




已阅读5页,还剩1页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
重庆万丰塑胶有限公司费用报销制度 版本号/修改状态: A版/2010全年度修订版 受控状态: 分发号: 201005 生效日期: 2010年05月01日 费用报销制度文件编号201005拟制人王长凤审核人刘维东版本号A版修订状态修订版颁布日期2010.05.01修订日期2009.05.01批准人刘维东.重庆万丰塑胶有限公司费用报销制度一、目 的 为了使公司的经营更加科学性、程序严谨性、报销的可操作性;加强对费用、支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合本公司的实际经营情况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、办公费及其他费用。二、办公费报销制度办公费指日常办公耗用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。 办公费的报销必须在不超过各部门的预算申请表总金额内报销,如无预算时间,实报实销。办公用品的购买由后勤专员负责,并经领导批准后购买,如有变更,必须通知财务部备案。办公用品采购必须附采购物品清单。三、汽车费报销:汽车费用(油耗、修理、保养、保险、年审、停车、养路等费用)应控制在部门预算范围内或者参照汽车管理制度进行。报销时应附上行政部理部审核的“付款申请单”。四、出差管理 1、 外地出差差旅费报销原则 原则上按照差旅费报销制度进行,报销时,由财务部门参照制度审核。出差时,应先做好相关行程路线安排,并填写出差申请单行程表表及费用预算申请单向公司领导申请,确认后行政部备案,出差归来报销时,必须有出差申请单附在差旅费报销单后面方能报销。2、员工出差结束三日内必须完成出差报告的部分,超期者将暂停下月报销。五、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括长途交通费、住宿费、餐饮费、其他公务杂费等。1、员工出差使用交通工具为火车、汽车普及工具(省外出差火车限乘硬卧)。 2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。 3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票(硬座)报销(超出部分由个人支付)。4、出差过程中,如发生业务应酬费的,应附上经审批的“业务应酬费申请表”。5、员工外出期间产生的公务费,如文件复印费、传真费等,实报实销。 6、公司员工的手机话费在公司报销标准和给予范围内给予报销,但手机出现三次打不通(无论任何原因),不能报销该月电话费。六、招待费用审批制度 招待费用指接送客户、接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。为了公司业务开展顺利,各部门在预算范围内可根据具体情况安排接待用餐或赠送礼品。所有赠送礼品必须事先上报公司领导批准,并计入相关部门负责人的招待费用限额。礼品发票必须附礼品清单。每月累计报销的招待费,要在其发票的背面注明:所招待部门、招待的原因及金额等,没有注明的不予报销。每次招待用餐的标准,必须经公司领导书面批准;若情况特殊可以先电话请示,二天之内将书面文件补充上交公司领导批示。逾期不补不予报销相关招待费。七、备用金管理 1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,并填写预算申请单,借支额度根据实际需要确定,由公司领导签批。2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经公司领导签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。8、 报销管理 1、公司各人员的报销票据由财务室审计部审核签字后交由公司领导签字。然后在财务部进行报销。实际报销金额金额不能超出预算申请单上的3%。否则超出部份由个人承担。2、所有票据必须是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据,收据(财政票据除外)及白条不予报销,公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。3、报销审批的权限报销审批采取逐级审批制。审批程序为:报销人填制部门负责人审批签字审计人员签字财务部门负责人签字-副总经理/总经理/董事长签字。报销的权限如下:(1)50元以下费用由财务部门负责人按照相应制度、预算审批签字同意。(2)500元以下费用由财务部门负责人按照相应制度、预算审批签字同意。(3)1000元以下费用由行政经理相应制度、预算审批签字同意。(4)1000-30000元费用由总经理审批签字同意。(5)30000元以上费用董事长审批签字同意(5)各种费用的审核都需要审计人员按照相应制度、预算审核并付上意见、签字。(5)审批、审核、签字、同意的文字格式为:经审核、同意、姓名;经审核、同意、程XX批示、姓名。(6)漏审、误审、错审、拒审核、故意拖延者按照审核金额的10%处以罚款。(7)商务部门费用报销参照万丰塑胶有限公司商务部门制度汇编执行,并在下月在其绩效中扣除。(8)特殊费用(礼品费、公关费)特事特支,由总经理或董事长审核批准同意。(董事长或总经理不便时,由副总经理征得同意后,代为签字报销)九、原始凭证有效性的规定1、 经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销:(1)税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;(4)经办人员取得的合法凭证时,应按以下要求规范填写,否则,视为无效凭证,不予报销:“客户名称”栏:统一填写“重庆万丰塑胶有限公司”;“品名规格”栏:按实际情况分项目填写, 在具备销售、提供劳务单位开具的购货或支出清单的情况下,可合并填写,其他必须有明细清单;“金额”栏:小写前以“¥”封头,大写金额合计栏前以“币”或“ ”封头,尾数为“0”时以“零”填充。开票人:填写具体完整的开票人姓名;发票印鉴:加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章,且清晰可见;票面痕迹:发票不得有任何的涂改、伪造。10、 奖惩条例违反报销制度处罚条例: 的贯彻报销制度的实施,避免违规现象的出现,使报销人自觉的遵守本制度,特制定本条例。(1) 营私舞弊、弄虚作假,不予报销不真实不合理部分。对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20-100%但不低于100元的罚款。(2) 财务部审核人员审核不严使公司造成损失的,对财务审核人员按违规报销金额5%-15%的罚款。审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失承担连带责任。(3) 处罚的款项归列入绩效考核奖惩的资金帐内。(4) 审核人员阶段内审核无误的给予500元的奖励。11、 审计 (1)公司每半年对该制度的执行情况组织专门人员进行审计。(2)公司对审计中出现的错误按照规定给予处罚,对严格执行该制度的财务审计人员给予奖励。附表1:员
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 山东工商学院《服务礼仪理论教学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 贵州水利水电职业技术学院《中医护理技术》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 重庆五一职业技术学院《交通运输安全2》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 上海中侨职业技术大学《建筑营造》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 重庆建筑工程职业学院《跨媒介创意2》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 北京工商大学嘉华学院《管理学原理B1》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 新疆现代职业技术学院《教育学研究新进展》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 大连海洋大学《插画基础》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 上海工商职业技术学院《陶瓷产品设计》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 湖南交通工程学院《数字电路与数字逻辑》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 职场C位指南-大学生职业素养养成智慧树知到期末考试答案章节答案2024年云南林业职业技术学院
- 2.6高压电力电容器运行与维护
- 美学与人生智慧树知到期末考试答案2024年
- GB/T 3953-2024电工圆铜线
- 碘缺乏病知识宣传课件
- 曙光医院网上查报告
- (附加条款版)医院劳务合同书
- GA/T 1093-2023安全防范人脸识别应用出入口控制人脸识别技术要求
- 港口危货作业单位主要安全管理人员试题及答案(536道)
- 2024年监理工程师考试《三控》真题与答案
- 2024年天津市初中地理学业考查试卷
评论
0/150
提交评论