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泓域咨询MACRO/ 高速动车组项目简介及立项备案申请高速动车组项目简介及立项备案申请一、项目建设背景高速动车组,是指中国新一代高速动车组,其持续运营时速公里,试验时速将超过公里,是世界上商业运营速度最快、科技含量最高、系统匹配最优的动车组。高速动车组可以满足长距离、大运量、高密度、旅行时间短等运输需求。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20236.78平方米(折合约30.34亩),其中:净用地面积20236.78平方米(红线范围折合约30.34亩)。项目规划总建筑面积33390.69平方米,其中:规划建设主体工程21079.93平方米,计容建筑面积33390.69平方米;预计建筑工程投资2488.16万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高速动车组,根据市场情况,预计年产值15495.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5082.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2488.162498.21167.515082.251.1工程费用万元2488.162498.2110035.041.1.1建筑工程费用万元2488.162488.1633.72%1.1.2设备购置及安装费万元2498.212498.2133.86%1.2工程建设其他费用万元95.8895.881.30%1.2.1无形资产万元49.7049.701.3预备费万元46.1846.181.3.1基本预备费万元25.9225.921.3.2涨价预备费万元20.2620.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元5082.255082.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2296.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10035.045787.978452.1410035.0410035.0410035.041.1应收账款万元3010.511806.312107.363010.513010.513010.511.2存货万元4515.772709.463161.044515.774515.774515.771.2.1原辅材料万元1354.73812.84948.311354.731354.731354.731.2.2燃料动力万元67.7440.6447.4267.7467.7467.741.2.3在产品万元2077.251246.351454.082077.252077.252077.251.2.4产成品万元1016.05609.63711.231016.051016.051016.051.3现金万元2508.761505.261756.132508.762508.762508.762流动负债万元7738.534643.125416.977738.537738.537738.532.1应付账款万元7738.534643.125416.977738.537738.537738.533流动资金万元2296.511377.911607.562296.512296.512296.514铺底流动资金万元765.50459.30535.85765.50765.50765.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7378.76万元,其中:固定资产投资5082.25万元,占项目总投资的68.88%;流动资金2296.51万元,占项目总投资的31.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2488.16万元,占项目总投资的33.72%;设备购置费2498.21万元,占项目总投资的33.86%;其它投资95.88万元,占项目总投资的1.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5082.25+2296.51=7378.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7378.76145.19%145.19%100.00%2项目建设投资万元5082.25100.00%100.00%68.88%2.1工程费用万元4986.3798.11%98.11%67.58%2.1.1建筑工程费万元2488.1648.96%48.96%33.72%2.1.2设备购置及安装费万元2498.2149.16%49.16%33.86%2.2工程建设其他费用万元49.700.98%0.98%0.67%2.2.1无形资产万元49.700.98%0.98%0.67%2.3预备费万元46.180.91%0.91%0.63%2.3.1基本预备费万元25.920.51%0.51%0.35%2.3.2涨价预备费万元20.260.40%0.40%0.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5082.25100.00%100.00%68.88%5建设期间费用万元6流动资金万元2296.5145.19%45.19%31.12%7铺底流动资金万元765.5015.06%15.06%10.37%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.94%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度167.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9720.459720.4521079.9321079.931727.881.1主要生产车间5832.275832.2712647.9612647.961071.291.2辅助生产车间3110.543110.546745.586745.58552.921.3其他生产车间777.64777.641222.641222.64103.672仓储工程2062.332062.338001.998001.99477.022.1成品贮存515.58515.582000.502000.50119.252.2原料仓储1072.411072.414161.034161.03248.052.3辅助材料仓库474.34474.341840.461840.46109.713供配电工程109.99109.99109.99109.997.383.1供配电室109.99109.99109.99109.997.384给排水工程126.49126.49126.49126.496.604.1给排水126.49126.49126.49126.496.605服务性工程1306.141306.141306.141306.1477.865.1办公用房686.36686.36686.36686.3640.545.2生活服务619.78619.78619.78619.7831.866消防及环保工程368.47368.47368.47368.4724.716.1消防环保工程368.47368.47368.47368.4724.717项目总图工程55.0055.0055.0055.00110.587.1场地及道路硬化3534.42808.35808.357.2场区围墙808.353534.423534.427.3安全保卫室55.0055.0055.0055.008绿化工程1603.5856.13合计13748.8733390.6933390.692488.16(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2498.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量507967.94千瓦时,折合62.43吨标准煤。2、项目年总用水量6673.57立方米,折合0.57吨标准煤。3、“高速动车组项目投资建设项目”,年用电量507967.94千瓦时,年总用水量6673.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.00吨标准煤/年。达产年综合节能量19.89吨标准煤/年,项目总节能率24.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“高速动车组项目”主要从事高速动车组项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高速动车组项目选址于某某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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