80%100.00%2项目建设投资万元11293.23100.00%100.00%68.59%2.1工程费用万元9915.7487.80%87.80%60.22%2.1.1建筑工程费万元4668.4341.34%41.34%28.35%2.1.2设备购置及安装费万元5247.3146.46%46.46%31.87%2.2工程建设其他费用万元615.595.45%5.45%3.74%2.2.1无形资产万元615.595.45%5.45%3.74%2.3预备费万元761.906.75%6.75%4.63%2.3.1基本预备费万元322.072.85%2.85%1.96%2.3.2涨价预备费万元439.833.89%3.89%2.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11293.23100.00%100.00%68.59%5建设期间费用万元6流动资金万元5172.6245.80%45.80%31.41%7铺底流动资金万元1724.2115.27%15.27%10.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.74%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度170.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22073.5122073.5135196.0935196.093302.551.1主要生产车间13244.1113244.1121117.6521117.652047.581.2辅助生产车间7063.527063.5211262.7511262.751056.821.3其他生产车间1765.881765.882041.372041.37198.152仓储工程4683.214683.2112695.6612695.66866.382.1成品贮存1170.801170.803173.913173.91216.592.2原料仓储2435.272435.276601.746601.74450.522.3辅助材料仓库1077.141077.142920.002920.00199.273供配电工程249.77249.77249.77249.7719.183.1供配电室249.77249.77249.77249.7719.184给排水工程287.24287.24287.24287.2417.154.1给排水287.24287.24287.24287.2417.155服务性工程2966.032966.032966.032966.03202.415.1办公用房1605.131605.131605.131605.13118.755.2生活服务1360.901360.901360.901360.9097.256消防及环保工程836.73836.73836.73836.7364.246.1消防环保工程836.73836.73836.73836.7364.247项目总图工程124.89124.89124.89124.8982.837.1场地及道路硬化8422.051252.761252.767.2场区围墙1252.768422.058422.057.3安全保卫室124.89124.89124.89124.898绿化工程3248.20113.69合计31221.3754727.8854727.884668.43(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费5247.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量866222.44千瓦时,折合106.46吨标准煤。2、项目年总用水量40179.14立方米,折合3.43吨标准煤。3、“中高压输配电行业项目投资建设项目”,年用电量866222.44千瓦时,年总用水量40179.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.89吨标准煤/年。达产年综合节能量30.99吨标准煤/年,项目总节能率25.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“中高压输配电行业项目”主要从事中高压输配电行业项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中高压输配电行业项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划
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