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文档简介
东莞市源晶光电科技有限公司程序文件设备管理控制程序文件编号版 本页 次受控印章SC-QMS-P10-001C3/3受控号(10-11)制定: 2007年07 月25日制 定审 核批 准修改:2010年09 月08日 批准: 2010年09 月10日 文件制定(修订/作废)申请单文件名称设备管理控制程序实施日期2010-9-10受控号10-11文件编号SC-QMS-P10-001承办部门设备部版本C文件种类 手册 程序文件 标准文件文件等级 管制 非管制 表单 外来文件 其它 签 署 日 期制定/修订人审核 行政部 营销部 设备部: 生计部 品质部 采购部 工程部 总监(会签)批准 管理者代表(副)总经理(授权人)/部门经理文件发放范围分发部门份数签收人分发部门份数签收人分发部门份数签收人行政部1生计部3工程部1营销部1品质部1管理者代表1设备部1采购部1总经理1变更记录(文件制定,修订,作废履历表,保留10次的修订记录)版本文件状态生效日期负责人变更摘要A/ /B/ /CDEFGHIJ 表格编号:T03-P001-0001-B1.目的为控制管理公司生产设备、设施,确保产品实现的过程能力,特制定本程序。2.适用范围适用于本公司生产设备、设施的管理。3.职责3.1生产部门负责按操作规程作业及设备异常的报备。3.2设备部负责对生产设备及辅助设施的维护与管理。4.工作程序4.1设备、设施的管理4.1.1基础设施包括生产设备、辅助设施及通讯工具等;4.1.2设备部维修人员负责对全公司的生产设备进行编号,并建立设备总览表。4.2设备及辅助设施的申购使用部门根据实际需要填写请购单,经部门负责人审核后报总经理或授权人批准。4.3设备(设施)的购买与添置4.3.1经批准的请购单由采购人员实施采购;4.3.2在进行设备购买时,采购人员应经多家询价、比价,并经设备需求部门确认后进行购买。4.4设备(设施)的安装与验收4.4.1设备(设施配件)购买进厂或制作完成后,由设备部维修人员协同仓库/生产等相关人员进行验证,验证所购买的设备(设施配件)是否齐全,并满足申请购买或制作的要求;4.4.2设备(设施配件)经验证后,由供应商或设备部维修人员组织进行安装;4.4.3设备(设施)安装完毕后,由维修、安装人员协同使用班组对其性能要求进行验收。4.5设备的登帐设备验收合格后,设备维修人员对设备进行编号,并登记在设备总览表中。4.6生产设备的使用4.6.1设备部维修人员根据设备型号、操作说明书及需要,制订相应操作指导书,并指导操作人员操作;4.6.2生产部指定的设备操作人员在设备部维修人员指导下能按操作指导书熟练操作后,方可单独上岗操作。4.7设备的维护保养4.7.1设备的维护保养由生产部使用班组按照设备维护保养规定进行,填写机(仪)器保养记录表。4.8设备(设施)的维修 4.8.1维修人员应每天在生产车间进行巡视,发现设备(设施)出现故障或泄露,应立即进行维修;4.8.2生产车间工作人员发现设备(设施)出现故障或泄露,应马上通知维修人员进行修理;4.8.3维修人员每月应对供电、供水线路进行检查,发现漏水或线路老化应及时进行修理和更换;4.8.4设备进行大修后,应按本程序4.4.3的要求重新进行验收,并将维修记录纳入设备档案;4.8.6设备维修由使用部提出报修单,设备/设施采购依采购过程控制程序执行;4.8.7设备维修完成后所有动作要记录在维修记录表。4.9设备(设施)的报废4.9.1无法维修或无维修价值的设备(设施)由使用部门提出报废申请,填写物料报废申请单报总经理批准;4.9.2维修人员依据经批准的物料报废申请单对设备(设施)实施报废,并在设备台帐中取消报废设备的编号。4.10通讯设备由各部门每天实施清洁维护,当出现故障时,由行政部通知电讯部门进行维修,确保通讯畅通;消防设施由行政部每月组织进行检查与维护,并填写相关记录。4.11工具的领用4.11.1设备维修人员填写领料单,向仓库领取工具,同时在工具一览表清单上做好记录;4.11.2经设备部确认无法维修及使用的工具,经总经理批准后实施报废,具体按本程序4.9执行。5.支持文件及记录5.1 采购过程控制程序 SC-QMS-P05-001 5.2 设备维护保养规定 S10-R-025 5.3 设备总览表 T10-P001-0001-B5.4 机(仪)器保养记录表 T10-P001-0002-B5.5 报修单 T10-P001-0003-B5.
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