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文档简介
行政采购管理制度一、目的为了规范公司行政办公用品采购,加强对采购行为的监督管理,提高资金的利用效益,促使采购在公开、公平、公正的前提下,依据质量第一、价格优先的原则进行,特制定本规定。二、适用范围本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产,以及公司活动用品等零星物品的采购。三、管理职责行政采购专员负责行政办公用品的物资采购 四、内容(一)申购审批流程1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备,日常办公用品由行政采购专员定期集中采购,存于公司库房。2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品,应逐级申报审批。3、单价金额100元以上500元以下的物资申购,由使用人或使用部门内勤填写请购单,经本部门负责人、行政负责人批准后,由行政采购专员购买。4、单价金额500元以上的物资申购,由使用人或使用部门填写申请,逐级审核并报公司省总或省副总批准后,由行政购买。5、涉及金额较大的特殊采购,除按上述程序审批外,还应交总公司审核。(二)常规物资采购方式1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方,签长期合作合同。3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价,评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况,不能满足公司需求的应及时更换。4、采购工作应在收到申购单、请示签后两天之内完成。(三)非常规物资采购方式1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资,如公司活动用品等。2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素,主要采取三种方式进行采购:公开招标、邀请招标、询价采购,由行政外勤具体实施。3、采购工作应及时完成,不得影响工作的正常推进。(四)其它1、日常用品完成采购后,应及时到行政内勤处办理登记入库手续;其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话,积极联系维护人员上门保养,完善售后服务。3、及时完善财务借款手续,做到一事一清,在取得票据的一周内在财务销账。4、按公司财务管理和合同管理规定,金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同,并严格按合同条款执行。5、主动征求员工对办公用品的意见,及时调整和改善品质,以满足办公需求。6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作,由非行政外勤人员执行,以监督行
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