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泓域咨询MACRO/ 医院信息系统投资建设项目立项申请报告医院信息系统投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28374.18平方米(折合约42.54亩),其中:净用地面积28374.18平方米(红线范围折合约42.54亩)。项目规划总建筑面积44547.46平方米,其中:规划建设主体工程33553.45平方米,计容建筑面积44547.46平方米;预计建筑工程投资3423.98万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医院信息系统,根据市场情况,预计年产值16072.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7043.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3423.982620.26165.587043.771.1工程费用万元3423.982620.2610833.021.1.1建筑工程费用万元3423.983423.9837.35%1.1.2设备购置及安装费万元2620.262620.2628.58%1.2工程建设其他费用万元999.53999.5310.90%1.2.1无形资产万元550.99550.991.3预备费万元448.54448.541.3.1基本预备费万元208.37208.371.3.2涨价预备费万元240.17240.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元7043.777043.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2124.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10833.026072.608422.8810833.0210833.0210833.021.1应收账款万元3249.911787.452437.433249.913249.913249.911.2存货万元4874.862681.173656.144874.864874.864874.861.2.1原辅材料万元1462.46804.351096.841462.461462.461462.461.2.2燃料动力万元73.1240.2254.8473.1273.1273.121.2.3在产品万元2242.441233.341681.832242.442242.442242.441.2.4产成品万元1096.84603.26822.631096.841096.841096.841.3现金万元2708.261489.542031.192708.262708.262708.262流动负债万元8708.444789.646531.338708.448708.448708.442.1应付账款万元8708.444789.646531.338708.448708.448708.443流动资金万元2124.581168.521593.432124.582124.582124.584铺底流动资金万元708.19389.51531.14708.19708.19708.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9168.35万元,其中:固定资产投资7043.77万元,占项目总投资的76.83%;流动资金2124.58万元,占项目总投资的23.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3423.98万元,占项目总投资的37.35%;设备购置费2620.26万元,占项目总投资的28.58%;其它投资999.53万元,占项目总投资的10.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7043.77+2124.58=9168.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9168.35130.16%130.16%100.00%2项目建设投资万元7043.77100.00%100.00%76.83%2.1工程费用万元6044.2485.81%85.81%65.93%2.1.1建筑工程费万元3423.9848.61%48.61%37.35%2.1.2设备购置及安装费万元2620.2637.20%37.20%28.58%2.2工程建设其他费用万元550.997.82%7.82%6.01%2.2.1无形资产万元550.997.82%7.82%6.01%2.3预备费万元448.546.37%6.37%4.89%2.3.1基本预备费万元208.372.96%2.96%2.27%2.3.2涨价预备费万元240.173.41%3.41%2.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7043.77100.00%100.00%76.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2124.5830.16%30.16%23.17%7铺底流动资金万元708.1910.05%10.05%7.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.01%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度165.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11637.1211637.1233553.4533553.452836.861.1主要生产车间6982.276982.2720132.0720132.071758.851.2辅助生产车间3723.883723.8810737.1010737.10907.801.3其他生产车间930.97930.971946.101946.10170.212仓储工程2468.982468.987146.117146.11439.412.1成品贮存617.25617.251786.531786.53109.852.2原料仓储1283.871283.873715.983715.98228.492.3辅助材料仓库567.87567.871643.611643.61101.063供配电工程131.68131.68131.68131.689.113.1供配电室131.68131.68131.68131.689.114给排水工程151.43151.43151.43151.438.154.1给排水151.43151.43151.43151.438.155服务性工程1563.691563.691563.691563.6996.155.1办公用房643.25643.25643.25643.2547.025.2生活服务920.44920.44920.44920.4446.066消防及环保工程441.12441.12441.12441.1230.516.1消防环保工程441.12441.12441.12441.1230.517项目总图工程65.8465.8465.8465.84-51.837.1场地及道路硬化4351.89723.29723.297.2场区围墙723.294351.894351.897.3安全保卫室65.8465.8465.8465.848绿化工程1589.1255.62合计16459.8644547.4644547.463423.98(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2620.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1209749.69千瓦时,折合148.68吨标准煤。2、项目年总用水量11353.66立方米,折合0.97吨标准煤。3、“医院信息系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量1209749.69千瓦时,年总用水量11353.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.65吨标准煤/年。达产年综合节能量61.12吨标准煤/年,项目总节能率24.35%,能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“医院信息系统投资建设项目”主要从事医院信息系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医院信息系统投资建设项目选址于xx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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