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泓域咨询MACRO/ MLCC投资建设项目立项申请报告MLCC投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49498.07平方米(折合约74.21亩),其中:净用地面积49498.07平方米(红线范围折合约74.21亩)。项目规划总建筑面积61872.59平方米,其中:规划建设主体工程42846.34平方米,计容建筑面积61872.59平方米;预计建筑工程投资5165.29万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为MLCC,根据市场情况,预计年产值36703.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14754.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5165.294102.73198.8214754.431.1工程费用万元5165.294102.7323169.091.1.1建筑工程费用万元5165.295165.2927.72%1.1.2设备购置及安装费万元4102.734102.7322.02%1.2工程建设其他费用万元5486.415486.4129.45%1.2.1无形资产万元2786.032786.031.3预备费万元2700.382700.381.3.1基本预备费万元1369.041369.041.3.2涨价预备费万元1331.341331.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元14754.4314754.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3877.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23169.099086.7117000.1023169.0923169.0923169.091.1应收账款万元6950.732780.294865.516950.736950.736950.731.2存货万元10426.094170.447298.2610426.0910426.0910426.091.2.1原辅材料万元3127.831251.132189.483127.833127.833127.831.2.2燃料动力万元156.3962.56109.47156.39156.39156.391.2.3在产品万元4796.001918.403357.204796.004796.004796.001.2.4产成品万元2345.87938.351642.112345.872345.872345.871.3现金万元5792.272316.914054.595792.275792.275792.272流动负债万元19292.007716.8013504.4019292.0019292.0019292.002.1应付账款万元19292.007716.8013504.4019292.0019292.0019292.003流动资金万元3877.091550.842713.963877.093877.093877.094铺底流动资金万元1292.35516.94904.651292.351292.351292.353、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18631.52万元,其中:固定资产投资14754.43万元,占项目总投资的79.19%;流动资金3877.09万元,占项目总投资的20.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5165.29万元,占项目总投资的27.72%;设备购置费4102.73万元,占项目总投资的22.02%;其它投资5486.41万元,占项目总投资的29.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14754.43+3877.09=18631.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18631.52126.28%126.28%100.00%2项目建设投资万元14754.43100.00%100.00%79.19%2.1工程费用万元9268.0262.82%62.82%49.74%2.1.1建筑工程费万元5165.2935.01%35.01%27.72%2.1.2设备购置及安装费万元4102.7327.81%27.81%22.02%2.2工程建设其他费用万元2786.0318.88%18.88%14.95%2.2.1无形资产万元2786.0318.88%18.88%14.95%2.3预备费万元2700.3818.30%18.30%14.49%2.3.1基本预备费万元1369.049.28%9.28%7.35%2.3.2涨价预备费万元1331.349.02%9.02%7.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14754.43100.00%100.00%79.19%5建设期间费用万元6流动资金万元3877.0926.28%26.28%20.81%7铺底流动资金万元1292.368.76%8.76%6.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.36%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度198.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22172.9222172.9242846.3442846.343934.621.1主要生产车间13303.7513303.7525707.8025707.802439.461.2辅助生产车间7095.337095.3313710.8313710.831259.081.3其他生产车间1773.831773.832485.092485.09236.082仓储工程4704.304704.3012367.0612367.06825.952.1成品贮存1176.081176.083091.763091.76206.492.2原料仓储2446.242446.246430.876430.87429.492.3辅助材料仓库1081.991081.992844.422844.42189.973供配电工程250.90250.90250.90250.9018.853.1供配电室250.90250.90250.90250.9018.854给排水工程288.53288.53288.53288.5316.864.1给排水288.53288.53288.53288.5316.865服务性工程2979.392979.392979.392979.39198.985.1办公用房1644.541644.541644.541644.5488.095.2生活服务1334.851334.851334.851334.8592.336消防及环保工程840.50840.50840.50840.5063.156.1消防环保工程840.50840.50840.50840.5063.157项目总图工程125.45125.45125.45125.452.667.1场地及道路硬化8038.031646.891646.897.2场区围墙1646.898038.038038.037.3安全保卫室125.45125.45125.45125.458绿化工程2977.84104.22合计31361.9861872.5961872.595165.29(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费4102.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量634247.97千瓦时,折合77.95吨标准煤。2、项目年总用水量23085.49立方米,折合1.97吨标准煤。3、“MLCC投资建设项目投资建设项目”,年用电量634247.97千瓦时,年总用水量23085.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.92吨标准煤/年。达产年综合节能量25.24吨标准煤/年,项目总节能率26.58%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“MLCC投资建设项目”主要从事MLCC项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性MLCC投资建设项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要

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