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泓域咨询MACRO/ 医用超声雾化器投资建设项目立项申请报告医用超声雾化器投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36798.39平方米(折合约55.17亩),其中:净用地面积36798.39平方米(红线范围折合约55.17亩)。项目规划总建筑面积52253.71平方米,其中:规划建设主体工程33164.51平方米,计容建筑面积52253.71平方米;预计建筑工程投资4268.56万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医用超声雾化器,根据市场情况,预计年产值31506.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8976.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4268.563317.33162.718976.711.1工程费用万元4268.563317.3321068.741.1.1建筑工程费用万元4268.564268.5633.92%1.1.2设备购置及安装费万元3317.333317.3326.36%1.2工程建设其他费用万元1390.821390.8211.05%1.2.1无形资产万元797.58797.581.3预备费万元593.24593.241.3.1基本预备费万元311.97311.971.3.2涨价预备费万元281.27281.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元8976.718976.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3609.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21068.749060.5914597.2021068.7421068.7421068.741.1应收账款万元6320.622844.284740.476320.626320.626320.621.2存货万元9480.934266.427110.709480.939480.939480.931.2.1原辅材料万元2844.281279.932133.212844.282844.282844.281.2.2燃料动力万元142.2164.00106.66142.21142.21142.211.2.3在产品万元4361.231962.553270.924361.234361.234361.231.2.4产成品万元2133.21959.941599.912133.212133.212133.211.3现金万元5267.192370.233950.395267.195267.195267.192流动负债万元17459.517856.7813094.6317459.5117459.5117459.512.1应付账款万元17459.517856.7813094.6317459.5117459.5117459.513流动资金万元3609.231624.152706.923609.233609.233609.234铺底流动资金万元1203.06541.38902.311203.061203.061203.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12585.94万元,其中:固定资产投资8976.71万元,占项目总投资的71.32%;流动资金3609.23万元,占项目总投资的28.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4268.56万元,占项目总投资的33.92%;设备购置费3317.33万元,占项目总投资的26.36%;其它投资1390.82万元,占项目总投资的11.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8976.71+3609.23=12585.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12585.94140.21%140.21%100.00%2项目建设投资万元8976.71100.00%100.00%71.32%2.1工程费用万元7585.8984.51%84.51%60.27%2.1.1建筑工程费万元4268.5647.55%47.55%33.92%2.1.2设备购置及安装费万元3317.3336.95%36.95%26.36%2.2工程建设其他费用万元797.588.88%8.88%6.34%2.2.1无形资产万元797.588.88%8.88%6.34%2.3预备费万元593.246.61%6.61%4.71%2.3.1基本预备费万元311.973.48%3.48%2.48%2.3.2涨价预备费万元281.273.13%3.13%2.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8976.71100.00%100.00%71.32%5建设期间费用万元6流动资金万元3609.2340.21%40.21%28.68%7铺底流动资金万元1203.0813.40%13.40%9.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.60%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度162.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16026.1416026.1433164.5133164.512980.101.1主要生产车间9615.689615.6819898.7119898.711847.661.2辅助生产车间5128.365128.3610612.6410612.64953.631.3其他生产车间1282.091282.091923.541923.54178.812仓储工程3400.173400.1712407.9812407.98810.882.1成品贮存850.04850.043101.993101.99202.722.2原料仓储1768.091768.096452.156452.15421.662.3辅助材料仓库782.04782.042853.842853.84186.503供配电工程181.34181.34181.34181.3413.333.1供配电室181.34181.34181.34181.3413.334给排水工程208.54208.54208.54208.5411.924.1给排水208.54208.54208.54208.5411.925服务性工程2153.442153.442153.442153.44140.735.1办公用房1290.991290.991290.991290.9965.875.2生活服务862.45862.45862.45862.4572.606消防及环保工程607.50607.50607.50607.5044.666.1消防环保工程607.50607.50607.50607.5044.667项目总图工程90.6790.6790.6790.67193.937.1场地及道路硬化5814.421067.081067.087.2场区围墙1067.085814.425814.427.3安全保卫室90.6790.6790.6790.678绿化工程2085.8873.01合计22667.8152253.7152253.714268.56(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3317.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量841161.71千瓦时,折合103.38吨标准煤。2、项目年总用水量24004.17立方米,折合2.05吨标准煤。3、“医用超声雾化器投资建设项目投资建设项目”,年用电量841161.71千瓦时,年总用水量24004.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.43吨标准煤/年。达产年综合节能量28.03吨标准煤/年,项目总节能率24.53%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“医用超声雾化器投资建设项目”主要从事医用超声雾化器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医用超声雾化器投资建设项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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